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文档简介

泓域咨询MACRO/ 板材项目立项申请报告板材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19309.65平方米(折合约28.95亩),其中:净用地面积19309.65平方米(红线范围折合约28.95亩)。项目规划总建筑面积23943.97平方米,其中:规划建设主体工程14543.40平方米,计容建筑面积23943.97平方米;预计建筑工程投资1776.40万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为板材,根据市场情况,预计年产值17011.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4854.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1776.401781.05167.684854.341.1工程费用万元1776.401781.0511125.721.1.1建筑工程费用万元1776.401776.4026.85%1.1.2设备购置及安装费万元1781.051781.0526.92%1.2工程建设其他费用万元1296.891296.8919.60%1.2.1无形资产万元560.81560.811.3预备费万元736.08736.081.3.1基本预备费万元358.87358.871.3.2涨价预备费万元377.21377.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元4854.344854.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1760.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11125.727306.139360.3211125.7211125.7211125.721.1应收账款万元3337.722169.522336.403337.723337.723337.721.2存货万元5006.573254.273504.605006.575006.575006.571.2.1原辅材料万元1501.97976.281051.381501.971501.971501.971.2.2燃料动力万元75.1048.8152.5775.1075.1075.101.2.3在产品万元2303.021496.961612.122303.022303.022303.021.2.4产成品万元1126.48732.21788.531126.481126.481126.481.3现金万元2781.431807.931947.002781.432781.432781.432流动负债万元9364.756087.096555.329364.759364.759364.752.1应付账款万元9364.756087.096555.329364.759364.759364.753流动资金万元1760.971144.631232.681760.971760.971760.974铺底流动资金万元586.98381.54410.89586.98586.98586.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6615.31万元,其中:固定资产投资4854.34万元,占项目总投资的73.38%;流动资金1760.97万元,占项目总投资的26.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1776.40万元,占项目总投资的26.85%;设备购置费1781.05万元,占项目总投资的26.92%;其它投资1296.89万元,占项目总投资的19.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4854.34+1760.97=6615.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6615.31136.28%136.28%100.00%2项目建设投资万元4854.34100.00%100.00%73.38%2.1工程费用万元3557.4573.28%73.28%53.78%2.1.1建筑工程费万元1776.4036.59%36.59%26.85%2.1.2设备购置及安装费万元1781.0536.69%36.69%26.92%2.2工程建设其他费用万元560.8111.55%11.55%8.48%2.2.1无形资产万元560.8111.55%11.55%8.48%2.3预备费万元736.0815.16%15.16%11.13%2.3.1基本预备费万元358.877.39%7.39%5.42%2.3.2涨价预备费万元377.217.77%7.77%5.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4854.34100.00%100.00%73.38%5建设期间费用万元6流动资金万元1760.9736.28%36.28%26.62%7铺底流动资金万元586.9912.09%12.09%8.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.00%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度167.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9146.799146.7914543.4014543.401186.871.1主要生产车间5488.075488.078726.048726.04735.861.2辅助生产车间2926.972926.974653.894653.89379.801.3其他生产车间731.74731.74843.52843.5271.212仓储工程1940.621940.626110.376110.37362.662.1成品贮存485.15485.151527.591527.5990.672.2原料仓储1009.121009.123177.393177.39188.582.3辅助材料仓库446.34446.341405.391405.3983.413供配电工程103.50103.50103.50103.506.913.1供配电室103.50103.50103.50103.506.914给排水工程119.02119.02119.02119.026.184.1给排水119.02119.02119.02119.026.185服务性工程1229.061229.061229.061229.0672.955.1办公用房722.72722.72722.72722.7235.365.2生活服务506.34506.34506.34506.3432.156消防及环保工程346.72346.72346.72346.7223.156.1消防环保工程346.72346.72346.72346.7223.157项目总图工程51.7551.7551.7551.7573.627.1场地及道路硬化3509.88762.83762.837.2场区围墙762.833509.883509.887.3安全保卫室51.7551.7551.7551.758绿化工程1258.7344.06合计12937.4723943.9723943.971776.40(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1781.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1247503.51千瓦时,折合153.32吨标准煤。2、项目年总用水量11712.70立方米,折合1.00吨标准煤。3、“板材项目投资建设项目”,年用电量1247503.51千瓦时,年总用水量11712.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.32吨标准煤/年。达产年综合节能量48.73吨标准煤/年,项目总节能率28.00%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“板材项目”主要从事板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性板材项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因

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