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文档简介

泓域咨询MACRO/ 缓控释固体制剂项目立项申请报告缓控释固体制剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54053.68平方米(折合约81.04亩),其中:净用地面积54053.68平方米(红线范围折合约81.04亩)。项目规划总建筑面积62161.73平方米,其中:规划建设主体工程41398.74平方米,计容建筑面积62161.73平方米;预计建筑工程投资5245.65万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为缓控释固体制剂,根据市场情况,预计年产值31478.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13011.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5245.655460.48160.5613011.781.1工程费用万元5245.655460.4820568.121.1.1建筑工程费用万元5245.655245.6531.16%1.1.2设备购置及安装费万元5460.485460.4832.44%1.2工程建设其他费用万元2305.652305.6513.70%1.2.1无形资产万元1050.441050.441.3预备费万元1255.211255.211.3.1基本预备费万元623.06623.061.3.2涨价预备费万元632.15632.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元13011.7813011.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3820.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20568.1210623.0816719.3820568.1220568.1220568.121.1应收账款万元6170.443393.744319.316170.446170.446170.441.2存货万元9255.655090.616478.969255.659255.659255.651.2.1原辅材料万元2776.691527.181943.692776.692776.692776.691.2.2燃料动力万元138.8376.3697.18138.83138.83138.831.2.3在产品万元4257.602341.682980.324257.604257.604257.601.2.4产成品万元2082.521145.391457.762082.522082.522082.521.3现金万元5142.032828.123599.425142.035142.035142.032流动负债万元16747.409211.0711723.1816747.4016747.4016747.402.1应付账款万元16747.409211.0711723.1816747.4016747.4016747.403流动资金万元3820.722101.402674.503820.723820.723820.724铺底流动资金万元1273.56700.46891.501273.561273.561273.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16832.50万元,其中:固定资产投资13011.78万元,占项目总投资的77.30%;流动资金3820.72万元,占项目总投资的22.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5245.65万元,占项目总投资的31.16%;设备购置费5460.48万元,占项目总投资的32.44%;其它投资2305.65万元,占项目总投资的13.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13011.78+3820.72=16832.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16832.50129.36%129.36%100.00%2项目建设投资万元13011.78100.00%100.00%77.30%2.1工程费用万元10706.1382.28%82.28%63.60%2.1.1建筑工程费万元5245.6540.31%40.31%31.16%2.1.2设备购置及安装费万元5460.4841.97%41.97%32.44%2.2工程建设其他费用万元1050.448.07%8.07%6.24%2.2.1无形资产万元1050.448.07%8.07%6.24%2.3预备费万元1255.219.65%9.65%7.46%2.3.1基本预备费万元623.064.79%4.79%3.70%2.3.2涨价预备费万元632.154.86%4.86%3.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13011.78100.00%100.00%77.30%5建设期间费用万元6流动资金万元3820.7229.36%29.36%22.70%7铺底流动资金万元1273.579.79%9.79%7.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.20%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度160.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24916.8024916.8041398.7441398.743842.871.1主要生产车间14950.0814950.0824839.2424839.242382.581.2辅助生产车间7973.387973.3813247.6013247.601229.721.3其他生产车间1993.341993.342401.132401.13230.572仓储工程5286.455286.4513495.9413495.94911.112.1成品贮存1321.611321.613373.993373.99227.782.2原料仓储2748.952748.957017.897017.89473.782.3辅助材料仓库1215.881215.883104.073104.07209.563供配电工程281.94281.94281.94281.9421.413.1供配电室281.94281.94281.94281.9421.414给排水工程324.24324.24324.24324.2419.154.1给排水324.24324.24324.24324.2419.155服务性工程3348.093348.093348.093348.09226.035.1办公用房1995.041995.041995.041995.04114.215.2生活服务1353.051353.051353.051353.05116.836消防及环保工程944.51944.51944.51944.5171.736.1消防环保工程944.51944.51944.51944.5171.737项目总图工程140.97140.97140.97140.9731.277.1场地及道路硬化9724.001627.121627.127.2场区围墙1627.129724.009724.007.3安全保卫室140.97140.97140.97140.978绿化工程3488.00122.08合计35243.0062161.7362161.735245.65(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费5460.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1024316.57千瓦时,折合125.89吨标准煤。2、项目年总用水量15310.85立方米,折合1.31吨标准煤。3、“缓控释固体制剂项目投资建设项目”,年用电量1024316.57千瓦时,年总用水量15310.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.20吨标准煤/年。达产年综合节能量42.40吨标准煤/年,项目总节能率28.47%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“缓控释固体制剂项目”主要从事缓控释固体制剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性缓控释固体制剂项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基地环境保护规划要求。因此

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