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泓域咨询MACRO/ 立体智能停车设备项目立项申请报告立体智能停车设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9624.81平方米(折合约14.43亩),其中:净用地面积9624.81平方米(红线范围折合约14.43亩)。项目规划总建筑面积12319.76平方米,其中:规划建设主体工程9332.58平方米,计容建筑面积12319.76平方米;预计建筑工程投资876.28万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为立体智能停车设备,根据市场情况,预计年产值4661.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2738.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元876.281264.92189.772738.381.1工程费用万元876.281264.923105.681.1.1建筑工程费用万元876.28876.2827.32%1.1.2设备购置及安装费万元1264.921264.9239.43%1.2工程建设其他费用万元597.18597.1818.62%1.2.1无形资产万元330.99330.991.3预备费万元266.19266.191.3.1基本预备费万元139.70139.701.3.2涨价预备费万元126.49126.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元2738.382738.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金469.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3105.681935.972553.333105.683105.683105.681.1应收账款万元931.70559.02745.36931.70931.70931.701.2存货万元1397.56838.531118.041397.561397.561397.561.2.1原辅材料万元419.27251.56335.41419.27419.27419.271.2.2燃料动力万元20.9612.5816.7720.9620.9620.961.2.3在产品万元642.88385.73514.30642.88642.88642.881.2.4产成品万元314.45188.67251.56314.45314.45314.451.3现金万元776.42465.85621.14776.42776.42776.422流动负债万元2636.391581.832109.112636.392636.392636.392.1应付账款万元2636.391581.832109.112636.392636.392636.393流动资金万元469.29281.57375.43469.29469.29469.294铺底流动资金万元156.4393.86125.14156.43156.43156.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3207.67万元,其中:固定资产投资2738.38万元,占项目总投资的85.37%;流动资金469.29万元,占项目总投资的14.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资876.28万元,占项目总投资的27.32%;设备购置费1264.92万元,占项目总投资的39.43%;其它投资597.18万元,占项目总投资的18.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2738.38+469.29=3207.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3207.67117.14%117.14%100.00%2项目建设投资万元2738.38100.00%100.00%85.37%2.1工程费用万元2141.2078.19%78.19%66.75%2.1.1建筑工程费万元876.2832.00%32.00%27.32%2.1.2设备购置及安装费万元1264.9246.19%46.19%39.43%2.2工程建设其他费用万元330.9912.09%12.09%10.32%2.2.1无形资产万元330.9912.09%12.09%10.32%2.3预备费万元266.199.72%9.72%8.30%2.3.1基本预备费万元139.705.10%5.10%4.36%2.3.2涨价预备费万元126.494.62%4.62%3.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2738.38100.00%100.00%85.37%5建设期间费用万元6流动资金万元469.2917.14%17.14%14.63%7铺底流动资金万元156.435.71%5.71%4.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.07%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度189.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3543.233543.239332.589332.58730.191.1主要生产车间2125.942125.945599.555599.55452.721.2辅助生产车间1133.831133.832986.432986.43233.661.3其他生产车间283.46283.46541.29541.2943.812仓储工程751.75751.751941.671941.67110.492.1成品贮存187.94187.94485.42485.4227.622.2原料仓储390.91390.911009.671009.6757.452.3辅助材料仓库172.90172.90446.58446.5825.413供配电工程40.0940.0940.0940.092.573.1供配电室40.0940.0940.0940.092.574给排水工程46.1146.1146.1146.112.304.1给排水46.1146.1146.1146.112.305服务性工程476.11476.11476.11476.1127.095.1办公用房240.30240.30240.30240.3014.065.2生活服务235.81235.81235.81235.8112.866消防及环保工程134.31134.31134.31134.318.606.1消防环保工程134.31134.31134.31134.318.607项目总图工程20.0520.0520.0520.05-19.427.1场地及道路硬化1386.19262.13262.137.2场区围墙262.131386.191386.197.3安全保卫室20.0520.0520.0520.058绿化工程413.0114.46合计5011.6412319.7612319.76876.28(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1264.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量930989.77千瓦时,折合114.42吨标准煤。2、项目年总用水量4148.45立方米,折合0.35吨标准煤。3、“立体智能停车设备项目投资建设项目”,年用电量930989.77千瓦时,年总用水量4148.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.77吨标准煤/年。达产年综合节能量42.45吨标准煤/年,项目总节能率28.85%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“立体智能停车设备项目”主要从事立体智能停车设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性立体智能停车设备项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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