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文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑料网项目立项申请报告塑料网项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。undefined2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41347.33平方米(折合约61.99亩),其中:净用地面积41347.33平方米(红线范围折合约61.99亩)。项目规划总建筑面积43414.70平方米,其中:规划建设主体工程30777.84平方米,计容建筑面积43414.70平方米;预计建筑工程投资3477.21万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料网,根据市场情况,预计年产值24749.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9959.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3477.214641.65160.679959.931.1工程费用万元3477.214641.6514961.191.1.1建筑工程费用万元3477.213477.2127.78%1.1.2设备购置及安装费万元4641.654641.6537.08%1.2工程建设其他费用万元1841.071841.0714.71%1.2.1无形资产万元1053.121053.121.3预备费万元787.95787.951.3.1基本预备费万元355.67355.671.3.2涨价预备费万元432.28432.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元9959.939959.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2557.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14961.199869.3112908.5714961.1914961.1914961.191.1应收账款万元4488.362693.013590.694488.364488.364488.361.2存货万元6732.544039.525386.036732.546732.546732.541.2.1原辅材料万元2019.761211.861615.812019.762019.762019.761.2.2燃料动力万元100.9960.5980.79100.99100.99100.991.2.3在产品万元3096.971858.182477.573096.973096.973096.971.2.4产成品万元1514.82908.891211.861514.821514.821514.821.3现金万元3740.302244.182992.243740.303740.303740.302流动负债万元12403.657442.199922.9212403.6512403.6512403.652.1应付账款万元12403.657442.199922.9212403.6512403.6512403.653流动资金万元2557.541534.522046.032557.542557.542557.544铺底流动资金万元852.50511.51682.01852.50852.50852.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12517.47万元,其中:固定资产投资9959.93万元,占项目总投资的79.57%;流动资金2557.54万元,占项目总投资的20.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3477.21万元,占项目总投资的27.78%;设备购置费4641.65万元,占项目总投资的37.08%;其它投资1841.07万元,占项目总投资的14.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9959.93+2557.54=12517.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12517.47125.68%125.68%100.00%2项目建设投资万元9959.93100.00%100.00%79.57%2.1工程费用万元8118.8681.52%81.52%64.86%2.1.1建筑工程费万元3477.2134.91%34.91%27.78%2.1.2设备购置及安装费万元4641.6546.60%46.60%37.08%2.2工程建设其他费用万元1053.1210.57%10.57%8.41%2.2.1无形资产万元1053.1210.57%10.57%8.41%2.3预备费万元787.957.91%7.91%6.29%2.3.1基本预备费万元355.673.57%3.57%2.84%2.3.2涨价预备费万元432.284.34%4.34%3.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9959.93100.00%100.00%79.57%5建设期间费用万元6流动资金万元2557.5425.68%25.68%20.43%7铺底流动资金万元852.518.56%8.56%6.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.68%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度160.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19199.9519199.9530777.8430777.842711.601.1主要生产车间11519.9711519.9718466.7018466.701681.191.2辅助生产车间6143.986143.989848.919848.91867.711.3其他生产车间1536.001536.001785.111785.11162.702仓储工程4073.544073.548213.968213.96526.302.1成品贮存1018.381018.382053.492053.49131.572.2原料仓储2118.242118.244271.264271.26273.682.3辅助材料仓库936.91936.911889.211889.21121.053供配电工程217.26217.26217.26217.2615.663.1供配电室217.26217.26217.26217.2615.664给排水工程249.84249.84249.84249.8414.014.1给排水249.84249.84249.84249.8414.015服务性工程2579.912579.912579.912579.91165.315.1办公用房1438.591438.591438.591438.5997.065.2生活服务1141.321141.321141.321141.3282.926消防及环保工程727.81727.81727.81727.8152.466.1消防环保工程727.81727.81727.81727.8152.467项目总图工程108.63108.63108.63108.63-84.277.1场地及道路硬化7516.211597.911597.917.2场区围墙1597.917516.217516.217.3安全保卫室108.63108.63108.63108.638绿化工程2175.3176.14合计27156.9343414.7043414.703477.21(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4641.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量791121.62千瓦时,折合97.23吨标准煤。2、项目年总用水量17111.76立方米,折合1.46吨标准煤。3、“塑料网项目投资建设项目”,年用电量791121.62千瓦时,年总用水量17111.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.69吨标准煤/年。达产年综合节能量36.50吨标准煤/年,项目总节能率20.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“塑料网项目”主要从事塑料网项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料网项目选址于xx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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