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泓域咨询MACRO/ 镁项目简介及立项备案申请镁项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年,在国家一系列政策密集出台的环境下,在国内市场强劲需求的推动下,我国镁产业整体保持平稳较快增长。随着产业投入加大、技术突破与规模积累,在可以预见的未来,开始迎来发展的加速期。2012年中国镁产量为73.27万吨,同比增长2.6%,2013年中国镁产量为76.97万吨,同比增长5.1%,2014年中国镁产量为87.38万吨,同比增长13.5%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10258.46平方米(折合约15.38亩),其中:净用地面积10258.46平方米(红线范围折合约15.38亩)。项目规划总建筑面积16310.95平方米,其中:规划建设主体工程12289.97平方米,计容建筑面积16310.95平方米;预计建筑工程投资1240.04万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镁,根据市场情况,预计年产值3936.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2986.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1240.041338.13194.172986.331.1工程费用万元1240.041338.132470.991.1.1建筑工程费用万元1240.041240.0435.00%1.1.2设备购置及安装费万元1338.131338.1337.77%1.2工程建设其他费用万元408.16408.1611.52%1.2.1无形资产万元200.14200.141.3预备费万元208.02208.021.3.1基本预备费万元118.39118.391.3.2涨价预备费万元89.6389.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元2986.332986.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金556.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2470.991142.191947.622470.992470.992470.991.1应收账款万元741.30333.58518.91741.30741.30741.301.2存货万元1111.95500.38778.361111.951111.951111.951.2.1原辅材料万元333.58150.11233.51333.58333.58333.581.2.2燃料动力万元16.687.5111.6816.6816.6816.681.2.3在产品万元511.50230.17358.05511.50511.50511.501.2.4产成品万元250.19112.58175.13250.19250.19250.191.3现金万元617.75277.99432.42617.75617.75617.752流动负债万元1914.78861.651340.351914.781914.781914.782.1应付账款万元1914.78861.651340.351914.781914.781914.783流动资金万元556.21250.29389.35556.21556.21556.214铺底流动资金万元185.4083.43129.78185.40185.40185.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3542.54万元,其中:固定资产投资2986.33万元,占项目总投资的84.30%;流动资金556.21万元,占项目总投资的15.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1240.04万元,占项目总投资的35.00%;设备购置费1338.13万元,占项目总投资的37.77%;其它投资408.16万元,占项目总投资的11.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2986.33+556.21=3542.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3542.54118.63%118.63%100.00%2项目建设投资万元2986.33100.00%100.00%84.30%2.1工程费用万元2578.1786.33%86.33%72.78%2.1.1建筑工程费万元1240.0441.52%41.52%35.00%2.1.2设备购置及安装费万元1338.1344.81%44.81%37.77%2.2工程建设其他费用万元200.146.70%6.70%5.65%2.2.1无形资产万元200.146.70%6.70%5.65%2.3预备费万元208.026.97%6.97%5.87%2.3.1基本预备费万元118.393.96%3.96%3.34%2.3.2涨价预备费万元89.633.00%3.00%2.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2986.33100.00%100.00%84.30%5建设期间费用万元6流动资金万元556.2118.63%18.63%15.70%7铺底流动资金万元185.406.21%6.21%5.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.73%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度194.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5202.385202.3812289.9712289.971027.781.1主要生产车间3121.433121.437373.987373.98637.221.2辅助生产车间1664.761664.763932.793932.79328.891.3其他生产车间416.19416.19712.82712.8261.672仓储工程1103.761103.762613.642613.64158.962.1成品贮存275.94275.94653.41653.4139.742.2原料仓储573.96573.961359.091359.0982.662.3辅助材料仓库253.86253.86601.14601.1436.563供配电工程58.8758.8758.8758.874.033.1供配电室58.8758.8758.8758.874.034给排水工程67.7067.7067.7067.703.604.1给排水67.7067.7067.7067.703.605服务性工程699.05699.05699.05699.0542.525.1办公用房280.22280.22280.22280.2221.255.2生活服务418.83418.83418.83418.8317.556消防及环保工程197.20197.20197.20197.2013.496.1消防环保工程197.20197.20197.20197.2013.497项目总图工程29.4329.4329.4329.43-38.647.1场地及道路硬化1940.94383.22383.227.2场区围墙383.221940.941940.947.3安全保卫室29.4329.4329.4329.438绿化工程808.5828.30合计7358.3916310.9516310.951240.04(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1338.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量744498.90千瓦时,折合91.50吨标准煤。2、项目年总用水量2418.61立方米,折合0.21吨标准煤。3、“镁项目投资建设项目”,年用电量744498.90千瓦时,年总用水量2418.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.71吨标准煤/年。达产年综合节能量35.66吨标准煤/年,项目总节能率22.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“镁项目”主要从事镁项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镁项目选址于某某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经开区环境保护规划要求。因

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