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文档简介

泓域咨询MACRO/ 酱香菇项目立项申请报告酱香菇项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32416.20平方米(折合约48.60亩),其中:净用地面积32416.20平方米(红线范围折合约48.60亩)。项目规划总建筑面积41816.90平方米,其中:规划建设主体工程26766.55平方米,计容建筑面积41816.90平方米;预计建筑工程投资3234.07万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为酱香菇,根据市场情况,预计年产值20798.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9112.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3234.072898.93187.499112.011.1工程费用万元3234.072898.9313403.761.1.1建筑工程费用万元3234.073234.0727.50%1.1.2设备购置及安装费万元2898.932898.9324.65%1.2工程建设其他费用万元2979.012979.0125.33%1.2.1无形资产万元1497.541497.541.3预备费万元1481.471481.471.3.1基本预备费万元725.95725.951.3.2涨价预备费万元755.52755.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元9112.019112.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2646.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13403.768410.749473.5813403.7613403.7613403.761.1应收账款万元4021.132211.623015.854021.134021.134021.131.2存货万元6031.693317.434523.776031.696031.696031.691.2.1原辅材料万元1809.51995.231357.131809.511809.511809.511.2.2燃料动力万元90.4849.7667.8690.4890.4890.481.2.3在产品万元2774.581526.022080.932774.582774.582774.581.2.4产成品万元1357.13746.421017.851357.131357.131357.131.3现金万元3350.941843.022513.203350.943350.943350.942流动负债万元10757.155916.438067.8610757.1510757.1510757.152.1应付账款万元10757.155916.438067.8610757.1510757.1510757.153流动资金万元2646.611455.641984.962646.612646.612646.614铺底流动资金万元882.19485.21661.65882.19882.19882.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11758.62万元,其中:固定资产投资9112.01万元,占项目总投资的77.49%;流动资金2646.61万元,占项目总投资的22.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3234.07万元,占项目总投资的27.50%;设备购置费2898.93万元,占项目总投资的24.65%;其它投资2979.01万元,占项目总投资的25.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9112.01+2646.61=11758.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11758.62129.05%129.05%100.00%2项目建设投资万元9112.01100.00%100.00%77.49%2.1工程费用万元6133.0067.31%67.31%52.16%2.1.1建筑工程费万元3234.0735.49%35.49%27.50%2.1.2设备购置及安装费万元2898.9331.81%31.81%24.65%2.2工程建设其他费用万元1497.5416.43%16.43%12.74%2.2.1无形资产万元1497.5416.43%16.43%12.74%2.3预备费万元1481.4716.26%16.26%12.60%2.3.1基本预备费万元725.957.97%7.97%6.17%2.3.2涨价预备费万元755.528.29%8.29%6.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9112.01100.00%100.00%77.49%5建设期间费用万元6流动资金万元2646.6129.05%29.05%22.51%7铺底流动资金万元882.209.68%9.68%7.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.69%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度187.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12992.3612992.3626766.5526766.552277.101.1主要生产车间7795.427795.4216059.9316059.931411.801.2辅助生产车间4157.564157.568565.308565.30728.671.3其他生产车间1039.391039.391552.461552.46136.632仓储工程2756.512756.519782.739782.73605.272.1成品贮存689.13689.132445.682445.68151.322.2原料仓储1433.391433.395087.025087.02314.742.3辅助材料仓库634.00634.002250.032250.03139.213供配电工程147.01147.01147.01147.0110.233.1供配电室147.01147.01147.01147.0110.234给排水工程169.07169.07169.07169.079.154.1给排水169.07169.07169.07169.079.155服务性工程1745.791745.791745.791745.79108.015.1办公用房937.24937.24937.24937.2464.675.2生活服务808.55808.55808.55808.5562.626消防及环保工程492.50492.50492.50492.5034.286.1消防环保工程492.50492.50492.50492.5034.287项目总图工程73.5173.5173.5173.51114.827.1场地及道路硬化4605.00942.34942.347.2场区围墙942.344605.004605.007.3安全保卫室73.5173.5173.5173.518绿化工程2148.7775.21合计18376.7441816.9041816.903234.07(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费2898.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1226755.18千瓦时,折合150.77吨标准煤。2、项目年总用水量12364.31立方米,折合1.06吨标准煤。3、“酱香菇项目投资建设项目”,年用电量1226755.18千瓦时,年总用水量12364.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.83吨标准煤/年。达产年综合节能量59.05吨标准煤/年,项目总节能率22.56%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“酱香菇项目”主要从事酱香菇项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性酱香菇项目选址于某某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此

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