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高新铸造材料项目投资运营分析报告范文模板高新铸造材料项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 高新铸造材料项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力 深化 供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节 是推动我国 经济强起来的关键步骤 近年来 我国 破 立 降 力度持续加大 三去一降一补 深 入推进 实体经济活力不断释放 经济发展新动力不断增强 这主要表现在经济结构不断优化 消费拉动经济增长作用进一步增 强 服务业对经济增长的贡献率接近60 高技术产业 装备制造业 增速明显快于一般工业 能源资源利用效率提高 单位国内生产总 值能耗下降 发展质量和效益继续提升 新动能快速成长 一批重 大科技创新成果相继问世 新兴产业蓬勃发展 传统产业加快转型 升级 新动能正在深刻改变生产生活方式 塑造发展新优势 围绕工业经济高质量发展 坚持 工业强市 主战略不动摇 牢牢 把握转型发展核心 以高端化 绿色化 智能化 融合化 标准化 为目标 聚焦重点产业转型升级 着力实施企业技术改造 智能化 改造 绿色化改造 三大改造 着力以项目建设 平台服务 以 企招商 企业家素质提升 经济运行监测为抓手 保持工业经济平 稳增长 推进工业经济高质量发展 为全面建成小康社会打下坚实 基础 2 加快调整产业结构 坚持市场主导 尊重市场规律 使市场在资 源配置中起决定性作用 发挥好政府规划引导和政策导向作用 调 整优化产业发展方向 加快构建绿色环保 特色鲜明 优势突出 可持续发展的现代产业体系 一批支持工业稳增长调结构的政策措施的出台 形成了支持工业经 济发展的鲜明导向和浓厚氛围 为各项工作的顺利推进提供了重要 保障 发达国家经济陷入衰退 新兴市场和发展中国家经济增速放缓 科 技创新竞争更加激烈 为适应新的经济格局 各级各地都在全力以赴抢抓经济发展 从省内看 周边城市发展势头强劲 从沿江和中部地区的发展态势 看 全市与区域周边同类城市的差距开始拉大 给全市晋位升级带 来不小压力 从挑战看 我市面临着宏观经济下行压力加大导致我市面临 稳增 长 与 调结构 的两难困境 区域产业竞争压力加大导致 不进 则退 慢进即退 的发展局面 以及要素资源环境压力加大带来 谋发展 与 保生态 的矛盾 3 十八大以来 我国坚定实施创新驱动发展战略 深化体制机制改 革 特别是 放管服 改革 优化营商环境 推进大众创业万众创 新 不断激发全社会的创新活力 一是全社会的创新投入不断提升 xx年全社会研发投入1 75万亿元 比上年增长11 6 占国内生产总 值的比重达到2 12 研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大 创新投入 二是全社会创新意识普遍增强 各级政府深入贯彻创新发展理念 围绕支持创新不断优化管理和服 务 有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形 成 企业面向市场和消费升级 大胆推进技术创新和商业模式创新 新 的增长点不断涌现 三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台 深入开展全面创新改革试验 出台了创新管理 优化服务培育壮大 新动能的一系列政策举措 特别是今年上半年以来 党中央 国务院连续出台了优化科研管理 提高科研绩效 深化 互联网 政务服务 加强科研诚信建设 加 强知识产权审判领域改革 推进人才评价机制改革等改革文件 进 一步破除制约创新创业的制度障碍 释放新动能发展的活力 把握参与全球经济治理体系变革的新机遇 在国际经济秩序和规则 面临调整的重要时期 中国可以发挥更大更积极的作用 中华民族的发展从来都是在攻坚克难 爬坡过坎中实现的 要辩证看待国际环境和国内条件的变化 增强忧患意识 抓住并用 好我国发展的重要战略机遇期 保持战略定力 坚定不移办好自己 的事 敢于迎难而上 善于化危为机 变压力为加快推动经济高质 量发展的动力 二 项目情况说明为了积极响应xxx高新区关于促进高新铸造材料产 业发展的政策要求 xxx有限责任公司通过科学调研 合理布局 计 划在xxx高新区新建 高新铸造材料项目 预计总用地面积45702 84平方米 折合约68 52亩 其中净用地面积45702 84平方米 项 目规划总建筑面积65355 06平方米 计容建筑面积65355 06平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数63 00 建筑容积率1 43 建设区域绿化覆盖率6 55 固定资产投资强度164 10万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资13774 01万元 其中固定资产投资1 1244 13万元 占项目总投资的81 63 流动资金2529 88万元 占 项目总投资的18 37 在固定资产投资中建筑工程投资4983 52万元 占项目总投资的36 1 8 设备购置费4056 69万元 占项目总投资的29 45 其它投资费 用2203 92万元 占项目总投资的16 00 项目建成投入正常运营后主要生产高新铸造材料产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入24382 00万元 总成本费用19491 16 万元 税金及附加263 76万元 利润总额4890 84万元 利税总额58 29 20万元 税后净利润3668 13万元 达纲年纳税总额2161 07万元 达纲年投资利润率35 51 投资利税率42 32 投资回报率26 63 全部投资回收期5 26年 提供就业职位459个 达纲年综合节能 量28 18吨标准煤 年 项目总节能率20 91 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析制造业是振兴实体经济的主战场 新一轮科技革命和产业变革浪潮之下 数字经济 共享经济 产业 协作正在重塑传统实体经济形态 全球制造业都处于转换发展理念 调整失衡结构 重构竞争优势的关键节点 我国制造业提质升级 的任务十分紧迫 综合来看 我国的高铁 核电 信息通信等领域已经具备了全球竞 争力 但其他多数领域在技术创新 质量品牌 环境友好等方面落 后于发达国家 离制造强国的建设目标还有很大差距 我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法 着眼解决深层次矛盾 和问题 深化供给侧结构性改革 淘汰落后产能 加快创新驱动 优化升级传统产业 培育壮大战略性新兴产业 发展更多适应市场 需求的新技术 新业态 新模式 促进 中国制造 上升为 中国 高端制造 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx高新 区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx高新区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xxx高新区内 工程选址符合xxx高新区土地利用总 体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可 利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率35 51 投 资利税率42 32 全部投资回报率26 63 全部投资回收期5 26年 固定资产投资回收期5 26年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积65355 06平方米 计容建筑面积65355 06平方米 购置先进的技术装备共计119台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资13774 01万元 其中固定资产投资11244 13 万元 流动资金2529 88万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入24382 00万元 总成本费用19491 16万元 年利税总额582 9 20万元 其中税后净利润3668 13万元 纳税总额2161 07万元 其中增值税674 60万元 税金及附加263 76万元 年缴纳企业所得 税1222 71万元 年利润总额4890 84万元 全部投资回收期5 26年 固定资产投资回收期5 26年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 实现经济稳定增长 要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思 维 也要走出 速度调低了 就可以少作为 不作为 的认识误区 此次中央经济工作会议提出 稳增长 关键是保持稳增长和调结构 之间平衡 意味着新常态下确保 稳增长 需要花更大气力 有更大作为 形成与以往不同的增长结构和动力机制 我们不能把稳增长和调结构对立起来 对过剩产能的调整固然会影 响增速 而激发新增长点的潜力 做好新兴产业的加法和乘法则会 创造更多增长正能量 实现有就业 增收入 有质量 提效益 节 能环保 没有水分 实实在在的发展 同时 还要促进 三驾马车 更均衡地拉动增长 一要采取正确的 消费政策 释放消费潜力 使消费继续在推动经济发展中发挥基础 作用 二要善于把握投资方向 消除投资障碍 使投资继续对经济 发展发挥关键作用 三要加紧培育新的比较优势 使出口继续对经 济发展发挥支撑作用 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资12616 00万元 占 计划投资的91 59 其中完成固定资产投资10068 14万元 占总投资的79 80 完成流 动资金投资2547 86 占总投资的20 20 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入21472 32万元 同比增长20 30 3622 90万 元 其中 主营业务收入为xx3 45万元 占营业总收入的93 72 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额4927 62万元 较去年同期相比增长860 48万元 增长率21 16 实现净利润3695 72万元 较去年同期相比增长796 20万元 增长率 27 46 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12616 001 1 完成比例91 59 2完成固定资产投资万元10068 142 1 完成比例79 80 3完成流动资金投资万元2547 863 1 完成比例20 20 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率39 06 2 财务内部收益率22 30 3 投资回报率29 29 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到31863 25万元 其中流动资产总额11710 31万元 占资产总额的36 75 资产负债率24 60 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 牢固树立并切实贯彻创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念 以提质增效为中心 以提升创业创新能力为主线 降成本 补短 板 推进供给侧结构性改革 完善法律政策 改善公共服务 优化 发展环境 推动大众创业万众创新 不断培育新增量 新动能 促 进中小企业实现持续健康发展 2 发挥民间投资在制造业发展中的作用 关键是要为广大民营企业 创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境 国务院把简政放权 放管结合 优化服务作为全面深化改革特别是 供给侧结构性改革的重要内容 作为推动大众创业万众创新和培育 发展新动能的重要抓手 为推动经济转型升级 扩大就业 保持经 济平稳运行发挥了重要作用 民间投资是我国制造业发展的主要力量 约占制造业投资的85 以上 党中央 国务院一直高度重视民间投资的健康发展 为贯彻党的十九大精神 落实国务院对促进民间投资的一系列工作 部署 工业和信息化部与发展改革委 科技部 财政部等15个相关 部门和单位联合印发了 关于发挥民间投资作用推进实施制造强国 战略的指导意见 围绕 中国制造2025 明确了促进民营制造 业企业健康发展的指导思想 主要任务和保障措施 旨在释放民间 投资活力 引导民营制造业企业转型升级 加快制造强国建设 二 法人治理结构xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx高新区项目建设地为重点 分析 高新铸造材料项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx高新区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx高新区项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于xxx高新区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx高新区项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域高新铸 造材料产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积45702 84平方米 折合约68 52亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 进一步提高大宗工业固体废物综合利用率及主要再生资源回收利 用率 显著提升资源利用水平 二是加强创新 把创新摆在强化资源综合利用产业发展的核心位置 加快完善以企 业为主体 市场为导向 政产学研用相结合的技术创新体系 营造 有利于激励创新的制度环境 三是推动区域协同发展 根据主体功能定位 区域经济特点 资源禀赋和环境承载力等状况 科学确定各地区资源综合利用发展重点 发挥区域优势 突出地 方特色 四是高效安全利用 要强化监管 防止资源综合利用过程中产生二次污染 确保安全 实现经济效益 环境效益与社会效益相统一 五是政策引导 强化政府对资源综合利用产业的引导支持作用 健全法规标准 完 善经济政策 充分发挥市场配置资源的基础性作用 形成有效的激 励和约束机制 增强企业发展综合利用的内生动力 十二五 期间 工业领域全面落实 工业清洁生产推行 十二五 规划 实现由重点抓技术推广应用向设计开发 工艺技术进步 有毒有害物质替代全过程全面推行清洁生产的转变 通过组织实施清洁生产技术示范与推广 大力推进工业产品绿色设 计 开展有毒有害原料 产品 替代 实现了工业领域清洁生产全 面推行 前四年 工业化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物排放量分别 下降28 15 6 7 和4 1 为国家 十二五 污染物减排目标完 成做出了重要贡献 3 先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及 钢铁 水泥 造纸 等重点行业清洁生产水平显著提高 工业二氧化硫 氮氧化物 化 学需氧量和氨氮排放量明显下降 高风险污染物排放大幅削减 资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分 是推动资源利用 方式根本转变 大力节约集约利用能源资源 发展循环经济的有效 手段 是落实工业绿色发展要求的坚实保障 也是解决工业领域资 源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策 深入推进资源综合利用 将有力地促进经济发展从低成本要素投入 高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式 转变 能源资源利用从低效率 高排放向高效 绿色 安全转型 十三五 时期经济建设和生态文明建设要协调推进 资源综合利 用在其中发挥着必不可少的重要作用 要加大工业资源综合利用力 度 持续推动循环经济发展 四 项目区绿色节能发展坚持以科学发展观为指导 落实节约资 源基本国策 把节能降耗作为转变工业发展方式 推动工业转型升 级的重要抓手 以提升工业能源利用效率为主线 以科技创新为支 撑 以政策法规为保障 加快淘汰落后生产能力 大力推进工艺 装备 产品的结构调整和技术进步 加快以节能降耗为核心的企业 技术改造 强化重点用能企业节能管理 加强信息通信技术在节能 降耗中的应用 培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业 加快构建资源节约型 环境友好型工业体系 提高工业绿色发展水 平 第五章综合评价 1 中国未来新型产业体系应该是面向未来的带有中国社会制度文化 自然资源禀赋 人力资源 消费需求倾向 技术发展路径 生态 环境等特色的 基于新的比较优势基础的 可持续科学发展的先进 的具有国际竞争力的现代产业体系 具有资源节约 环境友好 自 我发展 信息技术复合 价值链优化 内外向结合 开放先进等特 征 从目前主要依赖的自然资源禀赋 劳动力成本廉价 自然环境损害 人民币币值等条件在国际市场上创造产品竞争优势的现行产业体 系 转变为面向未来基于知识与人力资本新的比较优势基础的 可 持续科学发展的 先进的新产业体系 为中国经济与社会的和谐发 展奠定长期的可靠的产业基础 2 该项目适应国内和国际高新铸造材料行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 高新铸造材料市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率35 51 投资利税率42 32 全部投资回报率26 63 全部投资回收期5 26年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx高新区建设高新铸造材料项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx高新区 及xxx高新区 十三五 高新铸造材料产业发展规划 切合xxx高新 区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环 境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx高新区全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4983 524056 69164 1011244 131 1工程费用万元4983 524056 6915140 911 1 1建筑工程费用万元4983 524983 5236 18 1 1 2设 备购置及安装费万元4056 694056 6929 45 1 2工程建设其他费用万 元2203 922203 9216 00 1 2 1无形资产万元1228 901228 901 3预 备费万元975 02975 021 3 1基本预备费万元508 48508 481 3 2涨 价预备费万元466 54466 542建设期利息万元3固定资产投资现值万 元11244 1311244 13流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标 第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15140 918878 131 3127 6715140 9115140 9115140 911 1应收账款万元4542 272725 3 63633 824542 274542 274542 271 2存货万元6813 414088 055450 736813 416813 416813 411 2 1原辅材料万元2044 021226 411635 222044 022044 022044 021 2 2燃料动力万元102 2061 3281 76102 xx2 xx2 201 2 3在产品万元3134 171880 502507 333134 173134 173134 171 2 4产成品万元1533 02919 811226 411533 021533 021 533 021 3现金万元3785 232271 143028 183785 233785 233785 23 2流动负债万元12611 037566 6210088 8212611 0312611 0312611 0 32 1应付账款万元12611 037566 6210088 8212611 0312611 031261 1 033流动资金万元2529 881517 932023 902529 882529 882529 88 4铺底流动资金万元843 28505 98674 63843 28843 28843 28总投资 构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总 投资比例1项目总投资万元13774 01122 50 122 50 100 00 2项目建 设投资万元11244 13100 00 100 00 81 63 2 1工程费用万元9040 2 180 40 80 40 65 63 2 1 1建筑工程费万元4983 5244 32 44 32 36 18 2 1 2设备购置及安装费万元4056 6936 08 36 08 29 45 2 2工 程建设其他费用万元1228 9010 93 10 93 8 92 2 2 1无形资产万元 1228 9010 93 10 93 8 92 2 3预备费万元975 028 67 8 67 7 08 2 3 1基本预备费万元508 484 52 4 52 3 69 2 3 2涨价预备费万元4 66 544 15 4 15 3 39 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元112 44 13100 00 100 00 81 63 5建设期间费用万元6流动资金万元2529 8822 50 22 50 18 37 7铺底流动资金万元843 297 50 7 50 6 12 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第 三年第四年第五年1营业收入万元14629 2019505 6024382 0024382 0024382 001 1高新铸造材料万元14629 2019505 6024382 0024382 0024382 002现价增加值万元4681 346241 797802 247802 247802 2 43增值税万元404 76539 68674 60674 60674 603 1销项税额万元39 01 123901 123901 123901 123901 123 2进项税额万

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