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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车安全玻璃项目立项申请报告汽车安全玻璃项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14293.81平方米(折合约21.43亩),其中:净用地面积14293.81平方米(红线范围折合约21.43亩)。项目规划总建筑面积19296.64平方米,其中:规划建设主体工程14309.39平方米,计容建筑面积19296.64平方米;预计建筑工程投资1549.82万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车安全玻璃,根据市场情况,预计年产值10026.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4202.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1549.821537.27196.094202.211.1工程费用万元1549.821537.276975.651.1.1建筑工程费用万元1549.821549.8229.14%1.1.2设备购置及安装费万元1537.271537.2728.90%1.2工程建设其他费用万元1115.121115.1220.97%1.2.1无形资产万元468.69468.691.3预备费万元646.43646.431.3.1基本预备费万元282.59282.591.3.2涨价预备费万元363.84363.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元4202.214202.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1116.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6975.653025.174467.986975.656975.656975.651.1应收账款万元2092.69941.711464.892092.692092.692092.691.2存货万元3139.041412.572197.333139.043139.043139.041.2.1原辅材料万元941.71423.77659.20941.71941.71941.711.2.2燃料动力万元47.0921.1932.9647.0947.0947.091.2.3在产品万元1443.96649.781010.771443.961443.961443.961.2.4产成品万元706.28317.83494.40706.28706.28706.281.3现金万元1743.91784.761220.741743.911743.911743.912流动负债万元5858.922636.514101.245858.925858.925858.922.1应付账款万元5858.922636.514101.245858.925858.925858.923流动资金万元1116.73502.53781.711116.731116.731116.734铺底流动资金万元372.24167.51260.57372.24372.24372.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5318.94万元,其中:固定资产投资4202.21万元,占项目总投资的79.00%;流动资金1116.73万元,占项目总投资的21.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1549.82万元,占项目总投资的29.14%;设备购置费1537.27万元,占项目总投资的28.90%;其它投资1115.12万元,占项目总投资的20.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4202.21+1116.73=5318.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5318.94126.57%126.57%100.00%2项目建设投资万元4202.21100.00%100.00%79.00%2.1工程费用万元3087.0973.46%73.46%58.04%2.1.1建筑工程费万元1549.8236.88%36.88%29.14%2.1.2设备购置及安装费万元1537.2736.58%36.58%28.90%2.2工程建设其他费用万元468.6911.15%11.15%8.81%2.2.1无形资产万元468.6911.15%11.15%8.81%2.3预备费万元646.4315.38%15.38%12.15%2.3.1基本预备费万元282.596.72%6.72%5.31%2.3.2涨价预备费万元363.848.66%8.66%6.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4202.21100.00%100.00%79.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1116.7326.57%26.57%21.00%7铺底流动资金万元372.248.86%8.86%7.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.28%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度196.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7405.477405.4714309.3914309.391264.191.1主要生产车间4443.284443.288585.638585.63783.801.2辅助生产车间2369.752369.754579.004579.00404.541.3其他生产车间592.44592.44829.94829.9475.852仓储工程1571.171571.173241.713241.71208.292.1成品贮存392.79392.79810.43810.4352.072.2原料仓储817.01817.011685.691685.69108.312.3辅助材料仓库361.37361.37745.59745.5947.913供配电工程83.8083.8083.8083.806.063.1供配电室83.8083.8083.8083.806.064给排水工程96.3796.3796.3796.375.424.1给排水96.3796.3796.3796.375.425服务性工程995.08995.08995.08995.0863.945.1办公用房407.23407.23407.23407.2335.235.2生活服务587.85587.85587.85587.8535.386消防及环保工程280.72280.72280.72280.7220.296.1消防环保工程280.72280.72280.72280.7220.297项目总图工程41.9041.9041.9041.90-49.047.1场地及道路硬化2894.26482.96482.967.2场区围墙482.962894.262894.267.3安全保卫室41.9041.9041.9041.908绿化工程876.3630.67合计10474.5019296.6419296.641549.82(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1537.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量737582.79千瓦时,折合90.65吨标准煤。2、项目年总用水量6423.85立方米,折合0.55吨标准煤。3、“汽车安全玻璃项目投资建设项目”,年用电量737582.79千瓦时,年总用水量6423.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.20吨标准煤/年。达产年综合节能量32.04吨标准煤/年,项目总节能率23.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“汽车安全玻璃项目”主要从事汽车安全玻璃项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车安全玻璃项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设
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