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文档简介

采购计划审批流程采购计划审批流程 是 开始 提出 采购申请 库存调查 入库结 束 采购执行 采购预算 填写采购 申请单 汇总 采购需求 相关人员 财务部 部 财务经理部门负责人店长总经理 采购到所 需物资 验收签字 填写报 销单 采购部 部门审批采购部审批总经理审批 备注 所有支付申请单必须附上凭证 必须有各个经办人签字 未按照以上程序操作 公司不得付款 如有任何问题或责任有当事人承担全部责任 采购支付费用流程图 是 入库开 始 提出 支付申请 财务经理审批 总经理审批 填写支付 申请单 相关人员 财务部 部 财务经理部门负责人店长总经理 财务打 款 采购部 部门审批采购部审批经理审批 备注 所有支付申请单必须附上凭证 必须有各个经办人签字 未按照以上程序操作 公司不得付款 如有任何问题或责任有当事人承担全部责任 报销费用流程图 是 根据发票填 写报销单 财务经理审批 总经理审批 相关人员 财务部 部 财务经理部门负责人店长总经理 财务报 销 采购部 部门审批 部门经理审 批 经理审批 备注 所有支付申请单必须附上凭证 必须有各个经办人签字 未按照以上程序操作 公

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