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文档简介

泓域咨询MACRO/ 红糖香油米花糖项目立项申请报告红糖香油米花糖项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12786.39平方米(折合约19.17亩),其中:净用地面积12786.39平方米(红线范围折合约19.17亩)。项目规划总建筑面积20458.22平方米,其中:规划建设主体工程13013.38平方米,计容建筑面积20458.22平方米;预计建筑工程投资1566.43万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为红糖香油米花糖,根据市场情况,预计年产值4185.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3284.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1566.431585.31171.313284.011.1工程费用万元1566.431585.313321.701.1.1建筑工程费用万元1566.431566.4340.26%1.1.2设备购置及安装费万元1585.311585.3140.75%1.2工程建设其他费用万元132.27132.273.40%1.2.1无形资产万元59.1759.171.3预备费万元73.1073.101.3.1基本预备费万元34.3834.381.3.2涨价预备费万元38.7238.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元3284.013284.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金606.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3321.701037.041758.933321.703321.703321.701.1应收账款万元996.51398.60697.56996.51996.51996.511.2存货万元1494.76597.911046.341494.761494.761494.761.2.1原辅材料万元448.43179.37313.90448.43448.43448.431.2.2燃料动力万元22.428.9715.6922.4222.4222.421.2.3在产品万元687.59275.04481.31687.59687.59687.591.2.4产成品万元336.32134.53235.42336.32336.32336.321.3现金万元830.42332.17581.30830.42830.42830.422流动负债万元2715.311086.121900.722715.312715.312715.312.1应付账款万元2715.311086.121900.722715.312715.312715.313流动资金万元606.39242.56424.47606.39606.39606.394铺底流动资金万元202.1380.85141.49202.13202.13202.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3890.40万元,其中:固定资产投资3284.01万元,占项目总投资的84.41%;流动资金606.39万元,占项目总投资的15.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1566.43万元,占项目总投资的40.26%;设备购置费1585.31万元,占项目总投资的40.75%;其它投资132.27万元,占项目总投资的3.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3284.01+606.39=3890.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3890.40118.46%118.46%100.00%2项目建设投资万元3284.01100.00%100.00%84.41%2.1工程费用万元3151.7495.97%95.97%81.01%2.1.1建筑工程费万元1566.4347.70%47.70%40.26%2.1.2设备购置及安装费万元1585.3148.27%48.27%40.75%2.2工程建设其他费用万元59.171.80%1.80%1.52%2.2.1无形资产万元59.171.80%1.80%1.52%2.3预备费万元73.102.23%2.23%1.88%2.3.1基本预备费万元34.381.05%1.05%0.88%2.3.2涨价预备费万元38.721.18%1.18%1.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3284.01100.00%100.00%84.41%5建设期间费用万元6流动资金万元606.3918.46%18.46%15.59%7铺底流动资金万元202.136.15%6.15%5.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.54%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度171.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6828.806828.8013013.3813013.381096.041.1主要生产车间4097.284097.287808.037808.03679.541.2辅助生产车间2185.222185.224164.284164.28350.731.3其他生产车间546.30546.30754.78754.7865.762仓储工程1448.831448.834839.154839.15296.422.1成品贮存362.21362.211209.791209.7974.112.2原料仓储753.39753.392516.362516.36154.142.3辅助材料仓库333.23333.231113.001113.0068.183供配电工程77.2777.2777.2777.275.323.1供配电室77.2777.2777.2777.275.324给排水工程88.8688.8688.8688.864.764.1给排水88.8688.8688.8688.864.765服务性工程917.59917.59917.59917.5956.215.1办公用房446.77446.77446.77446.7725.715.2生活服务470.82470.82470.82470.8225.536消防及环保工程258.86258.86258.86258.8617.846.1消防环保工程258.86258.86258.86258.8617.847项目总图工程38.6438.6438.6438.6453.717.1场地及道路硬化2474.79541.85541.857.2场区围墙541.852474.792474.797.3安全保卫室38.6438.6438.6438.648绿化工程1032.3636.13合计9658.8420458.2220458.221566.43(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费1585.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量1157105.89千瓦时,折合142.21吨标准煤。2、项目年总用水量3423.16立方米,折合0.29吨标准煤。3、“红糖香油米花糖项目投资建设项目”,年用电量1157105.89千瓦时,年总用水量3423.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.50吨标准煤/年。达产年综合节能量35.63吨标准煤/年,项目总节能率28.40%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“红糖香油米花糖项目”主要从事红糖香油米花糖项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性红糖香油米花糖项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

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