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泓域咨询MACRO/ 定转子及电机配件项目立项申请报告定转子及电机配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40426.87平方米(折合约60.61亩),其中:净用地面积40426.87平方米(红线范围折合约60.61亩)。项目规划总建筑面积52554.93平方米,其中:规划建设主体工程41466.37平方米,计容建筑面积52554.93平方米;预计建筑工程投资4256.15万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为定转子及电机配件,根据市场情况,预计年产值23436.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11806.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4256.154217.05194.7911806.221.1工程费用万元4256.154217.0515748.021.1.1建筑工程费用万元4256.154256.1528.35%1.1.2设备购置及安装费万元4217.054217.0528.09%1.2工程建设其他费用万元3333.023333.0222.20%1.2.1无形资产万元1465.001465.001.3预备费万元1868.021868.021.3.1基本预备费万元1056.431056.431.3.2涨价预备费万元811.59811.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元11806.2211806.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3205.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15748.025784.5312959.6415748.0215748.0215748.021.1应收账款万元4724.411889.763543.304724.414724.414724.411.2存货万元7086.612834.645314.967086.617086.617086.611.2.1原辅材料万元2125.98850.391594.492125.982125.982125.981.2.2燃料动力万元106.3042.5279.72106.30106.30106.301.2.3在产品万元3259.841303.942444.883259.843259.843259.841.2.4产成品万元1594.49637.791195.871594.491594.491594.491.3现金万元3937.011574.802952.753937.013937.013937.012流动负债万元12542.795017.129407.0912542.7912542.7912542.792.1应付账款万元12542.795017.129407.0912542.7912542.7912542.793流动资金万元3205.231282.092403.923205.233205.233205.234铺底流动资金万元1068.40427.36801.311068.401068.401068.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15011.45万元,其中:固定资产投资11806.22万元,占项目总投资的78.65%;流动资金3205.23万元,占项目总投资的21.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4256.15万元,占项目总投资的28.35%;设备购置费4217.05万元,占项目总投资的28.09%;其它投资3333.02万元,占项目总投资的22.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11806.22+3205.23=15011.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15011.45127.15%127.15%100.00%2项目建设投资万元11806.22100.00%100.00%78.65%2.1工程费用万元8473.2071.77%71.77%56.44%2.1.1建筑工程费万元4256.1536.05%36.05%28.35%2.1.2设备购置及安装费万元4217.0535.72%35.72%28.09%2.2工程建设其他费用万元1465.0012.41%12.41%9.76%2.2.1无形资产万元1465.0012.41%12.41%9.76%2.3预备费万元1868.0215.82%15.82%12.44%2.3.1基本预备费万元1056.438.95%8.95%7.04%2.3.2涨价预备费万元811.596.87%6.87%5.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11806.22100.00%100.00%78.65%5建设期间费用万元6流动资金万元3205.2327.15%27.15%21.35%7铺底流动资金万元1068.419.05%9.05%7.12%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.90%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度194.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20836.1320836.1341466.3741466.373693.961.1主要生产车间12501.6812501.6824879.8224879.822290.261.2辅助生产车间6667.566667.5613269.2413269.241182.071.3其他生产车间1666.891666.892405.052405.05221.642仓储工程4420.684420.687207.567207.56466.962.1成品贮存1105.171105.171801.891801.89116.742.2原料仓储2298.752298.753747.933747.93242.822.3辅助材料仓库1016.761016.761657.741657.74107.403供配电工程235.77235.77235.77235.7717.183.1供配电室235.77235.77235.77235.7717.184给排水工程271.13271.13271.13271.1315.374.1给排水271.13271.13271.13271.1315.375服务性工程2799.762799.762799.762799.76181.395.1办公用房1510.161510.161510.161510.1692.755.2生活服务1289.601289.601289.601289.6074.106消防及环保工程789.83789.83789.83789.8357.576.1消防环保工程789.83789.83789.83789.8357.577项目总图工程117.88117.88117.88117.88-292.287.1场地及道路硬化7690.301671.611671.617.2场区围墙1671.617690.307690.307.3安全保卫室117.88117.88117.88117.888绿化工程3314.29116.00合计29471.1952554.9352554.934256.15(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费4217.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1183956.67千瓦时,折合145.51吨标准煤。2、项目年总用水量18456.13立方米,折合1.58吨标准煤。3、“定转子及电机配件项目投资建设项目”,年用电量1183956.67千瓦时,年总用水量18456.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.09吨标准煤/年。达产年综合节能量36.77吨标准煤/年,项目总节能率27.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“定转子及电机配件项目”主要从事定转子及电机配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性定转子及电机配件项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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