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文档简介

内球笼项目资金申请报告内球笼项目资金申请报告 内球笼项目资金申请报告项目申报单位x xxx投资公司项目联系人肖xx项目申报时间内球笼项目资金申请报告 目录1项目申报单位基本情况2项目基本情况3申请的理由及依据4资 金用途5项目招投标方案6附件1项目申报单位基本情况1 1基本情况1 1 1申报单位基本情况 1 申报单位名称xxx投资公司 2 股东结构xxx科技发展公司 xxx有限责任公司 xxx投资公司 xxx科技公司 3 法人代表肖 4 注册资金420 0万元人民币 5 注册地址xxx经济园区1 1 1申报单位基本概况公司在发展中始 终坚持以创新为源动力 不断投入巨资引入先进研发设备 更新思 想观念 依托优秀的人才 完善的信息 现代科技技术等优势 不 断加大新产品的研发力度 以实现公司的永续经营和品牌发展 本公司秉承 顾客至上 锐意进取 的经营理念 坚持 客户第一 的原则为广大客户提供优质的服务 公司坚持 责任 爱心 的服务理念 将诚信经营 诚信服务作为企 业立世之本 在服务社会 方便大众中赢得信誉 赢得市场 满足社会和业主的需要 是我们不懈的追求 的企业观念 面对 经济发展步入快车道的良好机遇 正以高昂的热情投身于建设宏伟 大业 本公司奉行 客户至上 质量保障 的服务宗旨 树立 一切为客 户着想 的经营理念 以高效 优质 优惠的专业精神服务于新老 客户 公司自建成投产以来 每年均快速提升生产规模和经济效益 成为 区域经济发展速度较快 综合管理效益较高的企业之一 项目承办 单位技术力量相当雄厚 拥有一批知识丰富 经营管理经验精湛的 专业化员工队伍 为研制 开发 生产项目产品奠定了良好的基础 公司在管理模式 组织结构 激励制度 科技创新等方面严格按照 科技型现代企业要求执行 并根据公司所具优势定位于高技术附加 值产品的研制 生产和营销 以新产品开拓市场 以优质服务参与 竞争 强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立 主要 岗位已配备专业学科人员 包括科技奖励政策在内的企业各方面管 理制度运作效果良好 管理制度的先进性和创新性 极大地激发和调动了广大员工的工作 热情 吸引了较多适用人才 并通过科研开发 生产经营得以释放 因此 项目承办单位较好的经济效益和社会效益 贯彻落实创新驱动发展战略 坚持问题导向 面向未来发展 服务 公司战略 制定科技创新规划及年度实施计划 进行核心工艺和关 键技术攻关 建立了包括项目立项审批 实施监督 效果评价 成 果奖励等方面的技术创新管理机制 贯彻落实创新驱动发展战略 坚持问题导向 面向未来发展 服务 公司战略 制定科技创新规划及年度实施计划 进行核心工艺和关 键技术攻关 建立了包括项目立项审批 实施监督 效果评价 成 果奖励等方面的技术创新管理机制 1 2财务状况上一年度 xxx实业发展公司实现营业收入12578 99万 元 同比增长28 84 2816 09万元 其中 主营业业务内球笼生产及销售收入为11672 86万元 占营业 总收入的92 80 上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度 合计1营业收入2641 593522 123270 543144 7512578 992主营业务 收入2451 303268 403034 942918 2211672 862 1内球笼 A 808 931 078 571001 53963 013852 042 2内球笼 B 563 80751 73698 04671 192684 762 3内球笼 C 416 72555 63515 94496 101984 392 4内 球笼 D 294 16392 21364 19350 191400 742 5内球笼 E 196 10261 47242 80233 46933 832 6内球笼 F 122 57163 42151 75145 9158 3 642 7内球笼 49 0365 3760 7058 36233 463其他业务收入19 0 29253 72235 59226 53906 13根据初步统计测算 公司实现利润 总额3174 91万元 较去年同期相比增长371 42万元 增长率13 25 实现净利润2381 18万元 较去年同期相比增长493 39万元 增长 率26 14 上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12578 99完成 主营业务收入万元11672 86主营业务收入占比92 80 营业收入增长 率 同比 28 84 营业收入增长量 同比 万元2816 09利润总额万 元3174 91利润总额增长率13 25 利润总额增长量万元371 42净利润 万元2381 18净利润增长率26 14 净利润增长量万元493 39投资利润 率37 36 投资回报率28 02 财务内部收益率22 61 企业总资产万元1 9227 86流动资产总额占比万元32 49 流动资产总额万元6247 39资 产负债率48 21 2项目基本情况2 1项目建设背景x2 1 1xx高质量发 展规划加速产业转移园区扩能增效 提升产业转移承接力 加速产业集聚 推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区 着 力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地 实施传统产业提升行动 充分发挥国家 省 市三级扶持政策的作 用 实施以新装备 新技术 新工艺为核心的传统产业改造工程 加快淘汰落后产能 经济运行有其自身的内在规律 在经济周期下行过程中出现的市场 出清 价格调整 库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调 节的必然过程 通过货币金融等刺激方式 人为地拉长经济的上行周期 其目的是 用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题 但当高速增长难以 持续时 所有结构性问题就会暴露出来 从次贷危机以来我国货币驱动的实践看 国民收入分配的结构性失 衡问题日益加剧 经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等 问题愈发凸显 2 1 2支持中小企业发展通过引导社会投资 财政资金支持等多种方 式 重点支持在轻工 纺织 电子信息等领域建设一批产品研发 检验检测 技术推广等公共服务平台 支持小企业创业基地建设 改善创业和发展环境 鼓励高等院校 科研院所 企业技术中心开放科技资源 开展共性 关键技术研究 提高服务中小企业的水平 完善中小企业信息服务网络 加快发展政策解读 技术推广 人才 交流 业务培训和市场营销等重点信息服务 设立包括中央 地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融 资担保基金和担保机构 各级财政要加大支持力度 综合运用资本注入 风险补偿和奖励补 助等多种方式 提高担保机构对中小企业的融资担保能力 落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税 准备金提 取和代偿损失税前扣除的政策 国土资源 住房城乡建设 金融 工商等部门要为中小企业和担保 机构开展抵押物和出质的登记 确权 转让等提供优质服务 加强对融资性担保机构的监管 引导其规范发展 鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品 中国制造2025 对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确 的工作任务 为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵 总理在十二届三次会议上所做的 政府工作报告 中提出 推动大 众创业 万众创新 这是创业创新的 升级版 当前经济增长的传统动力减弱 必须加大结构性改革力度 就是要 培育和催生经济社会发展新动力 根本上讲就是要大力创设和发展 小微企业 要靠连续不断地开办新企业 开发新产品 开拓新市场 来改造传 统引擎 打造新引擎 我国有13亿多人口 9亿多劳动力 6000多万企业和个体工商户 蕴 藏着无穷的创造力 千千万万的小微企业活跃起来 必将汇聚成发 展的巨大动能 打造中国经济发展的新一代发动机 随着商事制度 行政审批 项目核准等方面的改革不断深化 创业 环境不断改善 市场主体持续大幅增加 xx年一季度 新登记注册企业84 4万户 同比增长38 4 新增注册 资本4 8万亿元 增长90 6 创业主体更加多元 大众创业 万众 创新的氛围越来越浓厚 创业创新的引擎作用进一步增强 x2 1 3xxx十三五发展规划从发展趋势来看 目前中国经济的支柱产 业正从房地产向战略性新兴产业过渡 要实现支柱产业的平稳切换 一方面要建立房地产调控的长效机制 另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展 两者相辅相承 缺一不可 因此 从宏观政策调控的逻辑上看 未来的投资机遇也应在战略性 新兴产业里面 市场普遍认为 中国经济在明年下半年 将重新步入上升通道 而 其背后的推动力 必将是战略性新兴产业的发展 目前投资已经到 了最好的介入期 2 1 4宏观经济形势从市场空间看 我国有13亿多人口的大市场 中 等收入群体稳步扩大 迫切需要深化供给侧结构性改革 满足新出 现的大量消费升级需求 城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间 具有巨大的发展韧性 潜力和回旋余地 从发展条件看 经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展 我国积累了雄厚的物质基础 拥有全球最完整的产业体系 不断增 强的科技创新能力 丰富的人力资源和土地资源 较高水平的总储 蓄率 经济发展具有坚实支撑 2 2项目建设内容2 2 1项目用地规模项目总用地面积41707 51平方 米 折合约62 53亩 土地综合利用率100 00 项目建设遵循 合理和集约用地 的原则 按照内球笼行业生产规范和要求进行科 学设计 合理布局 符合规划建设要求 2 2 2土建工程建设指标项目净用地面积41707 51平方米 建筑物基 底占地面积32177 34平方米 总建筑面积50049 01平方米 其中规 划建设主体工程36656 79平方米 项目规划绿化面积3178 68平方米 2 2 3设备购置项目计划购置设备共计117台 套 主要包括xxx生 产线 xx设备 xx机 xx机 xxx仪等 设备购置费4411 84万元 2 2 4产品规划方案根据项目建设规划 达产年产品规划设计方案为 内球笼xxx单位 年 综合考xxx投资公司企业发展战略 产品市场定位 资金筹措能力 产能发展需要 技术条件 销售渠道和策略 管理经验以及相应配 套设备 人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件 xxx投资公 司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素 项目按照规 模化 流水线生产方式布局 本着 循序渐进 量入而出 原则提 出产能发展目标 2 3项目起止时间项目建设期限规划12个月 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究 项 目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施 项目承办单位组建一个投资控制小组 负责各期投资目标管理跟踪 各阶段实际投资与计划对比 进行投资计划调整 分析原因采取 措施 确保该项目建设目标如期完成 undefined2 4工艺技术2 4 1工艺技术方案要求生产工艺设计要满足 规模化生产要求 注重生产工艺的总体设计 工艺布局采用最佳物 流模式 最有效的仓储模式 最短的物流过程 最便捷的物资流向 2 4 2项目技术优势分析2 5项目总投资及资金筹措项目预计总投资1 2426 72万元 其中固定资产投资10601 34万元 占项目总投资的85 31 流动资金1825 38万元 占项目总投资的14 69 该项目现阶段投资均由企业自筹 2 6建设条件落实情况该项目采取分期建设 目前项目实际完成投资 8497 72万元 占计划投资的68 38 其中完成固定资产投资5524 67万元 占总投资的65 01 完成流动 资金投资2973 05 占总投资的34 99 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8497 721 1 完成比例68 38 2完成固定资产投资万元5524 672 1 完成比例65 01 3完成流动资金投资万元2973 053 1 完成比例34 99 3申请的理由及依据3 1项目申请的理由3 1 1促进产 业可持续发展工业与环境 资源协调发展 不断提高工业节能 节 地 节水 节材和资源综合利用的水平 资源节约型和环境友好型 制造业深入推进 基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结 构 增长方式 消费模式 确保实现国家和省下达的节能降耗考核目标 至2020年 单位工业 增加值能耗累计下降18 单位增加值水耗年均下降5 建设一批循 环经济示范企业 示范园区和产业基地 重点行业企业的清洁生产自愿审核率覆盖面进一步提高 一批先进 适用的清洁生产技术得到广泛应用 生态环境质量明显改善 国家新的发展战略机遇 国家主导实施的 一带一路 一带一部 中国制造2025 中国制造 走出去 互联网 长江经济带 长江中游城市 群及洞庭湖生态经济区等战略 拓展了全市工业的发展空间 为全 市工业的创新发展提供了新途径 抓住产业梯度转移和国家支持中西部地区发展的重大机遇 提高经 济整体素质和竞争力 加快形成结构合理 方式优化 区域协调 城乡一体的发展新格局 xxx经济园区把加快发展作为主题 以经济结构的战略性调整为主线 大力调整产业结构 加强基础设施建设 积极推进对外开放 加 速观念创新 体制创新 科技创新和管理创新 努力提高经济的竞 争力和经济增长的质量和效益 该项目的建设 通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx经济园区 示范项目 有利于吸引科技创新型中小企业投资 吸引市内外 省 内外 国内外的资本 人才 技术以及先进的管理方法 经验集聚x xx经济园区 进一步巩固xxx经济园区招商引资竞争力 3 1 2符合内球笼产业政策要求 1 我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期 世界多极化 经济全球化深入发展 国际产业转移加快 区域合作 不断深化 为先进制造业基地建设提供了有利的条件 2 转型与变革 将赋能2019年我市工业经济发展的主题词 在此影响下 我市工业发展将推动形成区域经济发展的突破口 制 高点和主攻方向 促进全市经济由高速发展向高质量发展转变 3 项目的实施 通过建设达到规模效益 首先大力开发建设地周 边市场 站稳脚跟后扩大生产规模 逐步将产品推向全国 按照企 业的发展战略规划 力争在较短的时间内将公司做大做强 为企业 的进一步发展奠定坚实的基础 通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位 可为当地农村剩 余劳动力和大学毕业生提供就业机会 有利于缓解当地就业压力 同时 可增加当地就业人的员的收入 进而提高当地人民生活水平 和质量 对社会的发展具有促进作用 项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研 询价掌握的市 场信息等准备工作 已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作 顺利开展 3 1 3顺应宏观经济环境发展方向 1 从市场空间看 我国有13亿多人口的大市场 中等收入群体稳 步扩大 迫切需要深化供给侧结构性改革 满足新出现的大量消费 升级需求 城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间 具有巨大的发 展韧性 潜力和回旋余地 从发展条件看 经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展 我国积累了雄厚的物质基础 拥有全球最完整的产业体系 不断增 强的科技创新能力 丰富的人力资源和土地资源 较高水平的总储 蓄率 经济发展具有坚实支撑 2 制造业是振兴实体经济的主战场 新一轮科技革命和产业变革浪潮之下 数字经济 共享经济 产业 协作正在重塑传统实体经济形态 全球制造业都处于转换发展理念 调整失衡结构 重构竞争优势的关键节点 我国制造业提质升级 的任务十分紧迫 综合来看 我国的高铁 核电 信息通信等领域已经具备了全球竞 争力 但其他多数领域在技术创新 质量品牌 环境友好等方面落 后于发达国家 离制造强国的建设目标还有很大差距 我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法 着眼解决深层次矛盾 和问题 深化供给侧结构性改革 淘汰落后产能 加快创新驱动 优化升级传统产业 培育壮大战略性新兴产业 发展更多适应市场 需求的新技术 新业态 新模式 促进 中国制造 上升为 中国 高端制造 从长期视角来看 全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战 从本 质角度来讲 经济发展是一项长期任务 所以针对这样一种现象 要采用新常态的经济发展逻辑 新常态所示经济发展台阶需要正确的指引 新常态作为一种新方式 在经济发展中的应用要极为重视 3 1 4企业发展的必然选择目前 项目承办单位建立了企业内部研发 中心 可以根据客户的需求 研制 开发适应市场需求的产品 并 已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破 项目承办单位已取得 了丰硕的成果 公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平 同国际技术水平接轨 通过保持人才 技术 设备 研发能力 市场营销 生产材料供应等方面的优势 产 学 研相结合的经营 模式 无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有 深远的影响 undefined3 2项目申请依据3 2 1中国制造2025我市主动适应把握引 领经济发展新常态 实施工业强桂战略 深入推进工业供给侧结构 性改革 工业总量实现翻番 产业结构进一步优化 高技术产业取 得长足进步 工业化信息化融合水平居西部前列 工业化持续加快 为推动工业高质量发展奠定了良好基础 同时 我们清醒地看到 当前我市仍面临着工业基础薄弱 产业结 构偏重 综合效益偏低 高质量供给能力不足 新旧动能接续转换 不畅等问题 我市的工业化仍处初期阶段 是做大增量和高质量发展的关键时期 全市工业发展滞后 未完全发挥社会经济发展的主要作用 低端 低位发展的特征明显 依赖资源 发展方式粗放 创新能力弱 动 能不足等问题突出 进入新时代 面对新机遇和挑战 全面实施 工业强市 战略 推 进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识 又是改 变现状的具体表现 3 2 2工业绿色发展规划中国制造2025 提出的创新驱动 绿色发展 智能制造 工业强基等基本方针和主要任务 具有高度的战略关 联性和目标协整性 这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求 又与主要发达国家 应对工业4 0的举措形成战略呼应 从要素利用方式 生产流程变革 能源管理潜力及其效果来看 以 创新为支点 绿色化与智能化互为条件 相互融合 将共同支撑中 国工业整体素质的改善和全体系再造 为此 规划 将 中国制造2025 确立的方针任务细化落地 进 一步提出 实施绿色制造互联网 提升工业绿色智能水平 推动互联网与绿色制造融合发展 是大数据时代两化融合的提升和 深化 企业利用移动互联网 云计算 大数据 物联网以及分享经济等智 能技术和模式 不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念 技术手段和商业模式 而且传统产业绿色改造 资源回收利用方式 的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑 打造绿色供应链方面 按照产业结构绿色化 能源利用绿色化 运 营管理绿色化 基础设施绿色化的要求 以产业集聚 生态化链接 和公共服务基础设施建设为重点 推行园区综合资源能源一体化解 决方案 实现园区能源梯级利用 水资源循环利用 废物交换利用 土地节约集约利用 提升园区资源能源利用效率 3 2 3关于促进x xxx发展专项资金实施方案4资金用途4 1项目总投资估算4 1 1固定 资产投资估算本期项目的固定资产投资10601 34 万元 固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其 它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3899 444411 84169 54 10601 341 1工程费用万元3899 444411 8413750 941 1 1建筑工程 费用万元3899 443899 4431 38 1 1 2设备购置及安装费万元4411 8 44411 8435 50 1 2工程建设其他费用万元2290 062290 0618 43 1 2 1无形资产万元1373 101373 101 3预备费万元916 96916 961 3 1 基本预备费万元447 18447 181 3 2涨价预备费万元469 78469 782 建设期利息万元3固定资产投资现值万元10601 3410601 344 1 2流 动资金投资估算预计达产年需用流动资金1825 38万元 流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年 第四年第五年1流动资产万元13750 946212 428451 3113750 941375 0 9413750 941 1应收账款万元4125 281856 382887 704125 284125 284125 281 2存货万元6187 922784 574331 556187 926187 92618 7 921 2 1原辅材料万元1856 38835 371299 461856 381856 381856 381 2 2燃料动力万元92 8241 7764 9792 8292 8292 821 2 3在产 品万元2846 441280 901992 512846 442846 442846 441 2 4产成品 万元1392 28626 53974 601392 281392 281392 281 3现金万元3437 741546 982406 413437 743437 743437 742流动负债万元11925 56 5366 508347 8911925 5611925 5611925 562 1应付账款万元11925 565366 508347 8911925 5611925 5611925 563流动资金万元1825 3 8821 421277 771825 381825 381825 384铺底流动资金万元608 452 73 81425 92608 45608 45608 454 1 3总投资构成分析 1 总投资及其构成分析项目总投资12426 72万元 其中固定资产 投资10601 34万元 占项目总投资的85 31 流动资金1825 38万元 占项目总投资的14 69 2 固定资产投资及其构成分析本期工程项目固定资产投资包括建 筑工程投资3899 44万元 占项目总投资的31 38 设备购置费4411 84万元 占项目总投资的35 50 其它投资2290 06万元 占项目 总投资的18 43 3 总投资及其构成估算总投资 固定资产投资 流动资金 项目总投资 10601 34 1825 38 12426 72 万元 总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元12426 72117 22 117 22 100 00 2 项目建设投资万元10601 34100 00 100 00 85 31 2 1工程费用万元 8311 2878 40 78 40 66 88 2 1 1建筑工程费万元3899 4436 78 36 78 31 38 2 1 2设备购置及安装费万元4411 8441 62 41 62 35 50 2 2工程建设其他费用万元1373 1012 95 12 95 11 05 2 2 1无形 资产万元1373 1012 95 12 95 11 05 2 3预备费万元916 968 65 8 65 7 38 2 3 1基本预备费万元447 184 22 4 22 3 60 2 3 2涨价预 备费万元469 784 43 4 43 3 78 3建设期利息万元4固定资产投资现 值万元10601 34100 00 100 00 85 31 5建设期间费用万元6流动资 金万元1825 3817 22 17 22 14 69 7铺底流动资金万元608 465 74 5 74 4 90 4 2申请资金用途该项目申请资金主要用于土建工程建设 本期工程项目建设规划建筑系数77 15 建筑容积率1 20 建设区 域绿化覆盖率6 35 土建工程投资3899 44万元 土建工程投资一览表序号项目占地面积 基底面积 建筑 面积 计容面积 投资 万元 1主体生产工程22749 3822 749 3836656 7936656 793141 621 1主要生产车间13649 6313649 6 321994 0721994 071947 801 2辅助生产车间7279 807279 8011730 1711730 171005 321 3其他生产车间1819 951819 952126 092126 0 9188 502仓储工程4826 604826 608704 948704 94542 582 1成品贮 存1206 651206 652176 242176 24135 652 2原料仓储2509 832509 834526 574526 57282 142 3辅助材料仓库1110 121110 12xx 14xx 14124 793供配电工程257 42257 42257 42257 4218 053 1供配电室 257 42257 42257 42257 4218 054给排水工程296 03296 03296 032 96 0316 154 1给排水296 03296 03296 03296 0316 155服务性工程 3056 853056 853056 853056 85190 535 1办公用房1580 971580 97 1580 971580 9778 175 2生活服务1475 881475 881475 881475 889 1 886消防及环保工程862 35862 35862 35862 3560 476 1消防环保 工程862 35862 35862 35862 3560 477项目总图工程128 71128 711 28 71128 71 181 607 1场地及道路硬化8054 601833 281833 287 2场区围墙1833 288054 608054 607 3安全保卫室128 71128 71128 71128 718绿化 工程3189 62111 64合计32177 3450049 0150049 013899 445项目招 投标方案5 1招标依据和范围5 1 1招投标依据 1 中华人民共和国招标投标法 2 必须招标的工程项目规定 国家发展改革委令第16号 3 工程建设项目自行招标试行办法 国家发展计划委员会令 第5号 4 建筑工程设计招标投标管理办法 中华人民共和国住房和 城乡建设部令第33号 5 1 2招标范围内球笼项目招标范围包括项目的勘察 设计 建筑工 程施工 监理以及与工程建设有关的重要设备 材料等的采购 面 向社会进行招标 具体的招标范围按照 工程建设项目招标范围和 规模标准规定 中的要求 依法必须进行招标的项目范围和限额范 围执行 项目的勘察 设计 建筑工程施工 监理由xxx投资公司按照国家招 标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位 采用邀标形 式确定勘察设计单位和监理单位 按照 必须招标的工程项目规定 的要求 采购重要设备 主要材料等活动限额达到下列标准之一 的 必须进行公开招标 1 施工单项合同估算价值在400 00万元以上的 2 重要设备 材料等货物采购 单项合同估价在200 00万元以上 的 3 设计 监理服务的采购 单项合同估算价在100 00万元以上的 5 2招标组织方式5 2 1由于xxx投资公司对本期工程项目的复杂程度 技术 预算 财务和工程管理等方面的专业人员较少 且项目建 设较复杂 专业性较强 故此 本期工程项目采取公开招标方式 按照 公开 公正 平等 的原则 择优评定中标单位 以达到节 省投资 保证建设质量的目的 使项目建设顺利进行 5 2 2项目建设招标工作要遵循 公开 公平 公正 的原则 进行 标底编制 招标公告发布 资质审定 评标 中标通知等一系列招 投标工作 同时 向有关行政监督管理部门备案 办理招标事宜 并接受有关部门的依法监督 建议xxx投资公司按照国家有关招标规 定的方式进行公开招标 5 3项目招标方式和招标程序5 3 1项目招标方式 1 本期工程项目投资数额较大 为了在较大范围内选择设备和材 料供应商节约投资成本 采用公开招标方式 xxx投资公司将通过报 刊 广播 电视等新闻媒体发布招标广告 凡具备相应资质 符合 投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标 2 xxx投资公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重 要材料的供应商节约投资成本 建议对土建施工 设备采购采用公 开招标方式 勘察 设计等采用邀请招标方式 5 3 2项目招标方案本期工程项目招标工作包括设计方案招标 施工 监理招标 工程施工招标等 5 3 3堪察设计招标方案项目立项后 xxx投资

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