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文档简介

金蝶软件操作手册金蝶软件操作手册 1 会计科目的新增 修改 删除 1 打开基础设置模块 点击会计科目 出现如下界面 2 点击新增 出现如下界面 3 输入 科目代码 和 科目名称 点击保存 4 注意点 上下级科目之间是以 来区分的 也就是说一级科目要是 1002 那 么二级科目是 1002 01 那么三级科目是 1002 01 01 5 下级会计科目只需要输入 代码和名称 6 会计科目的修改和删除也是这个界面 2 固定资产卡片的新增和修改 1 录入初始数据的时候 点击初始化模块 出现如图 2 点击固定资产初始数据 出现卡片的录入界面 如图 3 注意 固定资产卡片录入的时候有三个页签 基本信息 部门及其他 原值与折 旧 4 输入完成之后点击保存 确定即可 5 固定资产修改的时候 双击打开该卡片 点击编辑即可修改 之后保存 3 科目初始数据 1 固定资产卡片录入完成之后 点击文件 将数据传递到总账 将固定资产和累 计折旧科目数据传递到科目初始数据中 2 录入其他科目初始数据 账套启用是六月份 是否需要录入累计借贷方发生额请 咨询总公司 3 录入数据完成之后 点击保存 平衡 看数据是否平衡 如果平衡 总公司这边 启用该账套就可以进行日常操作的录入 如果数据不平衡 查看数据哪里录入不 正确并进行改正 4 平衡之后 告知公司 将账套启用 4 出纳初始数据 1 出纳和总账是独立的两个模块 所以即使出纳不启用也不会影响总账系统 2 启用出纳系统的时候 点击出纳初始数据 出现如图 3 点击引入 确定即可 这样就将总账中的现金和银行的初始数据引入到出纳系统 中了 之后点击启用出纳系统就可以了 5 总账流程 1 录入凭证 2 更换用户审核凭证 3 过账 4 结转损益 生成结转损益凭证 5 更换用户审核结转损益凭证 6 过账结转损益凭证 7 结账 8 其中审核过账之后凭证不允许修改 删除 必须反过账 9 在凭证管理序时簿中 右击反过账 反审核 过账 审核等一系列操作 10 总账 明细账 资产负债表 利润表就可以查看了 11 总之 审核和制单不能为同一人 6 出纳流程 月底在出纳管理模块中 点击现金日记账 出现如图 点击确定 出现 点击引入 出现 点击引入 引入现金日记账中 银行日记账类似 之后点击结账即可 7 现金流量表的制作方法 录入凭证之后 发生现金流入或者流出的科目 点击凭证上方

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