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文档简介

泓域咨询MACRO/ 起毛剂项目立项申请报告起毛剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34010.33平方米(折合约50.99亩),其中:净用地面积34010.33平方米(红线范围折合约50.99亩)。项目规划总建筑面积38431.67平方米,其中:规划建设主体工程30123.29平方米,计容建筑面积38431.67平方米;预计建筑工程投资3148.67万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为起毛剂,根据市场情况,预计年产值27549.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8558.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3148.672749.59167.848558.161.1工程费用万元3148.672749.5920611.081.1.1建筑工程费用万元3148.673148.6727.11%1.1.2设备购置及安装费万元2749.592749.5923.67%1.2工程建设其他费用万元2659.902659.9022.90%1.2.1无形资产万元1573.031573.031.3预备费万元1086.871086.871.3.1基本预备费万元516.31516.311.3.2涨价预备费万元570.56570.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元8558.168558.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3055.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20611.0812726.6614674.8720611.0820611.0820611.081.1应收账款万元6183.324019.164946.666183.326183.326183.321.2存货万元9274.996028.747419.999274.999274.999274.991.2.1原辅材料万元2782.501808.622226.002782.502782.502782.501.2.2燃料动力万元139.1290.43111.30139.12139.12139.121.2.3在产品万元4266.502773.223413.204266.504266.504266.501.2.4产成品万元2086.871356.471669.502086.872086.872086.871.3现金万元5152.773349.304122.225152.775152.775152.772流动负债万元17555.1711410.8614044.1417555.1717555.1717555.172.1应付账款万元17555.1711410.8614044.1417555.1717555.1717555.173流动资金万元3055.911986.342444.733055.913055.913055.914铺底流动资金万元1018.63662.11814.911018.631018.631018.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11614.07万元,其中:固定资产投资8558.16万元,占项目总投资的73.69%;流动资金3055.91万元,占项目总投资的26.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3148.67万元,占项目总投资的27.11%;设备购置费2749.59万元,占项目总投资的23.67%;其它投资2659.90万元,占项目总投资的22.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8558.16+3055.91=11614.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11614.07135.71%135.71%100.00%2项目建设投资万元8558.16100.00%100.00%73.69%2.1工程费用万元5898.2668.92%68.92%50.79%2.1.1建筑工程费万元3148.6736.79%36.79%27.11%2.1.2设备购置及安装费万元2749.5932.13%32.13%23.67%2.2工程建设其他费用万元1573.0318.38%18.38%13.54%2.2.1无形资产万元1573.0318.38%18.38%13.54%2.3预备费万元1086.8712.70%12.70%9.36%2.3.1基本预备费万元516.316.03%6.03%4.45%2.3.2涨价预备费万元570.566.67%6.67%4.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8558.16100.00%100.00%73.69%5建设期间费用万元6流动资金万元3055.9135.71%35.71%26.31%7铺底流动资金万元1018.6411.90%11.90%8.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.18%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度167.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15432.2815432.2830123.2930123.292714.771.1主要生产车间9259.379259.3718073.9718073.971683.161.2辅助生产车间4938.334938.339639.459639.45868.731.3其他生产车间1234.581234.581747.151747.15162.892仓储工程3274.173274.175400.455400.45353.962.1成品贮存818.54818.541350.111350.1188.492.2原料仓储1702.571702.572808.232808.23184.062.3辅助材料仓库753.06753.061242.101242.1081.413供配电工程174.62174.62174.62174.6212.883.1供配电室174.62174.62174.62174.6212.884给排水工程200.82200.82200.82200.8211.524.1给排水200.82200.82200.82200.8211.525服务性工程2073.642073.642073.642073.64135.915.1办公用房1003.501003.501003.501003.5061.435.2生活服务1070.141070.141070.141070.1479.146消防及环保工程584.99584.99584.99584.9943.136.1消防环保工程584.99584.99584.99584.9943.137项目总图工程87.3187.3187.3187.31-196.587.1场地及道路硬化5575.421213.491213.497.2场区围墙1213.495575.425575.427.3安全保卫室87.3187.3187.3187.318绿化工程2087.9673.08合计21827.8338431.6738431.673148.67(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费2749.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1111866.39千瓦时,折合136.65吨标准煤。2、项目年总用水量27930.35立方米,折合2.39吨标准煤。3、“起毛剂项目投资建设项目”,年用电量1111866.39千瓦时,年总用水量27930.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.04吨标准煤/年。达产年综合节能量46.35吨标准煤/年,项目总节能率26.88%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“起毛剂项目”主要从事起毛剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性起毛剂项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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