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文档简介

泓域咨询MACRO/ 超纤科技布项目立项申请报告超纤科技布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8851.09平方米(折合约13.27亩),其中:净用地面积8851.09平方米(红线范围折合约13.27亩)。项目规划总建筑面积14604.30平方米,其中:规划建设主体工程10721.88平方米,计容建筑面积14604.30平方米;预计建筑工程投资1191.87万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为超纤科技布,根据市场情况,预计年产值6343.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2285.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1191.87749.57172.252285.761.1工程费用万元1191.87749.574365.311.1.1建筑工程费用万元1191.871191.8739.38%1.1.2设备购置及安装费万元749.57749.5724.77%1.2工程建设其他费用万元344.32344.3211.38%1.2.1无形资产万元186.98186.981.3预备费万元157.34157.341.3.1基本预备费万元90.3990.391.3.2涨价预备费万元66.9566.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元2285.762285.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金740.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4365.312921.783113.784365.314365.314365.311.1应收账款万元1309.59785.761047.671309.591309.591309.591.2存货万元1964.391178.631571.511964.391964.391964.391.2.1原辅材料万元589.32353.59471.45589.32589.32589.321.2.2燃料动力万元29.4717.6823.5729.4729.4729.471.2.3在产品万元903.62542.17722.90903.62903.62903.621.2.4产成品万元441.99265.19353.59441.99441.99441.991.3现金万元1091.33654.80873.061091.331091.331091.332流动负债万元3624.792174.872899.833624.793624.793624.792.1应付账款万元3624.792174.872899.833624.793624.793624.793流动资金万元740.52444.31592.42740.52740.52740.524铺底流动资金万元246.84148.10197.47246.84246.84246.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3026.28万元,其中:固定资产投资2285.76万元,占项目总投资的75.53%;流动资金740.52万元,占项目总投资的24.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1191.87万元,占项目总投资的39.38%;设备购置费749.57万元,占项目总投资的24.77%;其它投资344.32万元,占项目总投资的11.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2285.76+740.52=3026.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3026.28132.40%132.40%100.00%2项目建设投资万元2285.76100.00%100.00%75.53%2.1工程费用万元1941.4484.94%84.94%64.15%2.1.1建筑工程费万元1191.8752.14%52.14%39.38%2.1.2设备购置及安装费万元749.5732.79%32.79%24.77%2.2工程建设其他费用万元186.988.18%8.18%6.18%2.2.1无形资产万元186.988.18%8.18%6.18%2.3预备费万元157.346.88%6.88%5.20%2.3.1基本预备费万元90.393.95%3.95%2.99%2.3.2涨价预备费万元66.952.93%2.93%2.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2285.76100.00%100.00%75.53%5建设期间费用万元6流动资金万元740.5232.40%32.40%24.47%7铺底流动资金万元246.8410.80%10.80%8.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.59%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度172.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4041.864041.8610721.8810721.88962.521.1主要生产车间2425.122425.126433.136433.13596.761.2辅助生产车间1293.401293.403431.003431.00308.011.3其他生产车间323.35323.35621.87621.8757.752仓储工程857.54857.542523.572523.57164.762.1成品贮存214.38214.38630.89630.8941.192.2原料仓储445.92445.921312.261312.2685.682.3辅助材料仓库197.23197.23580.42580.4237.893供配电工程45.7445.7445.7445.743.363.1供配电室45.7445.7445.7445.743.364给排水工程52.6052.6052.6052.603.004.1给排水52.6052.6052.6052.603.005服务性工程543.11543.11543.11543.1135.465.1办公用房222.21222.21222.21222.2119.115.2生活服务320.90320.90320.90320.9014.356消防及环保工程153.21153.21153.21153.2111.256.1消防环保工程153.21153.21153.21153.2111.257项目总图工程22.8722.8722.8722.87-5.787.1场地及道路硬化1522.66239.90239.907.2场区围墙239.901522.661522.667.3安全保卫室22.8722.8722.8722.878绿化工程494.2317.30合计5716.9214604.3014604.301191.87(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费749.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量899419.76千瓦时,折合110.54吨标准煤。2、项目年总用水量5270.29立方米,折合0.45吨标准煤。3、“超纤科技布项目投资建设项目”,年用电量899419.76千瓦时,年总用水量5270.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.99吨标准煤/年。达产年综合节能量31.30吨标准煤/年,项目总节能率27.74%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“超纤科技布项目”主要从事超纤科技布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性超纤科技布项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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