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文档简介

泓域咨询MACRO/ 轿车刹车片项目立项申请报告轿车刹车片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12146.07平方米(折合约18.21亩),其中:净用地面积12146.07平方米(红线范围折合约18.21亩)。项目规划总建筑面积15304.05平方米,其中:规划建设主体工程11434.79平方米,计容建筑面积15304.05平方米;预计建筑工程投资1103.97万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轿车刹车片,根据市场情况,预计年产值11141.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3170.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1103.971095.54174.103170.361.1工程费用万元1103.971095.546873.821.1.1建筑工程费用万元1103.971103.9724.61%1.1.2设备购置及安装费万元1095.541095.5424.42%1.2工程建设其他费用万元970.85970.8521.64%1.2.1无形资产万元570.01570.011.3预备费万元400.84400.841.3.1基本预备费万元231.60231.601.3.2涨价预备费万元169.24169.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元3170.363170.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1315.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6873.823397.075139.646873.826873.826873.821.1应收账款万元2062.15927.971443.502062.152062.152062.151.2存货万元3093.221391.952165.253093.223093.223093.221.2.1原辅材料万元927.97417.58649.58927.97927.97927.971.2.2燃料动力万元46.4020.8832.4846.4046.4046.401.2.3在产品万元1422.88640.30996.021422.881422.881422.881.2.4产成品万元695.97313.19487.18695.97695.97695.971.3现金万元1718.45773.301202.921718.451718.451718.452流动负债万元5558.032501.113890.625558.035558.035558.032.1应付账款万元5558.032501.113890.625558.035558.035558.033流动资金万元1315.79592.11921.051315.791315.791315.794铺底流动资金万元438.59197.37307.02438.59438.59438.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4486.15万元,其中:固定资产投资3170.36万元,占项目总投资的70.67%;流动资金1315.79万元,占项目总投资的29.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1103.97万元,占项目总投资的24.61%;设备购置费1095.54万元,占项目总投资的24.42%;其它投资970.85万元,占项目总投资的21.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3170.36+1315.79=4486.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4486.15141.50%141.50%100.00%2项目建设投资万元3170.36100.00%100.00%70.67%2.1工程费用万元2199.5169.38%69.38%49.03%2.1.1建筑工程费万元1103.9734.82%34.82%24.61%2.1.2设备购置及安装费万元1095.5434.56%34.56%24.42%2.2工程建设其他费用万元570.0117.98%17.98%12.71%2.2.1无形资产万元570.0117.98%17.98%12.71%2.3预备费万元400.8412.64%12.64%8.94%2.3.1基本预备费万元231.607.31%7.31%5.16%2.3.2涨价预备费万元169.245.34%5.34%3.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3170.36100.00%100.00%70.67%5建设期间费用万元6流动资金万元1315.7941.50%41.50%29.33%7铺底流动资金万元438.6013.83%13.83%9.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.02%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度174.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5755.195755.1911434.7911434.79907.341.1主要生产车间3453.113453.116860.876860.87562.551.2辅助生产车间1841.661841.663659.133659.13290.351.3其他生产车间460.42460.42663.22663.2254.442仓储工程1221.051221.052515.022515.02145.142.1成品贮存305.26305.26628.75628.7536.282.2原料仓储634.95634.951307.811307.8175.472.3辅助材料仓库280.84280.84578.45578.4533.383供配电工程65.1265.1265.1265.124.233.1供配电室65.1265.1265.1265.124.234给排水工程74.8974.8974.8974.893.784.1给排水74.8974.8974.8974.893.785服务性工程773.33773.33773.33773.3344.635.1办公用房398.58398.58398.58398.5825.075.2生活服务374.75374.75374.75374.7524.466消防及环保工程218.16218.16218.16218.1614.166.1消防环保工程218.16218.16218.16218.1614.167项目总图工程32.5632.5632.5632.56-39.657.1场地及道路硬化2202.91398.23398.237.2场区围墙398.232202.912202.917.3安全保卫室32.5632.5632.5632.568绿化工程695.3224.34合计8140.3015304.0515304.051103.97(四)设备方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1095.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量1162476.04千瓦时,折合142.87吨标准煤。2、项目年总用水量8401.13立方米,折合0.72吨标准煤。3、“轿车刹车片项目投资建设项目”,年用电量1162476.04千瓦时,年总用水量8401.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.59吨标准煤/年。达产年综合节能量38.17吨标准煤/年,项目总节能率24.42%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“轿车刹车片项目”主要从事轿车刹车片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轿车刹车片项目选址于某某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园环境保护规划要求。因此

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