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泓域咨询MACRO/ 外墙装饰材料项目立项申请报告外墙装饰材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24585.62平方米(折合约36.86亩),其中:净用地面积24585.62平方米(红线范围折合约36.86亩)。项目规划总建筑面积38107.71平方米,其中:规划建设主体工程27157.84平方米,计容建筑面积38107.71平方米;预计建筑工程投资3125.36万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为外墙装饰材料,根据市场情况,预计年产值23198.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6922.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3125.363152.03187.806922.311.1工程费用万元3125.363152.0316041.431.1.1建筑工程费用万元3125.363125.3633.74%1.1.2设备购置及安装费万元3152.033152.0334.02%1.2工程建设其他费用万元644.92644.926.96%1.2.1无形资产万元326.48326.481.3预备费万元318.44318.441.3.1基本预备费万元189.24189.241.3.2涨价预备费万元129.20129.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元6922.316922.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2342.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16041.436028.0814635.7416041.4316041.4316041.431.1应收账款万元4812.431924.973849.944812.434812.434812.431.2存货万元7218.642887.465774.917218.647218.647218.641.2.1原辅材料万元2165.59866.241732.472165.592165.592165.591.2.2燃料动力万元108.2843.3186.62108.28108.28108.281.2.3在产品万元3320.571328.232656.463320.573320.573320.571.2.4产成品万元1624.19649.681299.361624.191624.191624.191.3现金万元4010.361604.143208.294010.364010.364010.362流动负债万元13699.335479.7310959.4613699.3313699.3313699.332.1应付账款万元13699.335479.7310959.4613699.3313699.3313699.333流动资金万元2342.10936.841873.682342.102342.102342.104铺底流动资金万元780.69312.28624.56780.69780.69780.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9264.41万元,其中:固定资产投资6922.31万元,占项目总投资的74.72%;流动资金2342.10万元,占项目总投资的25.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3125.36万元,占项目总投资的33.74%;设备购置费3152.03万元,占项目总投资的34.02%;其它投资644.92万元,占项目总投资的6.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6922.31+2342.10=9264.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9264.41133.83%133.83%100.00%2项目建设投资万元6922.31100.00%100.00%74.72%2.1工程费用万元6277.3990.68%90.68%67.76%2.1.1建筑工程费万元3125.3645.15%45.15%33.74%2.1.2设备购置及安装费万元3152.0345.53%45.53%34.02%2.2工程建设其他费用万元326.484.72%4.72%3.52%2.2.1无形资产万元326.484.72%4.72%3.52%2.3预备费万元318.444.60%4.60%3.44%2.3.1基本预备费万元189.242.73%2.73%2.04%2.3.2涨价预备费万元129.201.87%1.87%1.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6922.31100.00%100.00%74.72%5建设期间费用万元6流动资金万元2342.1033.83%33.83%25.28%7铺底流动资金万元780.7011.28%11.28%8.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.84%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度187.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11618.1511618.1527157.8427157.842450.051.1主要生产车间6970.896970.8916294.7016294.701519.031.2辅助生产车间3717.813717.818690.518690.51784.021.3其他生产车间929.45929.451575.151575.15147.002仓储工程2464.952464.957117.427117.42466.982.1成品贮存616.24616.241779.361779.36116.752.2原料仓储1281.771281.773701.063701.06242.832.3辅助材料仓库566.94566.941637.011637.01107.413供配电工程131.46131.46131.46131.469.703.1供配电室131.46131.46131.46131.469.704给排水工程151.18151.18151.18151.188.684.1给排水151.18151.18151.18151.188.685服务性工程1561.141561.141561.141561.14102.435.1办公用房830.90830.90830.90830.9060.825.2生活服务730.24730.24730.24730.2452.486消防及环保工程440.41440.41440.41440.4132.516.1消防环保工程440.41440.41440.41440.4132.517项目总图工程65.7365.7365.7365.737.667.1场地及道路硬化4417.50837.38837.387.2场区围墙837.384417.504417.507.3安全保卫室65.7365.7365.7365.738绿化工程1352.9847.35合计16433.0338107.7138107.713125.36(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3152.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量1195266.54千瓦时,折合146.90吨标准煤。2、项目年总用水量11576.00立方米,折合0.99吨标准煤。3、“外墙装饰材料项目投资建设项目”,年用电量1195266.54千瓦时,年总用水量11576.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.89吨标准煤/年。达产年综合节能量49.30吨标准煤/年,项目总节能率22.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“外墙装饰材料项目”主要从事外墙装饰材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性外墙装饰材料项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设

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