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泓域咨询MACRO/ 输水钢管项目立项申请报告输水钢管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39446.38平方米(折合约59.14亩),其中:净用地面积39446.38平方米(红线范围折合约59.14亩)。项目规划总建筑面积43785.48平方米,其中:规划建设主体工程31615.45平方米,计容建筑面积43785.48平方米;预计建筑工程投资3396.32万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为输水钢管,根据市场情况,预计年产值25149.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11290.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3396.323877.77190.9111290.421.1工程费用万元3396.323877.7718861.791.1.1建筑工程费用万元3396.323396.3222.82%1.1.2设备购置及安装费万元3877.773877.7726.05%1.2工程建设其他费用万元4016.334016.3326.98%1.2.1无形资产万元1662.861662.861.3预备费万元2353.472353.471.3.1基本预备费万元1234.781234.781.3.2涨价预备费万元1118.691118.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元11290.4211290.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3593.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18861.797249.9114787.5518861.7918861.7918861.791.1应收账款万元5658.542263.414243.905658.545658.545658.541.2存货万元8487.813395.126365.858487.818487.818487.811.2.1原辅材料万元2546.341018.541909.762546.342546.342546.341.2.2燃料动力万元127.3250.9395.49127.32127.32127.321.2.3在产品万元3904.391561.762928.293904.393904.393904.391.2.4产成品万元1909.76763.901432.321909.761909.761909.761.3现金万元4715.451886.183536.594715.454715.454715.452流动负债万元15268.446107.3811451.3315268.4415268.4415268.442.1应付账款万元15268.446107.3811451.3315268.4415268.4415268.443流动资金万元3593.351437.342695.013593.353593.353593.354铺底流动资金万元1197.77479.11898.341197.771197.771197.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14883.77万元,其中:固定资产投资11290.42万元,占项目总投资的75.86%;流动资金3593.35万元,占项目总投资的24.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3396.32万元,占项目总投资的22.82%;设备购置费3877.77万元,占项目总投资的26.05%;其它投资4016.33万元,占项目总投资的26.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11290.42+3593.35=14883.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14883.77131.83%131.83%100.00%2项目建设投资万元11290.42100.00%100.00%75.86%2.1工程费用万元7274.0964.43%64.43%48.87%2.1.1建筑工程费万元3396.3230.08%30.08%22.82%2.1.2设备购置及安装费万元3877.7734.35%34.35%26.05%2.2工程建设其他费用万元1662.8614.73%14.73%11.17%2.2.1无形资产万元1662.8614.73%14.73%11.17%2.3预备费万元2353.4720.84%20.84%15.81%2.3.1基本预备费万元1234.7810.94%10.94%8.30%2.3.2涨价预备费万元1118.699.91%9.91%7.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11290.42100.00%100.00%75.86%5建设期间费用万元6流动资金万元3593.3531.83%31.83%24.14%7铺底流动资金万元1197.7810.61%10.61%8.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.96%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度190.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16164.2316164.2331615.4531615.452697.561.1主要生产车间9698.549698.5418969.2718969.271672.491.2辅助生产车间5172.555172.5510116.9410116.94863.221.3其他生产车间1293.141293.141833.701833.70161.852仓储工程3429.473429.477910.527910.52490.882.1成品贮存857.37857.371977.631977.63122.722.2原料仓储1783.321783.324113.474113.47255.262.3辅助材料仓库788.78788.781819.421819.42112.903供配电工程182.90182.90182.90182.9012.773.1供配电室182.90182.90182.90182.9012.774给排水工程210.34210.34210.34210.3411.424.1给排水210.34210.34210.34210.3411.425服务性工程2172.002172.002172.002172.00134.785.1办公用房1070.201070.201070.201070.2073.605.2生活服务1101.801101.801101.801101.8055.376消防及环保工程612.73612.73612.73612.7342.786.1消防环保工程612.73612.73612.73612.7342.787项目总图工程91.4591.4591.4591.45-61.317.1场地及道路硬化5734.77988.66988.667.2场区围墙988.665734.775734.777.3安全保卫室91.4591.4591.4591.458绿化工程1926.7867.44合计22863.1243785.4843785.483396.32(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3877.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量508944.33千瓦时,折合62.55吨标准煤。2、项目年总用水量21835.52立方米,折合1.86吨标准煤。3、“输水钢管项目投资建设项目”,年用电量508944.33千瓦时,年总用水量21835.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.41吨标准煤/年。达产年综合节能量25.05吨标准煤/年,项目总节能率26.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“输水钢管项目”主要从事输水钢管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性输水钢管项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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