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文档简介

泓域咨询MACRO/ 配饰模具项目立项申请报告配饰模具项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26653.32平方米(折合约39.96亩),其中:净用地面积26653.32平方米(红线范围折合约39.96亩)。项目规划总建筑面积35182.38平方米,其中:规划建设主体工程21556.28平方米,计容建筑面积35182.38平方米;预计建筑工程投资2850.17万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为配饰模具,根据市场情况,预计年产值21411.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7169.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2850.173012.46179.417169.221.1工程费用万元2850.173012.4613675.321.1.1建筑工程费用万元2850.172850.1730.60%1.1.2设备购置及安装费万元3012.463012.4632.34%1.2工程建设其他费用万元1306.591306.5914.03%1.2.1无形资产万元621.17621.171.3预备费万元685.42685.421.3.1基本预备费万元364.48364.481.3.2涨价预备费万元320.94320.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元7169.227169.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2144.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13675.329371.7910251.9613675.3213675.3213675.321.1应收账款万元4102.602256.432871.824102.604102.604102.601.2存货万元6153.893384.644307.736153.896153.896153.891.2.1原辅材料万元1846.171015.391292.321846.171846.171846.171.2.2燃料动力万元92.3150.7764.6292.3192.3192.311.2.3在产品万元2830.791556.931981.552830.792830.792830.791.2.4产成品万元1384.63761.54969.241384.631384.631384.631.3现金万元3418.831880.362393.183418.833418.833418.832流动负债万元11530.336341.688071.2311530.3311530.3311530.332.1应付账款万元11530.336341.688071.2311530.3311530.3311530.333流动资金万元2144.991179.741501.492144.992144.992144.994铺底流动资金万元714.99393.25500.50714.99714.99714.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9314.21万元,其中:固定资产投资7169.22万元,占项目总投资的76.97%;流动资金2144.99万元,占项目总投资的23.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2850.17万元,占项目总投资的30.60%;设备购置费3012.46万元,占项目总投资的32.34%;其它投资1306.59万元,占项目总投资的14.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7169.22+2144.99=9314.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9314.21129.92%129.92%100.00%2项目建设投资万元7169.22100.00%100.00%76.97%2.1工程费用万元5862.6381.78%81.78%62.94%2.1.1建筑工程费万元2850.1739.76%39.76%30.60%2.1.2设备购置及安装费万元3012.4642.02%42.02%32.34%2.2工程建设其他费用万元621.178.66%8.66%6.67%2.2.1无形资产万元621.178.66%8.66%6.67%2.3预备费万元685.429.56%9.56%7.36%2.3.1基本预备费万元364.485.08%5.08%3.91%2.3.2涨价预备费万元320.944.48%4.48%3.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7169.22100.00%100.00%76.97%5建设期间费用万元6流动资金万元2144.9929.92%29.92%23.03%7铺底流动资金万元715.009.97%9.97%7.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.46%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度179.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11581.4611581.4621556.2821556.281920.931.1主要生产车间6948.886948.8812933.7712933.771190.981.2辅助生产车间3706.073706.076898.016898.01614.701.3其他生产车间926.52926.521250.261250.26115.262仓储工程2457.172457.178856.978856.97574.012.1成品贮存614.29614.292214.242214.24143.502.2原料仓储1277.731277.734605.624605.62298.492.3辅助材料仓库565.15565.152037.102037.10132.023供配电工程131.05131.05131.05131.059.553.1供配电室131.05131.05131.05131.059.554给排水工程150.71150.71150.71150.718.554.1给排水150.71150.71150.71150.718.555服务性工程1556.211556.211556.211556.21100.865.1办公用房812.80812.80812.80812.8046.435.2生活服务743.41743.41743.41743.4159.926消防及环保工程439.01439.01439.01439.0132.016.1消防环保工程439.01439.01439.01439.0132.017项目总图工程65.5265.5265.5265.52150.087.1场地及道路硬化4402.12663.56663.567.2场区围墙663.564402.124402.127.3安全保卫室65.5265.5265.5265.528绿化工程1547.9854.18合计16381.1335182.3835182.382850.17(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费3012.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量767200.01千瓦时,折合94.29吨标准煤。2、项目年总用水量9810.21立方米,折合0.84吨标准煤。3、“配饰模具项目投资建设项目”,年用电量767200.01千瓦时,年总用水量9810.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.13吨标准煤/年。达产年综合节能量38.86吨标准煤/年,项目总节能率22.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“配饰模具项目”主要从事配饰模具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性配饰模具项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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