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泓域咨询MACRO/ 超大LOW-E玻璃镀膜线项目立项申请报告超大LOW-E玻璃镀膜线项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21510.75平方米(折合约32.25亩),其中:净用地面积21510.75平方米(红线范围折合约32.25亩)。项目规划总建筑面积35922.95平方米,其中:规划建设主体工程22949.52平方米,计容建筑面积35922.95平方米;预计建筑工程投资2535.10万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为超大LOW-E玻璃镀膜线,根据市场情况,预计年产值19718.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6209.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2535.101942.95192.556209.741.1工程费用万元2535.101942.9515436.951.1.1建筑工程费用万元2535.102535.1027.95%1.1.2设备购置及安装费万元1942.951942.9521.43%1.2工程建设其他费用万元1731.691731.6919.10%1.2.1无形资产万元808.59808.591.3预备费万元923.10923.101.3.1基本预备费万元384.46384.461.3.2涨价预备费万元538.64538.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元6209.746209.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2858.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15436.957011.5611517.8715436.9515436.9515436.951.1应收账款万元4631.092547.103473.314631.094631.094631.091.2存货万元6946.633820.655209.976946.636946.636946.631.2.1原辅材料万元2083.991146.191562.992083.992083.992083.991.2.2燃料动力万元104.2057.3178.15104.20104.20104.201.2.3在产品万元3195.451757.502396.593195.453195.453195.451.2.4产成品万元1562.99859.651172.241562.991562.991562.991.3现金万元3859.242122.582894.433859.243859.243859.242流动负债万元12578.146917.989433.6112578.1412578.1412578.142.1应付账款万元12578.146917.989433.6112578.1412578.1412578.143流动资金万元2858.811572.352144.112858.812858.812858.814铺底流动资金万元952.93524.11714.70952.93952.93952.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9068.55万元,其中:固定资产投资6209.74万元,占项目总投资的68.48%;流动资金2858.81万元,占项目总投资的31.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2535.10万元,占项目总投资的27.95%;设备购置费1942.95万元,占项目总投资的21.43%;其它投资1731.69万元,占项目总投资的19.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6209.74+2858.81=9068.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9068.55146.04%146.04%100.00%2项目建设投资万元6209.74100.00%100.00%68.48%2.1工程费用万元4478.0572.11%72.11%49.38%2.1.1建筑工程费万元2535.1040.82%40.82%27.95%2.1.2设备购置及安装费万元1942.9531.29%31.29%21.43%2.2工程建设其他费用万元808.5913.02%13.02%8.92%2.2.1无形资产万元808.5913.02%13.02%8.92%2.3预备费万元923.1014.87%14.87%10.18%2.3.1基本预备费万元384.466.19%6.19%4.24%2.3.2涨价预备费万元538.648.67%8.67%5.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6209.74100.00%100.00%68.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2858.8146.04%46.04%31.52%7铺底流动资金万元952.9415.35%15.35%10.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.63%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度192.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7699.867699.8622949.5222949.521781.511.1主要生产车间4619.924619.9213769.7113769.711104.541.2辅助生产车间2463.962463.967343.857343.85570.081.3其他生产车间615.99615.991331.071331.07106.892仓储工程1633.631633.638432.738432.73476.082.1成品贮存408.41408.412108.182108.18119.022.2原料仓储849.49849.494385.024385.02247.562.3辅助材料仓库375.73375.731939.531939.53109.503供配电工程87.1387.1387.1387.135.533.1供配电室87.1387.1387.1387.135.534给排水工程100.20100.20100.20100.204.954.1给排水100.20100.20100.20100.204.955服务性工程1034.631034.631034.631034.6358.415.1办公用房436.48436.48436.48436.4823.435.2生活服务598.15598.15598.15598.1532.456消防及环保工程291.88291.88291.88291.8818.546.1消防环保工程291.88291.88291.88291.8818.547项目总图工程43.5643.5643.5643.56151.797.1场地及道路硬化2940.52602.74602.747.2场区围墙602.742940.522940.527.3安全保卫室43.5643.5643.5643.568绿化工程1093.8838.29合计10890.8935922.9535922.952535.10(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1942.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1227650.21千瓦时,折合150.88吨标准煤。2、项目年总用水量12710.25立方米,折合1.09吨标准煤。3、“超大LOW-E玻璃镀膜线项目投资建设项目”,年用电量1227650.21千瓦时,年总用水量12710.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.97吨标准煤/年。达产年综合节能量40.40吨标准煤/年,项目总节能率21
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