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文档简介

泓域咨询MACRO/ 钢化地板项目立项申请报告钢化地板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53793.55平方米(折合约80.65亩),其中:净用地面积53793.55平方米(红线范围折合约80.65亩)。项目规划总建筑面积65090.20平方米,其中:规划建设主体工程41956.44平方米,计容建筑面积65090.20平方米;预计建筑工程投资4685.45万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢化地板,根据市场情况,预计年产值36820.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13269.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4685.455722.34164.5313269.341.1工程费用万元4685.455722.3425737.291.1.1建筑工程费用万元4685.454685.4526.85%1.1.2设备购置及安装费万元5722.345722.3432.80%1.2工程建设其他费用万元2861.552861.5516.40%1.2.1无形资产万元1472.491472.491.3预备费万元1389.061389.061.3.1基本预备费万元691.06691.061.3.2涨价预备费万元698.00698.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元13269.3413269.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4179.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25737.2912434.2516989.2125737.2925737.2925737.291.1应收账款万元7721.193474.535404.837721.197721.197721.191.2存货万元11581.785211.808107.2511581.7811581.7811581.781.2.1原辅材料万元3474.531563.542432.173474.533474.533474.531.2.2燃料动力万元173.7378.18121.61173.73173.73173.731.2.3在产品万元5327.622397.433729.335327.625327.625327.621.2.4产成品万元2605.901172.661824.132605.902605.902605.901.3现金万元6434.322895.454504.036434.326434.326434.322流动负债万元21558.039701.1115090.6221558.0321558.0321558.032.1应付账款万元21558.039701.1115090.6221558.0321558.0321558.033流动资金万元4179.261880.672925.484179.264179.264179.264铺底流动资金万元1393.07626.89975.161393.071393.071393.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17448.60万元,其中:固定资产投资13269.34万元,占项目总投资的76.05%;流动资金4179.26万元,占项目总投资的23.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4685.45万元,占项目总投资的26.85%;设备购置费5722.34万元,占项目总投资的32.80%;其它投资2861.55万元,占项目总投资的16.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13269.34+4179.26=17448.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17448.60131.50%131.50%100.00%2项目建设投资万元13269.34100.00%100.00%76.05%2.1工程费用万元10407.7978.43%78.43%59.65%2.1.1建筑工程费万元4685.4535.31%35.31%26.85%2.1.2设备购置及安装费万元5722.3443.12%43.12%32.80%2.2工程建设其他费用万元1472.4911.10%11.10%8.44%2.2.1无形资产万元1472.4911.10%11.10%8.44%2.3预备费万元1389.0610.47%10.47%7.96%2.3.1基本预备费万元691.065.21%5.21%3.96%2.3.2涨价预备费万元698.005.26%5.26%4.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13269.34100.00%100.00%76.05%5建设期间费用万元6流动资金万元4179.2631.50%31.50%23.95%7铺底流动资金万元1393.0910.50%10.50%7.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.23%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度164.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22906.7022906.7041956.4441956.443322.211.1主要生产车间13744.0213744.0225173.8625173.862059.771.2辅助生产车间7330.147330.1413426.0613426.061063.111.3其他生产车间1832.541832.542433.472433.47199.332仓储工程4859.984859.9815036.9415036.94865.932.1成品贮存1214.991214.993759.243759.24216.482.2原料仓储2527.192527.197819.217819.21450.282.3辅助材料仓库1117.801117.803458.503458.50199.163供配电工程259.20259.20259.20259.2016.793.1供配电室259.20259.20259.20259.2016.794给排水工程298.08298.08298.08298.0815.024.1给排水298.08298.08298.08298.0815.025服务性工程3077.993077.993077.993077.99177.255.1办公用房1487.061487.061487.061487.0695.805.2生活服务1590.931590.931590.931590.9380.196消防及环保工程868.32868.32868.32868.3256.256.1消防环保工程868.32868.32868.32868.3256.257项目总图工程129.60129.60129.60129.6099.007.1场地及道路硬化8424.101767.161767.167.2场区围墙1767.168424.108424.107.3安全保卫室129.60129.60129.60129.608绿化工程3800.08133.00合计32399.8665090.2065090.204685.45(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费5722.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量730748.05千瓦时,折合89.81吨标准煤。2、项目年总用水量30797.39立方米,折合2.63吨标准煤。3、“钢化地板项目投资建设项目”,年用电量730748.05千瓦时,年总用水量30797.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.44吨标准煤/年。达产年综合节能量34.19吨标准煤/年,项目总节能率29.76%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业集聚区发展规划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“钢化地板项目”主要从事钢化地板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢化地板项目选址于某某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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