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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纺织品助剂项目立项申请报告纺织品助剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59716.51平方米(折合约89.53亩),其中:净用地面积59716.51平方米(红线范围折合约89.53亩)。项目规划总建筑面积74048.47平方米,其中:规划建设主体工程46380.51平方米,计容建筑面积74048.47平方米;预计建筑工程投资5577.33万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纺织品助剂,根据市场情况,预计年产值54556.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17898.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5577.337025.09199.9217898.841.1工程费用万元5577.337025.0938227.731.1.1建筑工程费用万元5577.335577.3321.86%1.1.2设备购置及安装费万元7025.097025.0927.54%1.2工程建设其他费用万元5296.425296.4220.76%1.2.1无形资产万元2185.552185.551.3预备费万元3110.873110.871.3.1基本预备费万元1295.161295.161.3.2涨价预备费万元1815.711815.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元17898.8417898.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7613.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38227.7318082.7124470.6938227.7338227.7338227.731.1应收账款万元11468.325160.748027.8211468.3211468.3211468.321.2存货万元17202.487741.1212041.7317202.4817202.4817202.481.2.1原辅材料万元5160.742322.333612.525160.745160.745160.741.2.2燃料动力万元258.04116.12180.63258.04258.04258.041.2.3在产品万元7913.143560.915539.207913.147913.147913.141.2.4产成品万元3870.561741.752709.393870.563870.563870.561.3现金万元9556.934300.626689.859556.939556.939556.932流动负债万元30614.2113776.3921429.9530614.2130614.2130614.212.1应付账款万元30614.2113776.3921429.9530614.2130614.2130614.213流动资金万元7613.523426.085329.467613.527613.527613.524铺底流动资金万元2537.811142.031776.492537.812537.812537.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资25512.36万元,其中:固定资产投资17898.84万元,占项目总投资的70.16%;流动资金7613.52万元,占项目总投资的29.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5577.33万元,占项目总投资的21.86%;设备购置费7025.09万元,占项目总投资的27.54%;其它投资5296.42万元,占项目总投资的20.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17898.84+7613.52=25512.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元25512.36142.54%142.54%100.00%2项目建设投资万元17898.84100.00%100.00%70.16%2.1工程费用万元12602.4270.41%70.41%49.40%2.1.1建筑工程费万元5577.3331.16%31.16%21.86%2.1.2设备购置及安装费万元7025.0939.25%39.25%27.54%2.2工程建设其他费用万元2185.5512.21%12.21%8.57%2.2.1无形资产万元2185.5512.21%12.21%8.57%2.3预备费万元3110.8717.38%17.38%12.19%2.3.1基本预备费万元1295.167.24%7.24%5.08%2.3.2涨价预备费万元1815.7110.14%10.14%7.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17898.84100.00%100.00%70.16%5建设期间费用万元6流动资金万元7613.5242.54%42.54%29.84%7铺底流动资金万元2537.8414.18%14.18%9.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.83%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度199.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21460.2121460.2146380.5146380.513842.721.1主要生产车间12876.1312876.1327828.3127828.312382.491.2辅助生产车间6867.276867.2714841.7614841.761229.671.3其他生产车间1716.821716.822690.072690.07230.562仓储工程4553.094553.0917984.1717984.171083.652.1成品贮存1138.271138.274496.044496.04270.912.2原料仓储2367.612367.619351.779351.77563.502.3辅助材料仓库1047.211047.214136.364136.36249.243供配电工程242.83242.83242.83242.8316.463.1供配电室242.83242.83242.83242.8316.464给排水工程279.26279.26279.26279.2614.724.1给排水279.26279.26279.26279.2614.725服务性工程2883.622883.622883.622883.62173.765.1办公用房1692.721692.721692.721692.7295.175.2生活服务1190.901190.901190.901190.90103.926消防及环保工程813.48813.48813.48813.4855.146.1消防环保工程813.48813.48813.48813.4855.147项目总图工程121.42121.42121.42121.42284.297.1场地及道路硬化8247.691445.831445.837.2场区围墙1445.838247.698247.697.3安全保卫室121.42121.42121.42121.428绿化工程3045.48106.59合计30353.9074048.4774048.475577.33(四)设备方案项目计划购置设备共计172台(套),设备购置费7025.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量659715.53千瓦时,折合81.08吨标准煤。2、项目年总用水量34116.37立方米,折合2.91吨标准煤。3、“纺织品助剂项目投资建设项目”,年用电量659715.53千瓦时,年总用水量34116.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.99吨标准煤/年。达产年综合节能量22.33吨标准煤/年,项目总节能率25.86%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“纺织品助剂项目”主要从事纺织品助剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纺织品助剂项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,

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