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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车车灯项目立项申请报告汽车车灯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24052.02平方米(折合约36.06亩),其中:净用地面积24052.02平方米(红线范围折合约36.06亩)。项目规划总建筑面积31508.15平方米,其中:规划建设主体工程23837.94平方米,计容建筑面积31508.15平方米;预计建筑工程投资2648.89万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车车灯,根据市场情况,预计年产值18439.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6466.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2648.892578.71179.336466.641.1工程费用万元2648.892578.7112741.961.1.1建筑工程费用万元2648.892648.8928.84%1.1.2设备购置及安装费万元2578.712578.7128.07%1.2工程建设其他费用万元1239.041239.0413.49%1.2.1无形资产万元504.75504.751.3预备费万元734.29734.291.3.1基本预备费万元409.13409.131.3.2涨价预备费万元325.16325.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元6466.646466.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2719.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12741.968997.178461.1412741.9612741.9612741.961.1应收账款万元3822.592484.682675.813822.593822.593822.591.2存货万元5733.883727.024013.725733.885733.885733.881.2.1原辅材料万元1720.161118.111204.111720.161720.161720.161.2.2燃料动力万元86.0155.9160.2186.0186.0186.011.2.3在产品万元2637.581714.431846.312637.582637.582637.581.2.4产成品万元1290.12838.58903.091290.121290.121290.121.3现金万元3185.492070.572229.843185.493185.493185.492流动负债万元10022.526514.647015.7610022.5210022.5210022.522.1应付账款万元10022.526514.647015.7610022.5210022.5210022.523流动资金万元2719.441767.641903.612719.442719.442719.444铺底流动资金万元906.47589.21634.54906.47906.47906.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9186.08万元,其中:固定资产投资6466.64万元,占项目总投资的70.40%;流动资金2719.44万元,占项目总投资的29.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2648.89万元,占项目总投资的28.84%;设备购置费2578.71万元,占项目总投资的28.07%;其它投资1239.04万元,占项目总投资的13.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6466.64+2719.44=9186.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9186.08142.05%142.05%100.00%2项目建设投资万元6466.64100.00%100.00%70.40%2.1工程费用万元5227.6080.84%80.84%56.91%2.1.1建筑工程费万元2648.8940.96%40.96%28.84%2.1.2设备购置及安装费万元2578.7139.88%39.88%28.07%2.2工程建设其他费用万元504.757.81%7.81%5.49%2.2.1无形资产万元504.757.81%7.81%5.49%2.3预备费万元734.2911.36%11.36%7.99%2.3.1基本预备费万元409.136.33%6.33%4.45%2.3.2涨价预备费万元325.165.03%5.03%3.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6466.64100.00%100.00%70.40%5建设期间费用万元6流动资金万元2719.4442.05%42.05%29.60%7铺底流动资金万元906.4814.02%14.02%9.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.93%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度179.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10020.9210020.9223837.9423837.942204.461.1主要生产车间6012.556012.5514302.7614302.761366.771.2辅助生产车间3206.693206.697628.147628.14705.431.3其他生产车间801.67801.671382.601382.60132.272仓储工程2126.082126.084985.644985.64335.312.1成品贮存531.52531.521246.411246.4183.832.2原料仓储1105.561105.562592.532592.53174.362.3辅助材料仓库489.00489.001146.701146.7077.123供配电工程113.39113.39113.39113.398.583.1供配电室113.39113.39113.39113.398.584给排水工程130.40130.40130.40130.407.674.1给排水130.40130.40130.40130.407.675服务性工程1346.521346.521346.521346.5290.565.1办公用房643.55643.55643.55643.5553.875.2生活服务702.97702.97702.97702.9743.266消防及环保工程379.86379.86379.86379.8628.746.1消防环保工程379.86379.86379.86379.8628.747项目总图工程56.7056.7056.7056.70-67.497.1场地及道路硬化3877.20692.67692.677.2场区围墙692.673877.203877.207.3安全保卫室56.7056.7056.7056.708绿化工程1173.2141.06合计14173.8631508.1531508.152648.89(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费2578.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量596087.32千瓦时,折合73.26吨标准煤。2、项目年总用水量10455.74立方米,折合0.89吨标准煤。3、“汽车车灯项目投资建设项目”,年用电量596087.32千瓦时,年总用水量10455.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.15吨标准煤/年。达产年综合节能量31.78吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“汽车车灯项目”主要从事汽车车灯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车车灯项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求
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