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文档简介

泓域咨询MACRO/ 枣酱项目立项申请报告枣酱项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。undefined2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11712.52平方米(折合约17.56亩),其中:净用地面积11712.52平方米(红线范围折合约17.56亩)。项目规划总建筑面积13586.52平方米,其中:规划建设主体工程10724.37平方米,计容建筑面积13586.52平方米;预计建筑工程投资1042.46万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为枣酱,根据市场情况,预计年产值10363.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3468.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1042.46878.29197.503468.101.1工程费用万元1042.46878.296711.641.1.1建筑工程费用万元1042.461042.4622.32%1.1.2设备购置及安装费万元878.29878.2918.80%1.2工程建设其他费用万元1547.351547.3533.13%1.2.1无形资产万元887.69887.691.3预备费万元659.66659.661.3.1基本预备费万元368.43368.431.3.2涨价预备费万元291.23291.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元3468.103468.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1202.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6711.643698.186163.226711.646711.646711.641.1应收账款万元2013.49906.071510.122013.492013.492013.491.2存货万元3020.241359.112265.183020.243020.243020.241.2.1原辅材料万元906.07407.73679.55906.07906.07906.071.2.2燃料动力万元45.3020.3933.9845.3045.3045.301.2.3在产品万元1389.31625.191041.981389.311389.311389.311.2.4产成品万元679.55305.80509.67679.55679.55679.551.3现金万元1677.91755.061258.431677.911677.911677.912流动负债万元5509.042479.074131.785509.045509.045509.042.1应付账款万元5509.042479.074131.785509.045509.045509.043流动资金万元1202.60541.17901.951202.601202.601202.604铺底流动资金万元400.86180.39300.65400.86400.86400.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4670.70万元,其中:固定资产投资3468.10万元,占项目总投资的74.25%;流动资金1202.60万元,占项目总投资的25.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1042.46万元,占项目总投资的22.32%;设备购置费878.29万元,占项目总投资的18.80%;其它投资1547.35万元,占项目总投资的33.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3468.10+1202.60=4670.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4670.70134.68%134.68%100.00%2项目建设投资万元3468.10100.00%100.00%74.25%2.1工程费用万元1920.7555.38%55.38%41.12%2.1.1建筑工程费万元1042.4630.06%30.06%22.32%2.1.2设备购置及安装费万元878.2925.32%25.32%18.80%2.2工程建设其他费用万元887.6925.60%25.60%19.01%2.2.1无形资产万元887.6925.60%25.60%19.01%2.3预备费万元659.6619.02%19.02%14.12%2.3.1基本预备费万元368.4310.62%10.62%7.89%2.3.2涨价预备费万元291.238.40%8.40%6.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3468.10100.00%100.00%74.25%5建设期间费用万元6流动资金万元1202.6034.68%34.68%25.75%7铺底流动资金万元400.8711.56%11.56%8.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.20%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度197.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5895.895895.8910724.3710724.37905.141.1主要生产车间3537.533537.536434.626434.62561.191.2辅助生产车间1886.681886.683431.803431.80289.641.3其他生产车间471.67471.67622.01622.0154.312仓储工程1250.901250.901860.401860.40114.202.1成品贮存312.73312.73465.10465.1028.552.2原料仓储650.47650.47967.41967.4159.382.3辅助材料仓库287.71287.71427.89427.8926.273供配电工程66.7166.7166.7166.714.613.1供配电室66.7166.7166.7166.714.614给排水工程76.7276.7276.7276.724.124.1给排水76.7276.7276.7276.724.125服务性工程792.23792.23792.23792.2348.635.1办公用房434.13434.13434.13434.1328.595.2生活服务358.10358.10358.10358.1026.096消防及环保工程223.49223.49223.49223.4915.436.1消防环保工程223.49223.49223.49223.4915.437项目总图工程33.3633.3633.3633.36-75.227.1场地及道路硬化2292.10405.36405.367.2场区围墙405.362292.102292.107.3安全保卫室33.3633.3633.3633.368绿化工程729.9925.55合计8339.3113586.5213586.521042.46(四)设备方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费878.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1191360.97千瓦时,折合146.42吨标准煤。2、项目年总用水量9490.04立方米,折合0.81吨标准煤。3、“枣酱项目投资建设项目”,年用电量1191360.97千瓦时,年总用水量9490.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.23吨标准煤/年。达产年综合节能量49.08吨标准煤/年,项目总节能率22.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“枣酱项目”主要从事枣酱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性枣酱项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。

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