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文档简介
设计开发控制流程设计开发控制流程 执行卡执行卡 1 1 项目项目控制点控制点失控后果描述失控后果描述执行条款执行条款 标准 标准 1 完善 设计和开发控制程序 2 市场分析调查表 应有以下内容 产品功能与性能的要求 相关适用的法律法 规要求 同类产品的相关要求等研发中必要的其它信息 3 市场分析调查表 必须得到评审 以确保输入信息满足设计开发的需要 只有 通过评审的项目才可以进行设计项目的立项 制约 制约 1 营销部业务员或经理按照 市场分析调查表 表格要求收集信息 并填写清楚 由营销部业务员或经理编写 营销部副总审核 总经理批准 2 营销部经理负责组织业务员对 市场分析调查表 进行评审 总经理批准 1 设计输入信 息收集 整 理和评审 1 信息不全 设计开 发无法进行 即使 进行 设计会走很 多弯路 2 设计开发输出容易 偏离客户的要求 责任 责任 1 营销部业务员或经理未能按计划完成 市场分析调查 或不能规范填写的 请建 议人乐捐 50 元 每推迟一天加收 5 元 2 营销部副总未能及时对 市场分析调查 进行评审 请营销部负责人乐捐 30 元 每推迟一天加收 5 元 设计开发控制流程设计开发控制流程 执行卡执行卡 2 2 项目项目控制点控制点失控后果描述失控后果描述执行条款执行条款 标准 标准 1 立项以 市场分析调查表 和客户需求 合同 订单评审结果 的为依据进 行 2 研发工程师负责组织营销 生产部 品管部 财务等部门进行新产品开发立 项评审 并在 新产品开发立项评审表 上签字确认 制约 制约 1 开发部副总负责编制 新产品开发立项评审表 2 营销部 生产部 品管部 财务部 采购部 总经理负责对 新产品开发立 项评审表 进行评审 3 研发工程师负责对新产品开发需求的真实性进行核查 4 稽核中心对新产品开发有无组织召开立项评审会及评审会议的记录进行稽核 2 新产品开发立 项未充分评审 1 新产品设计开发仓促 立项 直接导致开发出 来的新产品不能满足市 场 客户需求 2 给公司带来重大经济 损失 甚至经营危机 3 挫伤市场 研发人员 的积极性 责任 责任 1 未按要求组织开发立项评审时 处罚责任研发工程师 20 元 次 2 各部门提供的资料不真实 被研发工程师稽查发现 处罚责任人 30 元 3 因研发工程师核查不到位导致资料错误的 处罚责任研发工程师 50 元 次 4 上述责任造成经济损失时 按照 赔偿管理制度 处理 设计开发控制流程设计开发控制流程 执行卡执行卡 3 3 项目项目控制点控制点失控后果描述失控后果描述执行条款执行条款 标准 标准 1 开发部项目负责人接到任务后 5 个工作日内将设计任务分解成项目组各成员 的工作任务 制定切实可行的 设计开发计划书 提交开发部经理批准 2 设计开发计划 应包含以下内容 细化设计和研发过程 分解为若干阶段 确定每个阶段的任务 责任人 进度要求 确定各阶段的评审 验证和确 认活动 制约 制约 1 项目负责人负责填写 设计开发计划书 2 设计开发计划书 由开发部副总批准 3 稽核中心对 设计开发计划书 完成状况进行稽核 3 设计开发计划 失控 不能保证按时完成设计 开发任务 给公司带来 损失 责任 责任 1 开发部项目负责人收到任务后未能在 5 个工作日内将设计任务分解成项目 组各成员的工作任务 制定切实可行的 设计开发计划 请项目负责人乐 捐 10 元 开发部副总乐捐 5 元 每推迟一天加收 1 元 设计开发控制流程设计开发控制流程 执行卡执行卡 4 4 项目项目控制点控制点失控后果描述失控后果描述执行条款执行条款 标准 标准 1 完善 设计和开发控制程序 2 检测中心根据设计输入要求进行检测 3 技术部 检测中心对小试样品性能进行评审 制约 制约 1 开发人员或项目负责人提出评审 并填写 设计评审报告 2 检测中心必须提供小试样品的 检测报告 并对 检测报告 所检测的内容负责 由 检测中心负责人审核 开发部副总审批 4 小试样 品性能 评审失 控 1 影响开发进度 不能按时完成 任务 2 没有小试样品 评审 不能保 证设计输出能 否符合输入的 要求 责任 责任 1 开发人员未能按计划评审或未经过小试评审 就组织生产部门量产的 请开发人员乐捐 20 元 项目负责人乐捐 10 元 开发部副总乐捐 10 元 2 检测中心未能及时提供检测报告 检测中心责任人员乐捐 10 元 设计开发控制流程设计开发控制流程 执行卡执行卡 5 5 项目项目控制点控制点失控后果描述失控后果描述执行条款执行条款 标准 标准 1 完善 设计和开发控制程序 2 中试样品生产必须经过小试样品评审后方可进行 3 样品试制单 须说明试产的产品名称 数量 完成期限 4 品管须提供中试产品的材料检验报告 5 生产部须提供试产过程工艺参数 6 检测中心须提供输入性能的 检测报告 制约 制约 1 开发人员组织各部门人员进行评审 2 评审时开发人员必准备 生产工艺资料 供应商评审资料 性能小试检测报告 中试检测报告 材料检测报告 使用说明书 成本核算 等资料 3 采购部须提供中试产品的材料 供应商评审记录 4 稽核中心对中试样品评审状况进行稽核 5 中试样 品评审 失控 1 中试样品评审 失控会影响量 产的工艺操作 可行性 2 中试样品评审 失控无法确认 设计的产品性 能的一致性 无法检验和完 善工艺及品质 文件的准确性 责任 责任 1 开发人员未能准备齐全资料评审的 对开发人员乐捐 10 元 项目负责人乐捐 10 元 2 未能对中试样品进行评审 对开发人员乐捐 10 元 项目负责人乐捐 10 元 设计开发控制流程设计开发控制流程 执行卡执行卡 6 6 项目项目失控点失控点失控后果描述失控后果描述执行条款执行条款 标准 标准 1 完善 设计和开发控制程序 2 数据输出后要经过评审 3 生产部 品管部等部门没有作业标准不能进行作业 制约制约 1 开发的数据 包括配方 工艺 材料等 要按设计开发进度及时输出 2 数据经过相关人员审核后由文控中心资料管理员进行发放 3 接收部门负责人在收到技术文件后 须在 文件分发回收记录表 上签字 确认 4 稽核中心对数据输出状况进行稽核 6数据输出失控 开发的数据输出不 及时 致使生产部 品管部没有作业标 准 责任责任 1 未能及时输出数据 请责任人乐捐 30 元 次 2 数据输出后没有经过评审就发放到相关部门 请责任人乐捐 30 元 次 若 因此给公司造成经济损失的 按有关规定处理 设计开发控制流程设计开发控制流程 执行卡执行卡 7 7 项目项目失控点失控点失控后果描述失控后果描述执行条款执行条款 标准 标准 1 明确工程变更追踪要求 由制程品管组长负责追踪工程变更执行情况 2 制程品管组长制订 工程变更追踪记录 将工程变更的执行状况及时间如 实记录 制约制约 1 制程品管组长在追踪工程变更执行时确认各环节执行情况 执行中出现异 常时 知会工程技术部研发工程师或工艺员协助处理 并追究相关部门的 工作漏失责任 2 将 工程变更追踪 列入稽核中心的 品管部稽核清单 中 每周抽查稽 核 7 工程变更执 行无专人追踪 监督及结案 无制约 监督机制 无 法保障工程变更执行的 彻底性及有效性 责任责任 1 品管部制程品管组长或稽核中心稽核发现因未按工程变更执行造成损失时 处罚相关责任人 20 元 次 2 上述责任造成经济损失时 按照 赔偿管理制度 处理 设计开发控制流程设计开发控制流程 执行卡执行卡 8 8 项目项目失控点失控点失控后果描述失控后果描述执行条款执行条款 标准 标准 1 开发部项目负责人按 设计开发计划书 的期限完成 设计方案 设计 方案评审报告 2 设计方案 应详细阐述产品的功能 参数 结构 外观 包装 安规 执行标准等全方位的要求及实现方式 3 设计方案评审 应记录对 设计方案 评审的结论和整改措施 4 只有评审通过后才能进行下一步的具体的设计工作 制约制约 1 项目负责人按要求填写 设计方案 由项目负责人审核 技术部副总批 准 2 项目负
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