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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纳米材料项目立项申请报告纳米材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41053.85平方米(折合约61.55亩),其中:净用地面积41053.85平方米(红线范围折合约61.55亩)。项目规划总建筑面积51727.85平方米,其中:规划建设主体工程39722.08平方米,计容建筑面积51727.85平方米;预计建筑工程投资3825.70万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纳米材料,根据市场情况,预计年产值17021.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11280.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3825.703274.09183.2711280.271.1工程费用万元3825.703274.0911755.161.1.1建筑工程费用万元3825.703825.7029.04%1.1.2设备购置及安装费万元3274.093274.0924.85%1.2工程建设其他费用万元4180.484180.4831.73%1.2.1无形资产万元1835.141835.141.3预备费万元2345.342345.341.3.1基本预备费万元1373.831373.831.3.2涨价预备费万元971.51971.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元11280.2711280.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1893.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11755.166821.959318.8311755.1611755.1611755.161.1应收账款万元3526.552115.932644.913526.553526.553526.551.2存货万元5289.823173.893967.375289.825289.825289.821.2.1原辅材料万元1586.95952.171190.211586.951586.951586.951.2.2燃料动力万元79.3547.6159.5179.3579.3579.351.2.3在产品万元2433.321459.991824.992433.322433.322433.321.2.4产成品万元1190.21714.13892.661190.211190.211190.211.3现金万元2938.791763.272204.092938.792938.792938.792流动负债万元9861.945917.167396.459861.949861.949861.942.1应付账款万元9861.945917.167396.459861.949861.949861.943流动资金万元1893.221135.931419.911893.221893.221893.224铺底流动资金万元631.07378.64473.30631.07631.07631.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13173.49万元,其中:固定资产投资11280.27万元,占项目总投资的85.63%;流动资金1893.22万元,占项目总投资的14.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3825.70万元,占项目总投资的29.04%;设备购置费3274.09万元,占项目总投资的24.85%;其它投资4180.48万元,占项目总投资的31.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11280.27+1893.22=13173.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13173.49116.78%116.78%100.00%2项目建设投资万元11280.27100.00%100.00%85.63%2.1工程费用万元7099.7962.94%62.94%53.89%2.1.1建筑工程费万元3825.7033.91%33.91%29.04%2.1.2设备购置及安装费万元3274.0929.02%29.02%24.85%2.2工程建设其他费用万元1835.1416.27%16.27%13.93%2.2.1无形资产万元1835.1416.27%16.27%13.93%2.3预备费万元2345.3420.79%20.79%17.80%2.3.1基本预备费万元1373.8312.18%12.18%10.43%2.3.2涨价预备费万元971.518.61%8.61%7.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11280.27100.00%100.00%85.63%5建设期间费用万元6流动资金万元1893.2216.78%16.78%14.37%7铺底流动资金万元631.075.59%5.59%4.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.06%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度183.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21205.7221205.7239722.0839722.083231.551.1主要生产车间12723.4312723.4323833.2523833.252003.561.2辅助生产车间6785.836785.8312711.0712711.071034.101.3其他生产车间1696.461696.462303.882303.88193.892仓储工程4499.094499.097803.757803.75461.722.1成品贮存1124.771124.771950.941950.94115.432.2原料仓储2339.532339.534057.954057.95240.092.3辅助材料仓库1034.791034.791794.861794.86106.203供配电工程239.95239.95239.95239.9515.973.1供配电室239.95239.95239.95239.9515.974给排水工程275.94275.94275.94275.9414.294.1给排水275.94275.94275.94275.9414.295服务性工程2849.422849.422849.422849.42168.595.1办公用房1215.281215.281215.281215.2867.525.2生活服务1634.141634.141634.141634.1477.296消防及环保工程803.84803.84803.84803.8453.516.1消防环保工程803.84803.84803.84803.8453.517项目总图工程119.98119.98119.98119.98-207.157.1场地及道路硬化8353.691488.761488.767.2场区围墙1488.768353.698353.697.3安全保卫室119.98119.98119.98119.988绿化工程2492.1087.22合计29993.9451727.8551727.853825.70(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费3274.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1211214.28千瓦时,折合148.86吨标准煤。2、项目年总用水量9289.18立方米,折合0.79吨标准煤。3、“纳米材料项目投资建设项目”,年用电量1211214.28千瓦时,年总用水量9289.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.65吨标准煤/年。达产年综合节能量58.20吨标准煤/年,项目总节能率22.06%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“纳米材料项目”主要从事纳米材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纳米材料项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建

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