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泓域咨询MACRO/ 高档玻璃卡纸项目立项申请报告高档玻璃卡纸项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19009.50平方米(折合约28.50亩),其中:净用地面积19009.50平方米(红线范围折合约28.50亩)。项目规划总建筑面积21100.55平方米,其中:规划建设主体工程14689.58平方米,计容建筑面积21100.55平方米;预计建筑工程投资1751.56万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档玻璃卡纸,根据市场情况,预计年产值9538.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5275.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1751.561835.11185.095275.071.1工程费用万元1751.561835.116262.271.1.1建筑工程费用万元1751.561751.5627.58%1.1.2设备购置及安装费万元1835.111835.1128.90%1.2工程建设其他费用万元1688.401688.4026.59%1.2.1无形资产万元721.48721.481.3预备费万元966.92966.921.3.1基本预备费万元468.81468.811.3.2涨价预备费万元498.11498.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元5275.075275.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1075.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6262.273089.135028.166262.276262.276262.271.1应收账款万元1878.68845.411502.941878.681878.681878.681.2存货万元2818.021268.112254.422818.022818.022818.021.2.1原辅材料万元845.41380.43676.32845.41845.41845.411.2.2燃料动力万元42.2719.0233.8242.2742.2742.271.2.3在产品万元1296.29583.331037.031296.291296.291296.291.2.4产成品万元634.05285.32507.24634.05634.05634.051.3现金万元1565.57704.511252.451565.571565.571565.572流动负债万元5187.102334.204149.685187.105187.105187.102.1应付账款万元5187.102334.204149.685187.105187.105187.103流动资金万元1075.17483.83860.141075.171075.171075.174铺底流动资金万元358.39161.28286.71358.39358.39358.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6350.24万元,其中:固定资产投资5275.07万元,占项目总投资的83.07%;流动资金1075.17万元,占项目总投资的16.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1751.56万元,占项目总投资的27.58%;设备购置费1835.11万元,占项目总投资的28.90%;其它投资1688.40万元,占项目总投资的26.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5275.07+1075.17=6350.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6350.24120.38%120.38%100.00%2项目建设投资万元5275.07100.00%100.00%83.07%2.1工程费用万元3586.6767.99%67.99%56.48%2.1.1建筑工程费万元1751.5633.20%33.20%27.58%2.1.2设备购置及安装费万元1835.1134.79%34.79%28.90%2.2工程建设其他费用万元721.4813.68%13.68%11.36%2.2.1无形资产万元721.4813.68%13.68%11.36%2.3预备费万元966.9218.33%18.33%15.23%2.3.1基本预备费万元468.818.89%8.89%7.38%2.3.2涨价预备费万元498.119.44%9.44%7.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5275.07100.00%100.00%83.07%5建设期间费用万元6流动资金万元1075.1720.38%20.38%16.93%7铺底流动资金万元358.396.79%6.79%5.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.85%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度185.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8715.668715.6614689.5814689.581341.321.1主要生产车间5229.405229.408813.758813.75831.621.2辅助生产车间2789.012789.014700.674700.67429.221.3其他生产车间697.25697.25852.00852.0080.482仓储工程1849.151849.154167.134167.13276.732.1成品贮存462.29462.291041.781041.7869.182.2原料仓储961.56961.562166.912166.91143.902.3辅助材料仓库425.30425.30958.44958.4463.653供配电工程98.6298.6298.6298.627.373.1供配电室98.6298.6298.6298.627.374给排水工程113.41113.41113.41113.416.594.1给排水113.41113.41113.41113.416.595服务性工程1171.131171.131171.131171.1377.775.1办公用房674.27674.27674.27674.2740.135.2生活服务496.86496.86496.86496.8633.756消防及环保工程330.38330.38330.38330.3824.686.1消防环保工程330.38330.38330.38330.3824.687项目总图工程49.3149.3149.3149.31-30.397.1场地及道路硬化3347.01571.36571.367.2场区围墙571.363347.013347.017.3安全保卫室49.3149.3149.3149.318绿化工程1356.9347.49合计12327.6621100.5521100.551751.56(四)设备方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1835.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量598528.30千瓦时,折合73.56吨标准煤。2、项目年总用水量9383.70立方米,折合0.80吨标准煤。3、“高档玻璃卡纸项目投资建设项目”,年用电量598528.30千瓦时,年总用水量9383.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.36吨标准煤/年。达产年综合节能量28.92吨标准煤/年,项目总节能率20.95%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“高档玻璃卡纸项目”主要从事高档玻璃卡纸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档玻璃卡纸项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出

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