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文档简介

泓域咨询MACRO/ 耳机项目立项申请报告耳机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38652.65平方米(折合约57.95亩),其中:净用地面积38652.65平方米(红线范围折合约57.95亩)。项目规划总建筑面积49475.39平方米,其中:规划建设主体工程38185.81平方米,计容建筑面积49475.39平方米;预计建筑工程投资3681.39万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为耳机,根据市场情况,预计年产值36365.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11007.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3681.393381.79189.9411007.021.1工程费用万元3681.393381.7927048.591.1.1建筑工程费用万元3681.393681.3924.12%1.1.2设备购置及安装费万元3381.793381.7922.16%1.2工程建设其他费用万元3943.843943.8425.84%1.2.1无形资产万元1743.681743.681.3预备费万元2200.162200.161.3.1基本预备费万元1214.291214.291.3.2涨价预备费万元985.87985.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元11007.0211007.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4252.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27048.5910829.2318522.9827048.5927048.5927048.591.1应收账款万元8114.583245.836085.938114.588114.588114.581.2存货万元12171.874868.759128.9012171.8712171.8712171.871.2.1原辅材料万元3651.561460.622738.673651.563651.563651.561.2.2燃料动力万元182.5873.03136.93182.58182.58182.581.2.3在产品万元5599.062239.624199.305599.065599.065599.061.2.4产成品万元2738.671095.472054.002738.672738.672738.671.3现金万元6762.152704.865071.616762.156762.156762.152流动负债万元22795.709118.2817096.7822795.7022795.7022795.702.1应付账款万元22795.709118.2817096.7822795.7022795.7022795.703流动资金万元4252.891701.163189.674252.894252.894252.894铺底流动资金万元1417.62567.051063.221417.621417.621417.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15259.91万元,其中:固定资产投资11007.02万元,占项目总投资的72.13%;流动资金4252.89万元,占项目总投资的27.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3681.39万元,占项目总投资的24.12%;设备购置费3381.79万元,占项目总投资的22.16%;其它投资3943.84万元,占项目总投资的25.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11007.02+4252.89=15259.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15259.91138.64%138.64%100.00%2项目建设投资万元11007.02100.00%100.00%72.13%2.1工程费用万元7063.1864.17%64.17%46.29%2.1.1建筑工程费万元3681.3933.45%33.45%24.12%2.1.2设备购置及安装费万元3381.7930.72%30.72%22.16%2.2工程建设其他费用万元1743.6815.84%15.84%11.43%2.2.1无形资产万元1743.6815.84%15.84%11.43%2.3预备费万元2200.1619.99%19.99%14.42%2.3.1基本预备费万元1214.2911.03%11.03%7.96%2.3.2涨价预备费万元985.878.96%8.96%6.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11007.02100.00%100.00%72.13%5建设期间费用万元6流动资金万元4252.8938.64%38.64%27.87%7铺底流动资金万元1417.6312.88%12.88%9.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.74%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度189.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18511.6018511.6038185.8138185.813125.481.1主要生产车间11106.9611106.9622911.4922911.491937.801.2辅助生产车间5923.715923.7112219.4612219.461000.151.3其他生产车间1480.931480.932214.782214.78187.532仓储工程3927.503927.507338.237338.23436.822.1成品贮存981.88981.881834.561834.56109.202.2原料仓储2042.302042.303815.883815.88227.152.3辅助材料仓库903.33903.331687.791687.79100.473供配电工程209.47209.47209.47209.4714.033.1供配电室209.47209.47209.47209.4714.034给排水工程240.89240.89240.89240.8912.554.1给排水240.89240.89240.89240.8912.555服务性工程2487.412487.412487.412487.41148.075.1办公用房1066.371066.371066.371066.3788.655.2生活服务1421.041421.041421.041421.0483.216消防及环保工程701.71701.71701.71701.7146.996.1消防环保工程701.71701.71701.71701.7146.997项目总图工程104.73104.73104.73104.73-184.667.1场地及道路硬化7276.491565.901565.907.2场区围墙1565.907276.497276.497.3安全保卫室104.73104.73104.73104.738绿化工程2345.8882.11合计26183.3149475.3949475.393681.39(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3381.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量762318.05千瓦时,折合93.69吨标准煤。2、项目年总用水量23640.05立方米,折合2.02吨标准煤。3、“耳机项目投资建设项目”,年用电量762318.05千瓦时,年总用水量23640.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.71吨标准煤/年。达产年综合节能量23.93吨标准煤/年,项目总节能率27.16%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“耳机项目”主要从事耳机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性耳机项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园区环境保护规划要求。因此,建设

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