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文档简介

泓域咨询MACRO/ 粉项目立项申请报告粉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7383.69平方米(折合约11.07亩),其中:净用地面积7383.69平方米(红线范围折合约11.07亩)。项目规划总建筑面积9377.29平方米,其中:规划建设主体工程6479.70平方米,计容建筑面积9377.29平方米;预计建筑工程投资721.70万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为粉,根据市场情况,预计年产值3478.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2113.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元721.70923.06190.952113.821.1工程费用万元721.70923.062715.691.1.1建筑工程费用万元721.70721.7027.39%1.1.2设备购置及安装费万元923.06923.0635.03%1.2工程建设其他费用万元469.06469.0617.80%1.2.1无形资产万元190.22190.221.3预备费万元278.84278.841.3.1基本预备费万元117.62117.621.3.2涨价预备费万元161.22161.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元2113.822113.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金521.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2715.691050.171466.262715.692715.692715.691.1应收账款万元814.71366.62570.29814.71814.71814.711.2存货万元1222.06549.93855.441222.061222.061222.061.2.1原辅材料万元366.62164.98256.63366.62366.62366.621.2.2燃料动力万元18.338.2512.8318.3318.3318.331.2.3在产品万元562.15252.97393.50562.15562.15562.151.2.4产成品万元274.96123.73192.47274.96274.96274.961.3现金万元678.92305.52475.25678.92678.92678.922流动负债万元2194.50987.521536.152194.502194.502194.502.1应付账款万元2194.50987.521536.152194.502194.502194.503流动资金万元521.19234.54364.83521.19521.19521.194铺底流动资金万元173.7378.18121.61173.73173.73173.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2635.01万元,其中:固定资产投资2113.82万元,占项目总投资的80.22%;流动资金521.19万元,占项目总投资的19.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资721.70万元,占项目总投资的27.39%;设备购置费923.06万元,占项目总投资的35.03%;其它投资469.06万元,占项目总投资的17.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2113.82+521.19=2635.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2635.01124.66%124.66%100.00%2项目建设投资万元2113.82100.00%100.00%80.22%2.1工程费用万元1644.7677.81%77.81%62.42%2.1.1建筑工程费万元721.7034.14%34.14%27.39%2.1.2设备购置及安装费万元923.0643.67%43.67%35.03%2.2工程建设其他费用万元190.229.00%9.00%7.22%2.2.1无形资产万元190.229.00%9.00%7.22%2.3预备费万元278.8413.19%13.19%10.58%2.3.1基本预备费万元117.625.56%5.56%4.46%2.3.2涨价预备费万元161.227.63%7.63%6.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2113.82100.00%100.00%80.22%5建设期间费用万元6流动资金万元521.1924.66%24.66%19.78%7铺底流动资金万元173.738.22%8.22%6.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.25%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度190.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2675.392675.396479.706479.70548.561.1主要生产车间1605.231605.233887.823887.82340.111.2辅助生产车间856.12856.122073.502073.50175.541.3其他生产车间214.03214.03375.82375.8232.912仓储工程567.62567.621883.431883.43115.962.1成品贮存141.91141.91470.86470.8628.992.2原料仓储295.16295.16979.38979.3860.302.3辅助材料仓库130.55130.55433.19433.1926.673供配电工程30.2730.2730.2730.272.103.1供配电室30.2730.2730.2730.272.104给排水工程34.8134.8134.8134.811.884.1给排水34.8134.8134.8134.811.885服务性工程359.49359.49359.49359.4922.135.1办公用房163.48163.48163.48163.4812.815.2生活服务196.01196.01196.01196.0110.436消防及环保工程101.41101.41101.41101.417.026.1消防环保工程101.41101.41101.41101.417.027项目总图工程15.1415.1415.1415.149.207.1场地及道路硬化1005.87218.27218.277.2场区围墙218.271005.871005.877.3安全保卫室15.1415.1415.1415.148绿化工程424.4214.85合计3784.149377.299377.29721.70(四)设备方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费923.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量485266.82千瓦时,折合59.64吨标准煤。2、项目年总用水量2500.36立方米,折合0.21吨标准煤。3、“粉项目投资建设项目”,年用电量485266.82千瓦时,年总用水量2500.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.85吨标准煤/年。达产年综合节能量15.91吨标准煤/年,项目总节能率28.63%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“粉项目”主要从事粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性粉项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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