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文档简介

泓域咨询MACRO/ 络筒高精度专用纸管项目立项申请报告络筒高精度专用纸管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14700.68平方米(折合约22.04亩),其中:净用地面积14700.68平方米(红线范围折合约22.04亩)。项目规划总建筑面积24844.15平方米,其中:规划建设主体工程19354.69平方米,计容建筑面积24844.15平方米;预计建筑工程投资1926.28万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为络筒高精度专用纸管,根据市场情况,预计年产值7788.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4092.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1926.281747.21185.694092.611.1工程费用万元1926.281747.215402.541.1.1建筑工程费用万元1926.281926.2839.21%1.1.2设备购置及安装费万元1747.211747.2135.57%1.2工程建设其他费用万元419.12419.128.53%1.2.1无形资产万元212.96212.961.3预备费万元206.16206.161.3.1基本预备费万元84.2084.201.3.2涨价预备费万元121.96121.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元4092.614092.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金820.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5402.542461.763601.925402.545402.545402.541.1应收账款万元1620.76648.301215.571620.761620.761620.761.2存货万元2431.14972.461823.362431.142431.142431.141.2.1原辅材料万元729.34291.74547.01729.34729.34729.341.2.2燃料动力万元36.4714.5927.3536.4736.4736.471.2.3在产品万元1118.32447.33838.741118.321118.321118.321.2.4产成品万元547.01218.80410.25547.01547.01547.011.3现金万元1350.63540.251012.981350.631350.631350.632流动负债万元4582.431832.973436.824582.434582.434582.432.1应付账款万元4582.431832.973436.824582.434582.434582.433流动资金万元820.11328.04615.08820.11820.11820.114铺底流动资金万元273.37109.35205.03273.37273.37273.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4912.72万元,其中:固定资产投资4092.61万元,占项目总投资的83.31%;流动资金820.11万元,占项目总投资的16.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1926.28万元,占项目总投资的39.21%;设备购置费1747.21万元,占项目总投资的35.57%;其它投资419.12万元,占项目总投资的8.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4092.61+820.11=4912.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4912.72120.04%120.04%100.00%2项目建设投资万元4092.61100.00%100.00%83.31%2.1工程费用万元3673.4989.76%89.76%74.78%2.1.1建筑工程费万元1926.2847.07%47.07%39.21%2.1.2设备购置及安装费万元1747.2142.69%42.69%35.57%2.2工程建设其他费用万元212.965.20%5.20%4.33%2.2.1无形资产万元212.965.20%5.20%4.33%2.3预备费万元206.165.04%5.04%4.20%2.3.1基本预备费万元84.202.06%2.06%1.71%2.3.2涨价预备费万元121.962.98%2.98%2.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4092.61100.00%100.00%83.31%5建设期间费用万元6流动资金万元820.1120.04%20.04%16.69%7铺底流动资金万元273.376.68%6.68%5.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.68%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度185.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6306.706306.7019354.6919354.691650.721.1主要生产车间3784.023784.0211612.8111612.811023.451.2辅助生产车间2018.142018.146193.506193.50528.231.3其他生产车间504.54504.541122.571122.5799.042仓储工程1338.061338.063568.153568.15221.322.1成品贮存334.51334.51892.04892.0455.332.2原料仓储695.79695.791855.441855.44115.092.3辅助材料仓库307.75307.75820.67820.6750.903供配电工程71.3671.3671.3671.364.983.1供配电室71.3671.3671.3671.364.984给排水工程82.0782.0782.0782.074.454.1给排水82.0782.0782.0782.074.455服务性工程847.44847.44847.44847.4452.565.1办公用房484.07484.07484.07484.0722.505.2生活服务363.37363.37363.37363.3727.656消防及环保工程239.07239.07239.07239.0716.686.1消防环保工程239.07239.07239.07239.0716.687项目总图工程35.6835.6835.6835.68-56.757.1场地及道路硬化2478.84390.78390.787.2场区围墙390.782478.842478.847.3安全保卫室35.6835.6835.6835.688绿化工程923.5032.32合计8920.3724844.1524844.151926.28(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1747.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1362961.87千瓦时,折合167.51吨标准煤。2、项目年总用水量3902.52立方米,折合0.33吨标准煤。3、“络筒高精度专用纸管项目投资建设项目”,年用电量1362961.87千瓦时,年总用水量3902.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.84吨标准煤/年。达产年综合节能量44.62吨标准煤/年,项目总节能率21.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“络筒高精度专用纸管项目”主要从事络筒高精度专用纸管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性络筒高精度专用纸管项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建

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