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文档简介

泓域咨询MACRO/ 菜籽油项目立项申请报告菜籽油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19783.22平方米(折合约29.66亩),其中:净用地面积19783.22平方米(红线范围折合约29.66亩)。项目规划总建筑面积31653.15平方米,其中:规划建设主体工程20218.05平方米,计容建筑面积31653.15平方米;预计建筑工程投资2320.31万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为菜籽油,根据市场情况,预计年产值7138.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5267.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2320.312126.96177.615267.911.1工程费用万元2320.312126.964648.961.1.1建筑工程费用万元2320.312320.3136.86%1.1.2设备购置及安装费万元2126.962126.9633.79%1.2工程建设其他费用万元820.64820.6413.04%1.2.1无形资产万元422.07422.071.3预备费万元398.57398.571.3.1基本预备费万元188.44188.441.3.2涨价预备费万元210.13210.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元5267.915267.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1026.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4648.961981.434135.514648.964648.964648.961.1应收账款万元1394.69557.881115.751394.691394.691394.691.2存货万元2092.03836.811673.632092.032092.032092.031.2.1原辅材料万元627.61251.04502.09627.61627.61627.611.2.2燃料动力万元31.3812.5525.1031.3831.3831.381.2.3在产品万元962.33384.93769.87962.33962.33962.331.2.4产成品万元470.71188.28376.57470.71470.71470.711.3现金万元1162.24464.90929.791162.241162.241162.242流动负债万元3622.611449.042898.093622.613622.613622.612.1应付账款万元3622.611449.042898.093622.613622.613622.613流动资金万元1026.35410.54821.081026.351026.351026.354铺底流动资金万元342.11136.85273.69342.11342.11342.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6294.26万元,其中:固定资产投资5267.91万元,占项目总投资的83.69%;流动资金1026.35万元,占项目总投资的16.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2320.31万元,占项目总投资的36.86%;设备购置费2126.96万元,占项目总投资的33.79%;其它投资820.64万元,占项目总投资的13.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5267.91+1026.35=6294.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6294.26119.48%119.48%100.00%2项目建设投资万元5267.91100.00%100.00%83.69%2.1工程费用万元4447.2784.42%84.42%70.66%2.1.1建筑工程费万元2320.3144.05%44.05%36.86%2.1.2设备购置及安装费万元2126.9640.38%40.38%33.79%2.2工程建设其他费用万元422.078.01%8.01%6.71%2.2.1无形资产万元422.078.01%8.01%6.71%2.3预备费万元398.577.57%7.57%6.33%2.3.1基本预备费万元188.443.58%3.58%2.99%2.3.2涨价预备费万元210.133.99%3.99%3.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5267.91100.00%100.00%83.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1026.3519.48%19.48%16.31%7铺底流动资金万元342.126.49%6.49%5.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.06%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度177.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9938.989938.9820218.0520218.051630.281.1主要生产车间5963.395963.3912130.8312130.831010.771.2辅助生产车间3180.473180.476469.786469.78521.691.3其他生产车间795.12795.121172.651172.6597.822仓储工程2108.692108.697432.827432.82435.892.1成品贮存527.17527.171858.201858.20108.972.2原料仓储1096.521096.523865.073865.07226.662.3辅助材料仓库485.00485.001709.551709.55100.253供配电工程112.46112.46112.46112.467.423.1供配电室112.46112.46112.46112.467.424给排水工程129.33129.33129.33129.336.644.1给排水129.33129.33129.33129.336.645服务性工程1335.511335.511335.511335.5178.325.1办公用房766.24766.24766.24766.2433.105.2生活服务569.27569.27569.27569.2733.526消防及环保工程376.75376.75376.75376.7524.866.1消防环保工程376.75376.75376.75376.7524.867项目总图工程56.2356.2356.2356.2392.257.1场地及道路硬化3611.26726.00726.007.2场区围墙726.003611.263611.267.3安全保卫室56.2356.2356.2356.238绿化工程1275.8544.65合计14057.9631653.1531653.152320.31(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2126.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量1161092.82千瓦时,折合142.70吨标准煤。2、项目年总用水量6573.90立方米,折合0.56吨标准煤。3、“菜籽油项目投资建设项目”,年用电量1161092.82千瓦时,年总用水量6573.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.26吨标准煤/年。达产年综合节能量40.41吨标准煤/年,项目总节能率22.16%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“菜籽油项目”主要从事菜籽油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性菜籽油项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目

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