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文档简介
泓域咨询MACRO/ 跑步机塑料配件项目立项申请报告跑步机塑料配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10578.62平方米(折合约15.86亩),其中:净用地面积10578.62平方米(红线范围折合约15.86亩)。项目规划总建筑面积10578.62平方米,其中:规划建设主体工程7433.72平方米,计容建筑面积10578.62平方米;预计建筑工程投资781.21万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为跑步机塑料配件,根据市场情况,预计年产值7495.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2643.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元781.211309.60166.682643.541.1工程费用万元781.211309.605205.951.1.1建筑工程费用万元781.21781.2122.19%1.1.2设备购置及安装费万元1309.601309.6037.20%1.2工程建设其他费用万元552.73552.7315.70%1.2.1无形资产万元267.59267.591.3预备费万元285.14285.141.3.1基本预备费万元158.00158.001.3.2涨价预备费万元127.14127.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元2643.542643.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金876.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5205.953197.403576.095205.955205.955205.951.1应收账款万元1561.781015.161093.251561.781561.781561.781.2存货万元2342.681522.741639.872342.682342.682342.681.2.1原辅材料万元702.80456.82491.96702.80702.80702.801.2.2燃料动力万元35.1422.8424.6035.1435.1435.141.2.3在产品万元1077.63700.46754.341077.631077.631077.631.2.4产成品万元527.10342.62368.97527.10527.10527.101.3现金万元1301.49845.97911.041301.491301.491301.492流动负债万元4329.532814.193030.674329.534329.534329.532.1应付账款万元4329.532814.193030.674329.534329.534329.533流动资金万元876.42569.67613.49876.42876.42876.424铺底流动资金万元292.14189.89204.50292.14292.14292.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3519.96万元,其中:固定资产投资2643.54万元,占项目总投资的75.10%;流动资金876.42万元,占项目总投资的24.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资781.21万元,占项目总投资的22.19%;设备购置费1309.60万元,占项目总投资的37.20%;其它投资552.73万元,占项目总投资的15.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2643.54+876.42=3519.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3519.96133.15%133.15%100.00%2项目建设投资万元2643.54100.00%100.00%75.10%2.1工程费用万元2090.8179.09%79.09%59.40%2.1.1建筑工程费万元781.2129.55%29.55%22.19%2.1.2设备购置及安装费万元1309.6049.54%49.54%37.20%2.2工程建设其他费用万元267.5910.12%10.12%7.60%2.2.1无形资产万元267.5910.12%10.12%7.60%2.3预备费万元285.1410.79%10.79%8.10%2.3.1基本预备费万元158.005.98%5.98%4.49%2.3.2涨价预备费万元127.144.81%4.81%3.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2643.54100.00%100.00%75.10%5建设期间费用万元6流动资金万元876.4233.15%33.15%24.90%7铺底流动资金万元292.1411.05%11.05%8.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.67%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度166.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5659.425659.427433.727433.72603.861.1主要生产车间3395.653395.654460.234460.23374.391.2辅助生产车间1811.011811.012378.792378.79193.241.3其他生产车间452.75452.75431.16431.1636.232仓储工程1200.731200.732044.192044.19120.772.1成品贮存300.18300.18511.05511.0530.192.2原料仓储624.38624.381062.981062.9862.802.3辅助材料仓库276.17276.17470.16470.1627.783供配电工程64.0464.0464.0464.044.263.1供配电室64.0464.0464.0464.044.264给排水工程73.6473.6473.6473.643.814.1给排水73.6473.6473.6473.643.815服务性工程760.46760.46760.46760.4644.935.1办公用房372.19372.19372.19372.1920.975.2生活服务388.27388.27388.27388.2722.036消防及环保工程214.53214.53214.53214.5314.266.1消防环保工程214.53214.53214.53214.5314.267项目总图工程32.0232.0232.0232.02-38.087.1场地及道路硬化2149.05326.60326.607.2场区围墙326.602149.052149.057.3安全保卫室32.0232.0232.0232.028绿化工程782.8227.40合计8004.8410578.6210578.62781.21(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1309.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1294044.86千瓦时,折合159.04吨标准煤。2、项目年总用水量5387.82立方米,折合0.46吨标准煤。3、“跑步机塑料配件项目投资建设项目”,年用电量1294044.86千瓦时,年总用水量5387.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.50吨标准煤/年。达产年综合节能量42.40吨标准煤/年,项目总节能率21.53%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“跑步机塑料配件项目”主要从事跑步机塑料配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性跑步机塑料配件项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规
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