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谷物饮料项目投资运营分析报告范文模板谷物饮料项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 谷物饮料项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体 情况说明 一 经营环境分析 1 党的十八大以来 我国经济发展取得历史性成就 发生历史性变 革 为其他领域改革发展提供了重要物质条件 经济实力再上新台阶 成为世界经济增长的主要动力源和稳定器 供给侧结构性改革深入推进 促进供求平衡 经济结构出现重大变 革 经济体制改革驰而不息 经济更具活力和韧性 基本公共服务 均等化程度不断提高 脱贫攻坚战取得决定性进展 形成世界上人 口最多的中等收入群体 人民获得感 幸福感明显增强 中国特色社会主义进入了新时代 我国经济发展也进入了新时代 基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段 我国经济运行平稳 稳中有进 但也面临 稳中有变 变中有忧 外部环境复杂严峻 经济面临下行压力 的局势 从内部看 为解决长期积累的结构性矛盾 我国深入推进供给侧结 构性改革 在取得成绩的同时也遇到一些困难 矛盾和挑战 2019年 我国经济虽然面临下行压力 但经济发展长期向好的基本 面没有改变 我们要坚定信心 激活内生动力 坚持推动高质量发展 在发展中 迎接挑战 在变局中抓住机遇 2 全面落实 中国制造2025 战略部署 牢固树立创新 协调 绿 色 开放 共享的发展理念 坚持走新型工业化道路 以提高发展 质量和效益为中心 以先进制造为支撑 以创新驱动为核心 大力 发展智能制造 绿色制造 服务型制造 全球化制造 做强我市制 造 唱响我市品牌 提升我市质量 打造研发制造能力强大 产业 价值链占据高端 辐射带动作用显著的全国先进制造研发基地 为 我市全面建成高质量小康社会奠定坚实基础 3 着眼大势认识当前经济形势 更要冷静看清我国发展仍处于并将 长期处于重要战略机遇期 当今世界 正在经历百年未有之大变局 大变局之中 我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期 又要紧 紧盯住大变局中同生并存的危和机 要紧扣重要战略机遇新内涵 化危为机 转危为安 变压力为动力 要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级 提升科技创新能力 深 化改革开放 加快绿色发展 积极参与全球经济治理体系变革 牢 牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇 二 项目情况说明为了积极响应某某经济技术开发区关于促进谷物 饮料产业发展的政策要求 xxx科技发展公司通过科学调研 合理布 局 计划在某某经济技术开发区新建 谷物饮料项目 预计总用 地面积19836 58平方米 折合约29 74亩 其中净用地面积19836 58平方米 项目规划总建筑面积27771 21平方米 计容建筑面积277 71 21平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数52 60 建筑 容积率1 40 建设区域绿化覆盖率7 58 固定资产投资强度171 08 万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资6260 49万元 其中固定资产投资50 87 92万元 占项目总投资的81 27 流动资金1172 57万元 占项 目总投资的18 73 在固定资产投资中建筑工程投资2077 96万元 占项目总投资的33 1 9 设备购置费2616 96万元 占项目总投资的41 80 其它投资费 用393 00万元 占项目总投资的6 28 项目建成投入正常运营后主要生产谷物饮料产品 根据谨慎财务测 算 预期达纲年营业收入10123 00万元 总成本费用8080 70万元 税金及附加113 15万元 利润总额2042 30万元 利税总额2437 15 万元 税后净利润1531 72万元 达纲年纳税总额905 42万元 达纲 年投资利润率32 62 投资利税率38 93 投资回报率24 47 全 部投资回收期5 59年 提供就业职位170个 达纲年综合节能量17 8 2吨标准煤 年 项目总节能率28 94 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析经济新常态 需要创新宏观调控思路和方式 培 育经济发展的持久动力 从根本上说 就是向改革要动力 向结构调整要助力 向民生改善 要潜力 就是要激活力 把该放的权放到位 让市场主体真正放开 手脚 就是要补短板 把该做的事做好 增加公共产品有效供给 就是要强实体 把该给的政策给足 夯实发展的微观基础 新常态是新的探索 要创新宏观调控思路和方式 统筹稳增长促改 革调结构惠民生防风险 以改革开路 充分发挥市场的决定性作用 激发企业和社会活力 培育经济发展的内生动力 加快经济转型 升级结构优化 更好地改善民生 2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大 特别是近期经济 形势出现的一些值得高度关注的新变化 可能意味着负向产出缺口 开始扩大 宏观政策需要再调整和再定位 正因如此 中央经济工作会议指出 宏观政策要强化逆周期调节 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策 稳定总需求 积极的财政政策要加力提效 实施更大规模的减税降费 稳健的货 币政策要松紧适度 保持流动性合理充裕 结构性政策要强化体制机制建设 坚持向改革要动力 深化国资国 企 财税金融 土地 市场准入 社会管理等领域改革 中国经济告别旧常态 迈入新常态 所谓经济发展新常态 就是指我国经济向形态更高级 分工更复杂 结构更合理的阶段演化 从经济增长速度来看 正从高速增长转向中高速增长 从经济发展 方式来看 正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长 从经济 结构来看 正从增量扩能为主转向调整存量 做优增量并存的深度 调整 从经济发展动力来看 正从传统增长点转向新的增长点 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某某经济 技术开发区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某某经济 技术开发区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化 有着积极的推动意义 2 项目拟建设在某某经济技术开发区内 工程选址符合某某经济技 术开发区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区 域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供 应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率32 62 投 资利税率38 93 全部投资回报率24 47 全部投资回收期5 59年 固定资产投资回收期5 59年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积27771 21平方米 计容建筑面积27771 21平方米 购置先进的技术装备共计99台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资6260 49万元 其中固定资产投资5087 92万 元 流动资金1172 57万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入10123 00万元 总成本费用8080 70万元 年利税总额2437 1 5万元 其中税后净利润1531 72万元 纳税总额905 42万元 其中 增值税281 70万元 税金及附加113 15万元 年缴纳企业所得税510 57万元 年利润总额2042 30万元 全部投资回收期5 59年 固定 资产投资回收期5 59年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 十三五 期间 技术改造工作将紧密围绕 中国制造2025 互联网 技术创新 制造业与互联网融合发展等新要求 以提 高质量效益为核心 以企业为主体 以问题为导向 以创新为动力 以智能制造 服务型制造 绿色制造和产品高端化为重点 充分 运用先进适用技术 工艺和装备 推动企业普遍实施技术改造 不 断延伸产业链 提高附加值 推动传统产业迈向中高端 打造河北 制造业升级版 尽早实现建设制造强省的目标 近期将重点开展八大行动智能制造行动 绿色制造行动 服务化制 造行动 工业强基行动 产品高端化行动 创新能力提升行动 大智移云 培育行动 开展消费品 三品 培育行动 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资5963 58万元 占计 划投资的95 26 其中完成固定资产投资4720 14万元 占总投资的79 15 完成流动 资金投资1243 44 占总投资的20 85 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入9875 61万元 同比增长8 52 775 66万元 其中 主营业务收入为8928 11万元 占营业总收入的90 41 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2139 99万元 较去年同期相比增长502 10万元 增长率30 66 实现净利润1604 99万元 较去年同期相比增长207 37万元 增长率 14 84 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5963 581 1 完成比例95 26 2完成固定资产投资万元4720 142 1 完成比例79 15 3完成流动资金投资万元1243 443 1 完成比例20 85 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率35 88 2 财务内部收益率25 52 3 投资回报率26 91 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到11227 57万元 其中流动资产总额3817 26万元 占资产总额的34 00 资产负债率23 57 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模 重点 支持中小企业技术创新 结构调整 节能减排 开拓市场 扩大就 业 以及改善对中小企业的公共服务 加快设立国家中小企业发展基金 发挥财政资金的引导作用 带动 社会资金支持中小企业发展 地方财政也要加大对中小企业的支持力度 设立包括中央 地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融 资担保基金和担保机构 各级财政要加大支持力度 综合运用资本注入 风险补偿和奖励补 助等多种方式 提高担保机构对中小企业的融资担保能力 落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税 准备金提 取和代偿损失税前扣除的政策 国土资源 住房城乡建设 金融 工商等部门要为中小企业和担保 机构开展抵押物和出质的登记 确权 转让等提供优质服务 加强对融资性担保机构的监管 引导其规范发展 鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品 面对国际国内经济发展新环境 十三五 时期 中小企业依然面 临着较大的经营压力 资本 土地等要素成本持续维持高位 招工 难 用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解 传统产业 领域中的大多数中小企业处于产业链中低端 存在高耗低效 产能 过剩 产品同质化严重等问题 盈利能力依然较弱 转方式 调结 构任务十分艰巨 2 发挥民间投资在制造业发展中的作用 关键是要为广大民营企业 创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境 国务院把简政放权 放管结合 优化服务作为全面深化改革特别是 供给侧结构性改革的重要内容 作为推动大众创业万众创新和培育 发展新动能的重要抓手 为推动经济转型升级 扩大就业 保持经 济平稳运行发挥了重要作用 近年来 从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变 相继出台了一系列重大政策鼓励 支持和引导民营经济加快发展 民营经济已成为我省国民经济的重要支撑 财政收入的重要 扩大 投资的重要主体 吸纳劳动力和安置就业的主渠道 体制创新和机 制创新的重要推动力 为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡 献 国家发改委出台 关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的 实施意见 对各地 各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新 兴产业方面提出了十条要求 包括清理规范现有针对民营企业和民 间资本的准入条件 战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企 业同等对待 支持民营企业充分利用新型金融工具 等等 这一系列的措施 目的是鼓励和引导民营企业在节能环保 新一代 信息技术 生物 高端装备制造 新能源 新材料 新能源汽车等 战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业 二 法人治理结构xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某某经济技术开发区项目建设地为重点 分析 谷物饮料项目 对 节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同 群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某某经济技术开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响 当地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资 源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因 此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显 地提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某某经济技 术开发区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行 环境 直接服务于某某经济技术开发区项目建设地的规划开发 促 进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某某经济技术开发区项目建设地的环境状况 进 一步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该 区域谷物饮料产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积19836 58平方米 折合约29 74亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 十二五 时期 工业领域坚持把发展资源节约型 环境友好型 工业作为转型升级的重要着力点 把节能减排作为转方式 调结构 的重要抓手 大力推进技术改造 推广节能环保新技术 新装备和 新产品 逐步完善节能减排工作体系 圆满完成 十二五 目标任 务 工业能效和水效大幅提升 规模以上企业单位工业增加值能耗累计 下降28 实现节能量6 9亿吨标准煤 单位工业增加值用水量累计 下降35 提前一年完成 十二五 淘汰落后产能任务 工业清洁生产先进适用工艺技术大范围示范推广 开展有毒有害原 料替代 工业产品绿色设计推进机制初步建立 工业资源综合利用产业规模稳步壮大 技术装备水平不断提高 五 年利用大宗工业固体废物约70亿吨 再生资源12亿吨 节能环保产业快速增长 xx年节能环保装备 资源综合利用 节能 服务等节能环保产业产值约4万亿元 十二五 期间 工业领域全面落实 工业清洁生产推行 十二五 规划 实现由重点抓技术推广应用向设计开发 工艺技术进步 有毒有害物质替代全过程全面推行清洁生产的转变 通过组织实施清洁生产技术示范与推广 大力推进工业产品绿色设 计 开展有毒有害原料 产品 替代 实现了工业领域清洁生产全 面推行 前四年 工业化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物排放量分别 下降28 15 6 7 和4 1 为国家 十二五 污染物减排目标完 成做出了重要贡献 3 支持企业实施绿色战略 绿色标准 绿色管理和绿色生产 开展 绿色企业文化建设 提升品牌绿色竞争力 引导企业建立集资源 能源 环境 安全 职业卫生为一体的绿色 管理体系 将绿色管理贯穿于企业研发 设计 采购 生产 营销 服务等全过程 实现生产经营管理全过程绿色化 培育一批具有自主品牌 核心技术能力强的绿色龙头骨干企业 发 挥大型企业集团示范带动作用 在绿色发展上先行先试 引导企业 建立信息公开制度 定期发布社会责任报告和可持续发展报告 随着对发展规律认识的不断深化 越来越多的人意识到 绿水青山 就是金山银山 保护生态环境就是保护生产力 改善生态环境就是 发展生产力 绿色循环低碳发展 是当今时代科技革命和产业变革的方向 是最 有前途的发展领域 我国在这方面的潜力相当大 可以形成很多新 的经济增长点 为经济转型升级添加强劲的 绿色动力 抓住绿色转型机遇 推进能源革命 加快能源技术创新 推进传统 制造业绿色改造 不断提高我国经济发展绿色水平 我们完全可以 实现经济发展与生态改善的双赢 四 项目区绿色节能发展倡导全民参与 推动全社会树立节能是 第一能源 节约就是增加资源的理念 深入开展全民节约行动和节 能 进机关 进单位 进企业 进军营 进商超 进宾馆 进学校 进家庭 进社区 进农村 等 十进 活动 第五章综合评价 1 一是工业增加值增速整体呈现 前高后稳 态势 xx年1 11月 规上工业增加值同比增长6 6 较xx年提升0 6个百分点 回 升幅度远超年初预期 二是增速季末回升特征明显 xx年3月 6月和9月的工业增加值当月增速分别为7 6 7 6 和6 6 普遍高于其他非季末月份 三是新兴产业快速发展 xx年1 11月 高技术制造业 装备制造业增加值同比分别增长13 5 11 4 增速领先规上工业增加值增速6 9 4 8个百分点 四是传统产业改造提升步伐显著加快 xx年1 11月 制造业技改投资同比增长14 3 增速明显高于去年同期 占 全部制造业投资的比重为48 1 2 该项目适应国内和国际谷物饮料行业总体发展趋势 是国家支持 和鼓励发展的产业 谷物饮料市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率32 62 投资利税率38 93 全部投资回报率24 47 全部投资回收期5 59年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某某经济技术开发区建设谷物饮料项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某 某经济技术开发区及某某经济技术开发区 十三五 谷物饮料产业 发展规划 切合某某经济技术开发区经济发展的实际需求 是一项 经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某某经济技术 开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元2077 962616 96171 085087 921 1工程费用万元2077 962616 9 66817 341 1 1建筑工程费用万元2077 962077 9633 19 1 1 2设备 购置及安装费万元2616 962616 9641 80 1 2工程建设其他费用万元 393 00393 006 28 1 2 1无形资产万元187 00187 001 3预备费万元 206 00206 001 3 1基本预备费万元95 6495 641 3 2涨价预备费万 元110 36110 362建设期利息万元3固定资产投资现值万元5087 9250 87 92流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第 三年第四年第五年1流动资产万元6817 345182 535077 036817 3468 17 346817 341 1应收账款万元2045 xx29 381431 642045 202045 2 02045 201 2存货万元3067 801994 072147 463067 803067 803067 801 2 1原辅材料万元920 34598 22644 24920 34920 34920 341 2 2燃料动力万元46 0229 9132 2146 0246 0246 021 2 3在产品万元1 411 19917 27987 831411 191411 191411 191 2 4产成品万元690 2 6448 67483 18690 26690 26690 261 3现金万元1704 341107 82119 3 031704 341704 341704 342流动负债万元5644 773669 103951 34 5644 775644 775644 772 1应付账款万元5644 773669 103951 3456 44 775644 775644 773流动资金万元1172 57762 17820 801172 571 172 571172 574铺底流动资金万元390 85254 06273 60390 85390 8 5390 85总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定 投资比例占总投资比例1项目总投资万元6260 49123 05 123 05 100 00 2项目建设投资万元5087 92100 00 100 00 81 27 2 1工程费用 万元4694 9292 28 92 28 74 99 2 1 1建筑工程费万元2077 9640 8 4 40 84 33 19 2 1 2设备购置及安装费万元2616 9651 43 51 43 4 1 80 2 2工程建设其他费用万元187 003 68 3 68 2 99 2 2 1无形 资产万元187 003 68 3 68 2 99 2 3预备费万元206 004 05 4 05 3 29 2 3 1基本预备费万元95 641 88 1 88 1 53 2 3 2涨价预备费 万元110 362 17 2 17 1 76 3建设期利息万元4固定资产投资现值万 元5087 92100 00 100 00 81 27 5建设期间费用万元6流动资金万元 1172 5723 05 23 05 18 73 7铺底流动资金万元390 867 68 7 68 6 24 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二 年第三年第四年第五年1营业收入万元6579 957086 1010123 001012 3 0010123 001 1谷物饮料万元6579 957086 1010123 0010123 0010 123 002现价增加值万元2105 582267 553239 363239 363239 363增 值税万元183 10197 19281 70281 7028

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