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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚氨酯泡沫塑料项目立项申请报告聚氨酯泡沫塑料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37492.07平方米(折合约56.21亩),其中:净用地面积37492.07平方米(红线范围折合约56.21亩)。项目规划总建筑面积46490.17平方米,其中:规划建设主体工程29006.20平方米,计容建筑面积46490.17平方米;预计建筑工程投资3498.83万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚氨酯泡沫塑料,根据市场情况,预计年产值17022.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9664.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3498.833256.89171.939664.191.1工程费用万元3498.833256.8910322.211.1.1建筑工程费用万元3498.833498.8330.32%1.1.2设备购置及安装费万元3256.893256.8928.22%1.2工程建设其他费用万元2908.472908.4725.20%1.2.1无形资产万元1456.251456.251.3预备费万元1452.221452.221.3.1基本预备费万元594.77594.771.3.2涨价预备费万元857.45857.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元9664.199664.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1876.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10322.218504.079703.7010322.2110322.2110322.211.1应收账款万元3096.662012.832477.333096.663096.663096.661.2存货万元4644.993019.253716.004644.994644.994644.991.2.1原辅材料万元1393.50905.771114.801393.501393.501393.501.2.2燃料动力万元69.6745.2955.7469.6769.6769.671.2.3在产品万元2136.701388.851709.362136.702136.702136.701.2.4产成品万元1045.12679.33836.101045.121045.121045.121.3现金万元2580.551677.362064.442580.552580.552580.552流动负债万元8445.685489.696756.548445.688445.688445.682.1应付账款万元8445.685489.696756.548445.688445.688445.683流动资金万元1876.531219.741501.221876.531876.531876.534铺底流动资金万元625.50406.58500.41625.50625.50625.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11540.72万元,其中:固定资产投资9664.19万元,占项目总投资的83.74%;流动资金1876.53万元,占项目总投资的16.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3498.83万元,占项目总投资的30.32%;设备购置费3256.89万元,占项目总投资的28.22%;其它投资2908.47万元,占项目总投资的25.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9664.19+1876.53=11540.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11540.72119.42%119.42%100.00%2项目建设投资万元9664.19100.00%100.00%83.74%2.1工程费用万元6755.7269.90%69.90%58.54%2.1.1建筑工程费万元3498.8336.20%36.20%30.32%2.1.2设备购置及安装费万元3256.8933.70%33.70%28.22%2.2工程建设其他费用万元1456.2515.07%15.07%12.62%2.2.1无形资产万元1456.2515.07%15.07%12.62%2.3预备费万元1452.2215.03%15.03%12.58%2.3.1基本预备费万元594.776.15%6.15%5.15%2.3.2涨价预备费万元857.458.87%8.87%7.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9664.19100.00%100.00%83.74%5建设期间费用万元6流动资金万元1876.5319.42%19.42%16.26%7铺底流动资金万元625.516.47%6.47%5.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.12%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.00%,固定资产投资强度171.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18321.5718321.5729006.2029006.202401.291.1主要生产车间10992.9410992.9417403.7217403.721488.801.2辅助生产车间5862.905862.909281.989281.98768.411.3其他生产车间1465.731465.731682.361682.36144.082仓储工程3887.183887.1811364.5811364.58684.232.1成品贮存971.79971.792841.142841.14171.062.2原料仓储2021.332021.335909.585909.58355.802.3辅助材料仓库894.05894.052613.852613.85157.373供配电工程207.32207.32207.32207.3214.043.1供配电室207.32207.32207.32207.3214.044给排水工程238.41238.41238.41238.4112.564.1给排水238.41238.41238.41238.4112.565服务性工程2461.882461.882461.882461.88148.225.1办公用房985.52985.52985.52985.5273.365.2生活服务1476.361476.361476.361476.3678.056消防及环保工程694.51694.51694.51694.5147.046.1消防环保工程694.51694.51694.51694.5147.047项目总图工程103.66103.66103.66103.66115.077.1场地及道路硬化7012.891068.331068.337.2场区围墙1068.337012.897012.897.3安全保卫室103.66103.66103.66103.668绿化工程2182.2476.38合计25914.5246490.1746490.173498.83(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3256.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量440027.33千瓦时,折合54.08吨标准煤。2、项目年总用水量12006.57立方米,折合1.03吨标准煤。3、“聚氨酯泡沫塑料项目投资建设项目”,年用电量440027.33千瓦时,年总用水量12006.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.11吨标准煤/年。达产年综合节能量18.37吨标准煤/年,项目总节能率20.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“聚氨酯泡沫塑料项目”主要从事聚氨酯泡沫塑料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚氨酯泡沫塑料项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环
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