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文档简介

泓域咨询MACRO/ 锂电子电池金属壳项目立项申请报告锂电子电池金属壳项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39006.16平方米(折合约58.48亩),其中:净用地面积39006.16平方米(红线范围折合约58.48亩)。项目规划总建筑面积42516.71平方米,其中:规划建设主体工程27118.39平方米,计容建筑面积42516.71平方米;预计建筑工程投资3241.48万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锂电子电池金属壳,根据市场情况,预计年产值20139.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10341.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3241.482999.84176.8310341.021.1工程费用万元3241.482999.8412380.761.1.1建筑工程费用万元3241.483241.4826.01%1.1.2设备购置及安装费万元2999.842999.8424.08%1.2工程建设其他费用万元4099.704099.7032.90%1.2.1无形资产万元1705.871705.871.3预备费万元2393.832393.831.3.1基本预备费万元1265.531265.531.3.2涨价预备费万元1128.301128.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元10341.0210341.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2119.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12380.768943.6410276.1712380.7612380.7612380.761.1应收账款万元3714.232228.542599.963714.233714.233714.231.2存货万元5571.343342.813899.945571.345571.345571.341.2.1原辅材料万元1671.401002.841169.981671.401671.401671.401.2.2燃料动力万元83.5750.1458.5083.5783.5783.571.2.3在产品万元2562.821537.691793.972562.822562.822562.821.2.4产成品万元1253.55752.13877.491253.551253.551253.551.3现金万元3095.191857.112166.633095.193095.193095.192流动负债万元10261.726157.037183.2010261.7210261.7210261.722.1应付账款万元10261.726157.037183.2010261.7210261.7210261.723流动资金万元2119.041271.421483.332119.042119.042119.044铺底流动资金万元706.34423.81494.44706.34706.34706.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12460.06万元,其中:固定资产投资10341.02万元,占项目总投资的82.99%;流动资金2119.04万元,占项目总投资的17.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3241.48万元,占项目总投资的26.01%;设备购置费2999.84万元,占项目总投资的24.08%;其它投资4099.70万元,占项目总投资的32.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10341.02+2119.04=12460.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12460.06120.49%120.49%100.00%2项目建设投资万元10341.02100.00%100.00%82.99%2.1工程费用万元6241.3260.35%60.35%50.09%2.1.1建筑工程费万元3241.4831.35%31.35%26.01%2.1.2设备购置及安装费万元2999.8429.01%29.01%24.08%2.2工程建设其他费用万元1705.8716.50%16.50%13.69%2.2.1无形资产万元1705.8716.50%16.50%13.69%2.3预备费万元2393.8323.15%23.15%19.21%2.3.1基本预备费万元1265.5312.24%12.24%10.16%2.3.2涨价预备费万元1128.3010.91%10.91%9.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10341.02100.00%100.00%82.99%5建设期间费用万元6流动资金万元2119.0420.49%20.49%17.01%7铺底流动资金万元706.356.83%6.83%5.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.96%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度176.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17914.2517914.2527118.3927118.392274.261.1主要生产车间10748.5510748.5516271.0316271.031410.041.2辅助生产车间5732.565732.568677.888677.88727.761.3其他生产车间1433.141433.141572.871572.87136.462仓储工程3800.763800.7610008.9110008.91610.462.1成品贮存950.19950.192502.232502.23152.622.2原料仓储1976.401976.405204.635204.63317.442.3辅助材料仓库874.17874.172302.052302.05140.413供配电工程202.71202.71202.71202.7113.913.1供配电室202.71202.71202.71202.7113.914给排水工程233.11233.11233.11233.1112.444.1给排水233.11233.11233.11233.1112.445服务性工程2407.152407.152407.152407.15146.825.1办公用房1419.551419.551419.551419.5580.315.2生活服务987.60987.60987.60987.6078.906消防及环保工程679.07679.07679.07679.0746.606.1消防环保工程679.07679.07679.07679.0746.607项目总图工程101.35101.35101.35101.3562.597.1场地及道路硬化7052.481285.461285.467.2场区围墙1285.467052.487052.487.3安全保卫室101.35101.35101.35101.358绿化工程2125.6174.40合计25338.4042516.7142516.713241.48(四)设备方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费2999.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量1086561.56千瓦时,折合133.54吨标准煤。2、项目年总用水量11885.70立方米,折合1.02吨标准煤。3、“锂电子电池金属壳项目投资建设项目”,年用电量1086561.56千瓦时,年总用水量11885.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.56吨标准煤/年。达产年综合节能量37.95吨标准煤/年,项目总节能率23.00%,能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“锂电子电池金属壳项目”主要从事锂电子电池金属壳项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锂电子电池金属壳项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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