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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新型高效连铸连轧结晶器项目立项申请报告新型高效连铸连轧结晶器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24552.27平方米(折合约36.81亩),其中:净用地面积24552.27平方米(红线范围折合约36.81亩)。项目规划总建筑面积25288.84平方米,其中:规划建设主体工程15242.04平方米,计容建筑面积25288.84平方米;预计建筑工程投资2167.63万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型高效连铸连轧结晶器,根据市场情况,预计年产值13589.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6173.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2167.633273.00167.716173.411.1工程费用万元2167.633273.009061.041.1.1建筑工程费用万元2167.632167.6326.94%1.1.2设备购置及安装费万元3273.003273.0040.68%1.2工程建设其他费用万元732.78732.789.11%1.2.1无形资产万元384.31384.311.3预备费万元348.47348.471.3.1基本预备费万元141.25141.251.3.2涨价预备费万元207.22207.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元6173.416173.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1872.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9061.045191.346676.389061.049061.049061.041.1应收账款万元2718.311630.992174.652718.312718.312718.311.2存货万元4077.472446.483261.974077.474077.474077.471.2.1原辅材料万元1223.24733.94978.591223.241223.241223.241.2.2燃料动力万元61.1636.7048.9361.1661.1661.161.2.3在产品万元1875.641125.381500.511875.641875.641875.641.2.4产成品万元917.43550.46733.94917.43917.43917.431.3现金万元2265.261359.161812.212265.262265.262265.262流动负债万元7188.454313.075750.767188.457188.457188.452.1应付账款万元7188.454313.075750.767188.457188.457188.453流动资金万元1872.591123.551498.071872.591872.591872.594铺底流动资金万元624.19374.52499.36624.19624.19624.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8046.00万元,其中:固定资产投资6173.41万元,占项目总投资的76.73%;流动资金1872.59万元,占项目总投资的23.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2167.63万元,占项目总投资的26.94%;设备购置费3273.00万元,占项目总投资的40.68%;其它投资732.78万元,占项目总投资的9.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6173.41+1872.59=8046.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8046.00130.33%130.33%100.00%2项目建设投资万元6173.41100.00%100.00%76.73%2.1工程费用万元5440.6388.13%88.13%67.62%2.1.1建筑工程费万元2167.6335.11%35.11%26.94%2.1.2设备购置及安装费万元3273.0053.02%53.02%40.68%2.2工程建设其他费用万元384.316.23%6.23%4.78%2.2.1无形资产万元384.316.23%6.23%4.78%2.3预备费万元348.475.64%5.64%4.33%2.3.1基本预备费万元141.252.29%2.29%1.76%2.3.2涨价预备费万元207.223.36%3.36%2.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6173.41100.00%100.00%76.73%5建设期间费用万元6流动资金万元1872.5930.33%30.33%23.27%7铺底流动资金万元624.2010.11%10.11%7.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.13%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度167.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11826.3111826.3115242.0415242.041437.121.1主要生产车间7095.797095.799145.229145.22891.011.2辅助生产车间3784.423784.424877.454877.45459.881.3其他生产车间946.10946.10884.04884.0486.232仓储工程2509.122509.126530.426530.42447.802.1成品贮存627.28627.281632.611632.61111.952.2原料仓储1304.741304.743395.823395.82232.862.3辅助材料仓库577.10577.101502.001502.00102.993供配电工程133.82133.82133.82133.8210.323.1供配电室133.82133.82133.82133.8210.324给排水工程153.89153.89153.89153.899.234.1给排水153.89153.89153.89153.899.235服务性工程1589.111589.111589.111589.11108.975.1办公用房876.48876.48876.48876.4852.705.2生活服务712.63712.63712.63712.6363.736消防及环保工程448.30448.30448.30448.3034.586.1消防环保工程448.30448.30448.30448.3034.587项目总图工程66.9166.9166.9166.9161.507.1场地及道路硬化4437.77961.69961.697.2场区围墙961.694437.774437.777.3安全保卫室66.9166.9166.9166.918绿化工程1660.1958.11合计16727.4625288.8425288.842167.63(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3273.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量982819.91千瓦时,折合120.79吨标准煤。2、项目年总用水量9753.07立方米,折合0.83吨标准煤。3、“新型高效连铸连轧结晶器项目投资建设项目”,年用电量982819.91千瓦时,年总用水量9753.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.62吨标准煤/年。达产年综合节能量49.68吨标准煤/年,项目总节能率23.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“新型高效连铸连轧结晶器项目”主要从事新型高效连铸连轧结晶器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型高效连铸连轧结晶器项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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