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文档简介

泓域咨询MACRO/ 玻璃钢化项目立项申请报告玻璃钢化项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29534.76平方米(折合约44.28亩),其中:净用地面积29534.76平方米(红线范围折合约44.28亩)。项目规划总建筑面积34260.32平方米,其中:规划建设主体工程25838.54平方米,计容建筑面积34260.32平方米;预计建筑工程投资2455.57万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃钢化,根据市场情况,预计年产值17214.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7907.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2455.572805.18178.597907.971.1工程费用万元2455.572805.1812578.051.1.1建筑工程费用万元2455.572455.5723.75%1.1.2设备购置及安装费万元2805.182805.1827.13%1.2工程建设其他费用万元2647.222647.2225.60%1.2.1无形资产万元1430.311430.311.3预备费万元1216.911216.911.3.1基本预备费万元593.65593.651.3.2涨价预备费万元623.26623.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元7907.977907.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2431.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12578.055088.489542.0812578.0512578.0512578.051.1应收账款万元3773.411509.372830.063773.413773.413773.411.2存货万元5660.122264.054245.095660.125660.125660.121.2.1原辅材料万元1698.04679.211273.531698.041698.041698.041.2.2燃料动力万元84.9033.9663.6884.9084.9084.901.2.3在产品万元2603.661041.461952.742603.662603.662603.661.2.4产成品万元1273.53509.41955.151273.531273.531273.531.3现金万元3144.511257.812358.383144.513144.513144.512流动负债万元10146.454058.587609.8410146.4510146.4510146.452.1应付账款万元10146.454058.587609.8410146.4510146.4510146.453流动资金万元2431.60972.641823.702431.602431.602431.604铺底流动资金万元810.53324.21607.90810.53810.53810.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10339.57万元,其中:固定资产投资7907.97万元,占项目总投资的76.48%;流动资金2431.60万元,占项目总投资的23.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2455.57万元,占项目总投资的23.75%;设备购置费2805.18万元,占项目总投资的27.13%;其它投资2647.22万元,占项目总投资的25.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7907.97+2431.60=10339.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10339.57130.75%130.75%100.00%2项目建设投资万元7907.97100.00%100.00%76.48%2.1工程费用万元5260.7566.52%66.52%50.88%2.1.1建筑工程费万元2455.5731.05%31.05%23.75%2.1.2设备购置及安装费万元2805.1835.47%35.47%27.13%2.2工程建设其他费用万元1430.3118.09%18.09%13.83%2.2.1无形资产万元1430.3118.09%18.09%13.83%2.3预备费万元1216.9115.39%15.39%11.77%2.3.1基本预备费万元593.657.51%7.51%5.74%2.3.2涨价预备费万元623.267.88%7.88%6.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7907.97100.00%100.00%76.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2431.6030.75%30.75%23.52%7铺底流动资金万元810.5310.25%10.25%7.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.39%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度178.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12401.2712401.2725838.5425838.542037.141.1主要生产车间7440.767440.7615503.1215503.121263.031.2辅助生产车间3968.413968.418268.338268.33651.881.3其他生产车间992.10992.101498.641498.64122.232仓储工程2631.102631.105474.165474.16313.882.1成品贮存657.77657.771368.541368.5478.472.2原料仓储1368.171368.172846.562846.56163.222.3辅助材料仓库605.15605.151259.061259.0672.193供配电工程140.33140.33140.33140.339.053.1供配电室140.33140.33140.33140.339.054给排水工程161.37161.37161.37161.378.104.1给排水161.37161.37161.37161.378.105服务性工程1666.371666.371666.371666.3795.555.1办公用房943.56943.56943.56943.5655.765.2生活服务722.81722.81722.81722.8151.706消防及环保工程470.09470.09470.09470.0930.326.1消防环保工程470.09470.09470.09470.0930.327项目总图工程70.1670.1670.1670.16-97.767.1场地及道路硬化4649.40791.97791.977.2场区围墙791.974649.404649.407.3安全保卫室70.1670.1670.1670.168绿化工程1693.8859.29合计17540.6934260.3234260.322455.57(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费2805.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量500238.17千瓦时,折合61.48吨标准煤。2、项目年总用水量12062.82立方米,折合1.03吨标准煤。3、“玻璃钢化项目投资建设项目”,年用电量500238.17千瓦时,年总用水量12062.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.51吨标准煤/年。达产年综合节能量18.67吨标准煤/年,项目总节能率25.97%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“玻璃钢化项目”主要从事玻璃钢化项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃钢化项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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