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文档简介
泓域咨询MACRO/ 网布项目立项申请报告网布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21143.90平方米(折合约31.70亩),其中:净用地面积21143.90平方米(红线范围折合约31.70亩)。项目规划总建筑面积22623.97平方米,其中:规划建设主体工程16478.12平方米,计容建筑面积22623.97平方米;预计建筑工程投资1828.49万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为网布,根据市场情况,预计年产值9884.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5294.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1828.492342.21167.035294.851.1工程费用万元1828.492342.216153.191.1.1建筑工程费用万元1828.491828.4928.69%1.1.2设备购置及安装费万元2342.212342.2136.76%1.2工程建设其他费用万元1124.151124.1517.64%1.2.1无形资产万元595.50595.501.3预备费万元528.65528.651.3.1基本预备费万元255.92255.921.3.2涨价预备费万元272.73272.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元5294.855294.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1077.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6153.194122.844773.216153.196153.196153.191.1应收账款万元1845.961107.571384.471845.961845.961845.961.2存货万元2768.941661.362076.702768.942768.942768.941.2.1原辅材料万元830.68498.41623.01830.68830.68830.681.2.2燃料动力万元41.5324.9231.1541.5341.5341.531.2.3在产品万元1273.71764.23955.281273.711273.711273.711.2.4产成品万元623.01373.81467.26623.01623.01623.011.3现金万元1538.30922.981153.721538.301538.301538.302流动负债万元5075.603045.363806.705075.605075.605075.602.1应付账款万元5075.603045.363806.705075.605075.605075.603流动资金万元1077.59646.55808.191077.591077.591077.594铺底流动资金万元359.19215.52269.40359.19359.19359.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6372.44万元,其中:固定资产投资5294.85万元,占项目总投资的83.09%;流动资金1077.59万元,占项目总投资的16.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1828.49万元,占项目总投资的28.69%;设备购置费2342.21万元,占项目总投资的36.76%;其它投资1124.15万元,占项目总投资的17.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5294.85+1077.59=6372.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6372.44120.35%120.35%100.00%2项目建设投资万元5294.85100.00%100.00%83.09%2.1工程费用万元4170.7078.77%78.77%65.45%2.1.1建筑工程费万元1828.4934.53%34.53%28.69%2.1.2设备购置及安装费万元2342.2144.24%44.24%36.76%2.2工程建设其他费用万元595.5011.25%11.25%9.34%2.2.1无形资产万元595.5011.25%11.25%9.34%2.3预备费万元528.659.98%9.98%8.30%2.3.1基本预备费万元255.924.83%4.83%4.02%2.3.2涨价预备费万元272.735.15%5.15%4.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5294.85100.00%100.00%83.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1077.5920.35%20.35%16.91%7铺底流动资金万元359.206.78%6.78%5.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.73%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度167.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7583.497583.4916478.1216478.121464.951.1主要生产车间4550.094550.099886.879886.87908.271.2辅助生产车间2426.722426.725273.005273.00468.781.3其他生产车间606.68606.68955.73955.7387.902仓储工程1608.941608.943994.803994.80258.292.1成品贮存402.24402.24998.70998.7064.572.2原料仓储836.65836.652077.302077.30134.312.3辅助材料仓库370.06370.06918.80918.8059.413供配电工程85.8185.8185.8185.816.243.1供配电室85.8185.8185.8185.816.244给排水工程98.6898.6898.6898.685.584.1给排水98.6898.6898.6898.685.585服务性工程1019.001019.001019.001019.0065.895.1办公用房436.87436.87436.87436.8731.715.2生活服务582.13582.13582.13582.1334.396消防及环保工程287.46287.46287.46287.4620.916.1消防环保工程287.46287.46287.46287.4620.917项目总图工程42.9142.9142.9142.91-38.407.1场地及道路硬化2890.49466.70466.707.2场区围墙466.702890.492890.497.3安全保卫室42.9142.9142.9142.918绿化工程1286.7045.03合计10726.3022623.9722623.971828.49(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2342.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1220245.90千瓦时,折合149.97吨标准煤。2、项目年总用水量4867.12立方米,折合0.42吨标准煤。3、“网布项目投资建设项目”,年用电量1220245.90千瓦时,年总用水量4867.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.39吨标准煤/年。达产年综合节能量42.42吨标准煤/年,项目总节能率25.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“网布项目”主要从事网布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性网布项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标
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