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泓域咨询MACRO/ 精制石英砂项目立项申请报告精制石英砂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27927.29平方米(折合约41.87亩),其中:净用地面积27927.29平方米(红线范围折合约41.87亩)。项目规划总建筑面积39656.75平方米,其中:规划建设主体工程29234.38平方米,计容建筑面积39656.75平方米;预计建筑工程投资3356.65万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精制石英砂,根据市场情况,预计年产值12984.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8254.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3356.653399.57197.158254.671.1工程费用万元3356.653399.578822.731.1.1建筑工程费用万元3356.653356.6533.53%1.1.2设备购置及安装费万元3399.573399.5733.96%1.2工程建设其他费用万元1498.451498.4514.97%1.2.1无形资产万元859.47859.471.3预备费万元638.98638.981.3.1基本预备费万元310.20310.201.3.2涨价预备费万元328.78328.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元8254.678254.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1756.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8822.735672.397314.198822.738822.738822.731.1应收账款万元2646.821455.752117.462646.822646.822646.821.2存货万元3970.232183.633176.183970.233970.233970.231.2.1原辅材料万元1191.07655.09952.861191.071191.071191.071.2.2燃料动力万元59.5532.7547.6459.5559.5559.551.2.3在产品万元1826.311004.471461.041826.311826.311826.311.2.4产成品万元893.30491.32714.64893.30893.30893.301.3现金万元2205.681213.131764.552205.682205.682205.682流动负债万元7066.093886.355652.877066.097066.097066.092.1应付账款万元7066.093886.355652.877066.097066.097066.093流动资金万元1756.64966.151405.311756.641756.641756.644铺底流动资金万元585.54322.05468.44585.54585.54585.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10011.31万元,其中:固定资产投资8254.67万元,占项目总投资的82.45%;流动资金1756.64万元,占项目总投资的17.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3356.65万元,占项目总投资的33.53%;设备购置费3399.57万元,占项目总投资的33.96%;其它投资1498.45万元,占项目总投资的14.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8254.67+1756.64=10011.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10011.31121.28%121.28%100.00%2项目建设投资万元8254.67100.00%100.00%82.45%2.1工程费用万元6756.2281.85%81.85%67.49%2.1.1建筑工程费万元3356.6540.66%40.66%33.53%2.1.2设备购置及安装费万元3399.5741.18%41.18%33.96%2.2工程建设其他费用万元859.4710.41%10.41%8.58%2.2.1无形资产万元859.4710.41%10.41%8.58%2.3预备费万元638.987.74%7.74%6.38%2.3.1基本预备费万元310.203.76%3.76%3.10%2.3.2涨价预备费万元328.783.98%3.98%3.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8254.67100.00%100.00%82.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1756.6421.28%21.28%17.55%7铺底流动资金万元585.557.09%7.09%5.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.73%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度197.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15544.9215544.9229234.3829234.382721.921.1主要生产车间9326.959326.9517540.6317540.631687.591.2辅助生产车间4974.374974.379355.009355.00871.011.3其他生产车间1243.591243.591695.591695.59163.322仓储工程3298.073298.076774.546774.54458.732.1成品贮存824.52824.521693.631693.63114.682.2原料仓储1715.001715.003522.763522.76238.542.3辅助材料仓库758.56758.561558.141558.14105.513供配电工程175.90175.90175.90175.9013.403.1供配电室175.90175.90175.90175.9013.404给排水工程202.28202.28202.28202.2811.994.1给排水202.28202.28202.28202.2811.995服务性工程2088.782088.782088.782088.78141.445.1办公用房863.18863.18863.18863.1877.685.2生活服务1225.601225.601225.601225.6071.166消防及环保工程589.26589.26589.26589.2644.896.1消防环保工程589.26589.26589.26589.2644.897项目总图工程87.9587.9587.9587.95-119.747.1场地及道路硬化5569.601261.211261.217.2场区围墙1261.215569.605569.607.3安全保卫室87.9587.9587.9587.958绿化工程2400.5884.02合计21987.1639656.7539656.753356.65(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3399.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1107879.46千瓦时,折合136.16吨标准煤。2、项目年总用水量8968.50立方米,折合0.77吨标准煤。3、“精制石英砂项目投资建设项目”,年用电量1107879.46千瓦时,年总用水量8968.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.93吨标准煤/年。达产年综合节能量36.40吨标准煤/年,项目总节能率24.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“精制石英砂项目”主要从事精制石英砂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精制石英砂项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合

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