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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电饭锅项目立项申请报告电饭锅项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25946.30平方米(折合约38.90亩),其中:净用地面积25946.30平方米(红线范围折合约38.90亩)。项目规划总建筑面积36324.82平方米,其中:规划建设主体工程25442.00平方米,计容建筑面积36324.82平方米;预计建筑工程投资2583.54万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电饭锅,根据市场情况,预计年产值13784.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6682.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2583.542678.08171.796682.631.1工程费用万元2583.542678.0810661.571.1.1建筑工程费用万元2583.542583.5430.85%1.1.2设备购置及安装费万元2678.082678.0831.98%1.2工程建设其他费用万元1421.011421.0116.97%1.2.1无形资产万元751.38751.381.3预备费万元669.63669.631.3.1基本预备费万元365.60365.601.3.2涨价预备费万元304.03304.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元6682.636682.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1691.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10661.575017.496745.8210661.5710661.5710661.571.1应收账款万元3198.471759.162238.933198.473198.473198.471.2存货万元4797.712638.743358.394797.714797.714797.711.2.1原辅材料万元1439.31791.621007.521439.311439.311439.311.2.2燃料动力万元71.9739.5850.3871.9771.9771.971.2.3在产品万元2206.951213.821544.862206.952206.952206.951.2.4产成品万元1079.48593.72755.641079.481079.481079.481.3现金万元2665.391465.971865.772665.392665.392665.392流动负债万元8970.104933.566279.078970.108970.108970.102.1应付账款万元8970.104933.566279.078970.108970.108970.103流动资金万元1691.47930.311184.031691.471691.471691.474铺底流动资金万元563.82310.10394.68563.82563.82563.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8374.10万元,其中:固定资产投资6682.63万元,占项目总投资的79.80%;流动资金1691.47万元,占项目总投资的20.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2583.54万元,占项目总投资的30.85%;设备购置费2678.08万元,占项目总投资的31.98%;其它投资1421.01万元,占项目总投资的16.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6682.63+1691.47=8374.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8374.10125.31%125.31%100.00%2项目建设投资万元6682.63100.00%100.00%79.80%2.1工程费用万元5261.6278.74%78.74%62.83%2.1.1建筑工程费万元2583.5438.66%38.66%30.85%2.1.2设备购置及安装费万元2678.0840.08%40.08%31.98%2.2工程建设其他费用万元751.3811.24%11.24%8.97%2.2.1无形资产万元751.3811.24%11.24%8.97%2.3预备费万元669.6310.02%10.02%8.00%2.3.1基本预备费万元365.605.47%5.47%4.37%2.3.2涨价预备费万元304.034.55%4.55%3.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6682.63100.00%100.00%79.80%5建设期间费用万元6流动资金万元1691.4725.31%25.31%20.20%7铺底流动资金万元563.828.44%8.44%6.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.25%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度171.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13620.4513620.4525442.0025442.001990.471.1主要生产车间8172.278172.2715265.2015265.201234.091.2辅助生产车间4358.544358.548141.448141.44636.951.3其他生产车间1089.641089.641475.641475.64119.432仓储工程2889.772889.777073.837073.83402.492.1成品贮存722.44722.441768.461768.46100.622.2原料仓储1502.681502.683678.393678.39209.292.3辅助材料仓库664.65664.651626.981626.9892.573供配电工程154.12154.12154.12154.129.873.1供配电室154.12154.12154.12154.129.874给排水工程177.24177.24177.24177.248.824.1给排水177.24177.24177.24177.248.825服务性工程1830.191830.191830.191830.19104.145.1办公用房909.57909.57909.57909.5760.915.2生活服务920.62920.62920.62920.6257.446消防及环保工程516.31516.31516.31516.3133.056.1消防环保工程516.31516.31516.31516.3133.057项目总图工程77.0677.0677.0677.06-26.157.1场地及道路硬化5005.911120.691120.697.2场区围墙1120.695005.915005.917.3安全保卫室77.0677.0677.0677.068绿化工程1738.5160.85合计19265.1336324.8236324.822583.54(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2678.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量918378.04千瓦时,折合112.87吨标准煤。2、项目年总用水量10885.55立方米,折合0.93吨标准煤。3、“电饭锅项目投资建设项目”,年用电量918378.04千瓦时,年总用水量10885.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.80吨标准煤/年。达产年综合节能量33.99吨标准煤/年,项目总节能率24.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电饭锅项目”主要从事电饭锅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电饭锅项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。
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