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泓域咨询MACRO/ 电缆料项目立项申请报告电缆料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20783.72平方米(折合约31.16亩),其中:净用地面积20783.72平方米(红线范围折合约31.16亩)。项目规划总建筑面积30344.23平方米,其中:规划建设主体工程22346.83平方米,计容建筑面积30344.23平方米;预计建筑工程投资2469.59万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电缆料,根据市场情况,预计年产值16436.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5564.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2469.592105.20178.595564.861.1工程费用万元2469.592105.2011685.671.1.1建筑工程费用万元2469.592469.5933.87%1.1.2设备购置及安装费万元2105.202105.2028.87%1.2工程建设其他费用万元990.07990.0713.58%1.2.1无形资产万元589.39589.391.3预备费万元400.68400.681.3.1基本预备费万元165.32165.321.3.2涨价预备费万元235.36235.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元5564.865564.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1726.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11685.674509.228369.4711685.6711685.6711685.671.1应收账款万元3505.701577.572804.563505.703505.703505.701.2存货万元5258.552366.354206.845258.555258.555258.551.2.1原辅材料万元1577.57709.901262.051577.571577.571577.571.2.2燃料动力万元78.8835.5063.1078.8878.8878.881.2.3在产品万元2418.931088.521935.152418.932418.932418.931.2.4产成品万元1183.17532.43946.541183.171183.171183.171.3现金万元2921.421314.642337.132921.422921.422921.422流动负债万元9958.794481.467967.039958.799958.799958.792.1应付账款万元9958.794481.467967.039958.799958.799958.793流动资金万元1726.88777.101381.501726.881726.881726.884铺底流动资金万元575.62259.03460.50575.62575.62575.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7291.74万元,其中:固定资产投资5564.86万元,占项目总投资的76.32%;流动资金1726.88万元,占项目总投资的23.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2469.59万元,占项目总投资的33.87%;设备购置费2105.20万元,占项目总投资的28.87%;其它投资990.07万元,占项目总投资的13.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5564.86+1726.88=7291.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7291.74131.03%131.03%100.00%2项目建设投资万元5564.86100.00%100.00%76.32%2.1工程费用万元4574.7982.21%82.21%62.74%2.1.1建筑工程费万元2469.5944.38%44.38%33.87%2.1.2设备购置及安装费万元2105.2037.83%37.83%28.87%2.2工程建设其他费用万元589.3910.59%10.59%8.08%2.2.1无形资产万元589.3910.59%10.59%8.08%2.3预备费万元400.687.20%7.20%5.49%2.3.1基本预备费万元165.322.97%2.97%2.27%2.3.2涨价预备费万元235.364.23%4.23%3.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5564.86100.00%100.00%76.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1726.8831.03%31.03%23.68%7铺底流动资金万元575.6310.34%10.34%7.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.02%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度178.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8084.698084.6922346.8322346.832000.591.1主要生产车间4850.814850.8113408.1013408.101240.371.2辅助生产车间2587.102587.107150.997150.99640.191.3其他生产车间646.78646.781296.121296.12120.042仓储工程1715.281715.285198.315198.31338.452.1成品贮存428.82428.821299.581299.5884.612.2原料仓储891.95891.952703.122703.12175.992.3辅助材料仓库394.51394.511195.611195.6177.843供配电工程91.4891.4891.4891.486.703.1供配电室91.4891.4891.4891.486.704给排水工程105.20105.20105.20105.205.994.1给排水105.20105.20105.20105.205.995服务性工程1086.341086.341086.341086.3470.735.1办公用房547.58547.58547.58547.5837.845.2生活服务538.76538.76538.76538.7639.356消防及环保工程306.46306.46306.46306.4622.456.1消防环保工程306.46306.46306.46306.4622.457项目总图工程45.7445.7445.7445.74-11.847.1场地及道路硬化2965.85596.00596.007.2场区围墙596.002965.852965.857.3安全保卫室45.7445.7445.7445.748绿化工程1043.3236.52合计11435.2030344.2330344.232469.59(四)设备方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2105.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量567771.95千瓦时,折合69.78吨标准煤。2、项目年总用水量6961.68立方米,折合0.59吨标准煤。3、“电缆料项目投资建设项目”,年用电量567771.95千瓦时,年总用水量6961.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.37吨标准煤/年。达产年综合节能量24.72吨标准煤/年,项目总节能率26.25%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电缆料项目”主要从事电缆料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电缆料项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规

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