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泓域咨询MACRO/ 聚氨酯配方组合料项目立项申请报告聚氨酯配方组合料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12999.83平方米(折合约19.49亩),其中:净用地面积12999.83平方米(红线范围折合约19.49亩)。项目规划总建筑面积22099.71平方米,其中:规划建设主体工程16038.87平方米,计容建筑面积22099.71平方米;预计建筑工程投资1949.61万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚氨酯配方组合料,根据市场情况,预计年产值7544.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3227.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1949.611613.28165.603227.541.1工程费用万元1949.611613.285254.461.1.1建筑工程费用万元1949.611949.6146.51%1.1.2设备购置及安装费万元1613.281613.2838.48%1.2工程建设其他费用万元-335.35-335.35-8.00%1.2.1无形资产万元-167.32-167.321.3预备费万元-168.03-168.031.3.1基本预备费万元-73.78-73.781.3.2涨价预备费万元-94.25-94.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元3227.543227.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金964.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5254.462362.283211.935254.465254.465254.461.1应收账款万元1576.34630.541103.441576.341576.341576.341.2存货万元2364.51945.801655.152364.512364.512364.511.2.1原辅材料万元709.35283.74496.55709.35709.35709.351.2.2燃料动力万元35.4714.1924.8335.4735.4735.471.2.3在产品万元1087.67435.07761.371087.671087.671087.671.2.4产成品万元532.01212.81372.41532.01532.01532.011.3现金万元1313.62525.45919.531313.621313.621313.622流动负债万元4289.981715.993002.994289.984289.984289.982.1应付账款万元4289.981715.993002.994289.984289.984289.983流动资金万元964.48385.79675.14964.48964.48964.484铺底流动资金万元321.49128.60225.05321.49321.49321.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4192.02万元,其中:固定资产投资3227.54万元,占项目总投资的76.99%;流动资金964.48万元,占项目总投资的23.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1949.61万元,占项目总投资的46.51%;设备购置费1613.28万元,占项目总投资的38.48%;其它投资-335.35万元,占项目总投资的-8.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3227.54+964.48=4192.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4192.02129.88%129.88%100.00%2项目建设投资万元3227.54100.00%100.00%76.99%2.1工程费用万元3562.89110.39%110.39%84.99%2.1.1建筑工程费万元1949.6160.41%60.41%46.51%2.1.2设备购置及安装费万元1613.2849.98%49.98%38.48%2.2工程建设其他费用万元-167.32-5.18%-5.18%-3.99%2.2.1无形资产万元-167.32-5.18%-5.18%-3.99%2.3预备费万元-168.03-5.21%-5.21%-4.01%2.3.1基本预备费万元-73.78-2.29%-2.29%-1.76%2.3.2涨价预备费万元-94.25-2.92%-2.92%-2.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3227.54100.00%100.00%76.99%5建设期间费用万元6流动资金万元964.4829.88%29.88%23.01%7铺底流动资金万元321.499.96%9.96%7.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.50%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度165.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4733.304733.3016038.8716038.871556.421.1主要生产车间2839.982839.989623.329623.32964.981.2辅助生产车间1514.661514.665132.445132.44498.051.3其他生产车间378.66378.66930.25930.2593.392仓储工程1004.241004.243939.553939.55278.032.1成品贮存251.06251.06984.89984.8969.512.2原料仓储522.20522.202048.572048.57144.582.3辅助材料仓库230.98230.98906.10906.1063.953供配电工程53.5653.5653.5653.564.253.1供配电室53.5653.5653.5653.564.254给排水工程61.5961.5961.5961.593.804.1给排水61.5961.5961.5961.593.805服务性工程636.02636.02636.02636.0244.895.1办公用房358.96358.96358.96358.9622.245.2生活服务277.06277.06277.06277.0619.866消防及环保工程179.42179.42179.42179.4214.256.1消防环保工程179.42179.42179.42179.4214.257项目总图工程26.7826.7826.7826.7822.417.1场地及道路硬化1745.00333.29333.297.2场区围墙333.291745.001745.007.3安全保卫室26.7826.7826.7826.788绿化工程730.2325.56合计6694.9122099.7122099.711949.61(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1613.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量836523.85千瓦时,折合102.81吨标准煤。2、项目年总用水量5599.81立方米,折合0.48吨标准煤。3、“聚氨酯配方组合料项目投资建设项目”,年用电量836523.85千瓦时,年总用水量5599.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.29吨标准煤/年。达产年综合节能量40.17吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“聚氨酯配方组合料项目”主要从事聚氨酯配方组合料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚氨酯配方组合料项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因

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