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文档简介

泓域咨询MACRO/ 硅片项目立项申请报告硅片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43555.10平方米(折合约65.30亩),其中:净用地面积43555.10平方米(红线范围折合约65.30亩)。项目规划总建筑面积65768.20平方米,其中:规划建设主体工程41429.19平方米,计容建筑面积65768.20平方米;预计建筑工程投资5880.55万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硅片,根据市场情况,预计年产值32895.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12242.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5880.555599.79187.4812242.441.1工程费用万元5880.555599.7924310.851.1.1建筑工程费用万元5880.555880.5536.97%1.1.2设备购置及安装费万元5599.795599.7935.21%1.2工程建设其他费用万元762.10762.104.79%1.2.1无形资产万元351.77351.771.3预备费万元410.33410.331.3.1基本预备费万元192.91192.911.3.2涨价预备费万元217.42217.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元12242.4412242.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3663.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24310.8512613.0915907.8824310.8524310.8524310.851.1应收账款万元7293.254375.955834.607293.257293.257293.251.2存货万元10939.886563.938751.9110939.8810939.8810939.881.2.1原辅材料万元3281.961969.182625.573281.963281.963281.961.2.2燃料动力万元164.1098.46131.28164.10164.10164.101.2.3在产品万元5032.343019.414025.885032.345032.345032.341.2.4产成品万元2461.471476.881969.182461.472461.472461.471.3现金万元6077.713646.634862.176077.716077.716077.712流动负债万元20647.8012388.6816518.2420647.8020647.8020647.802.1应付账款万元20647.8012388.6816518.2420647.8020647.8020647.803流动资金万元3663.052197.832930.443663.053663.053663.054铺底流动资金万元1221.00732.61976.811221.001221.001221.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15905.49万元,其中:固定资产投资12242.44万元,占项目总投资的76.97%;流动资金3663.05万元,占项目总投资的23.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5880.55万元,占项目总投资的36.97%;设备购置费5599.79万元,占项目总投资的35.21%;其它投资762.10万元,占项目总投资的4.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12242.44+3663.05=15905.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15905.49129.92%129.92%100.00%2项目建设投资万元12242.44100.00%100.00%76.97%2.1工程费用万元11480.3493.77%93.77%72.18%2.1.1建筑工程费万元5880.5548.03%48.03%36.97%2.1.2设备购置及安装费万元5599.7945.74%45.74%35.21%2.2工程建设其他费用万元351.772.87%2.87%2.21%2.2.1无形资产万元351.772.87%2.87%2.21%2.3预备费万元410.333.35%3.35%2.58%2.3.1基本预备费万元192.911.58%1.58%1.21%2.3.2涨价预备费万元217.421.78%1.78%1.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12242.44100.00%100.00%76.97%5建设期间费用万元6流动资金万元3663.0529.92%29.92%23.03%7铺底流动资金万元1221.029.97%9.97%7.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.16%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度187.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21912.6221912.6241429.1941429.194074.751.1主要生产车间13147.5713147.5724857.5124857.512526.341.2辅助生产车间7012.047012.0413257.3413257.341303.921.3其他生产车间1753.011753.012402.892402.89244.482仓储工程4649.074649.0715820.3615820.361131.642.1成品贮存1162.271162.273955.093955.09282.912.2原料仓储2417.522417.528226.598226.59588.452.3辅助材料仓库1069.291069.293638.683638.68260.283供配电工程247.95247.95247.95247.9519.953.1供配电室247.95247.95247.95247.9519.954给排水工程285.14285.14285.14285.1417.854.1给排水285.14285.14285.14285.1417.855服务性工程2944.412944.412944.412944.41210.625.1办公用房1538.971538.971538.971538.9792.615.2生活服务1405.441405.441405.441405.44115.746消防及环保工程830.63830.63830.63830.6366.846.1消防环保工程830.63830.63830.63830.6366.847项目总图工程123.98123.98123.98123.98240.237.1场地及道路硬化8090.421533.771533.777.2场区围墙1533.778090.428090.427.3安全保卫室123.98123.98123.98123.988绿化工程3390.67118.67合计30993.8165768.2065768.205880.55(四)设备方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费5599.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1127163.20千瓦时,折合138.53吨标准煤。2、项目年总用水量20398.51立方米,折合1.74吨标准煤。3、“硅片项目投资建设项目”,年用电量1127163.20千瓦时,年总用水量20398.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.27吨标准煤/年。达产年综合节能量44.30吨标准煤/年,项目总节能率23.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“硅片项目”主要从事硅片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硅片项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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