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文档简介

泓域咨询MACRO/ 玻璃瓶项目立项申请报告玻璃瓶项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48670.99平方米(折合约72.97亩),其中:净用地面积48670.99平方米(红线范围折合约72.97亩)。项目规划总建筑面积58405.19平方米,其中:规划建设主体工程45095.08平方米,计容建筑面积58405.19平方米;预计建筑工程投资5218.69万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃瓶,根据市场情况,预计年产值16440.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11764.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5218.694763.27161.2311764.951.1工程费用万元5218.694763.2711019.641.1.1建筑工程费用万元5218.695218.6938.78%1.1.2设备购置及安装费万元4763.274763.2735.40%1.2工程建设其他费用万元1782.991782.9913.25%1.2.1无形资产万元1032.801032.801.3预备费万元750.19750.191.3.1基本预备费万元371.06371.061.3.2涨价预备费万元379.13379.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元11764.9511764.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1690.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11019.644694.558850.4511019.6411019.6411019.641.1应收账款万元3305.891322.362644.713305.893305.893305.891.2存货万元4958.841983.543967.074958.844958.844958.841.2.1原辅材料万元1487.65595.061190.121487.651487.651487.651.2.2燃料动力万元74.3829.7559.5174.3874.3874.381.2.3在产品万元2281.07912.431824.852281.072281.072281.071.2.4产成品万元1115.74446.30892.591115.741115.741115.741.3现金万元2754.911101.962203.932754.912754.912754.912流动负债万元9328.693731.487462.959328.699328.699328.692.1应付账款万元9328.693731.487462.959328.699328.699328.693流动资金万元1690.95676.381352.761690.951690.951690.954铺底流动资金万元563.64225.46450.92563.64563.64563.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13455.90万元,其中:固定资产投资11764.95万元,占项目总投资的87.43%;流动资金1690.95万元,占项目总投资的12.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5218.69万元,占项目总投资的38.78%;设备购置费4763.27万元,占项目总投资的35.40%;其它投资1782.99万元,占项目总投资的13.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11764.95+1690.95=13455.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13455.90114.37%114.37%100.00%2项目建设投资万元11764.95100.00%100.00%87.43%2.1工程费用万元9981.9684.84%84.84%74.18%2.1.1建筑工程费万元5218.6944.36%44.36%38.78%2.1.2设备购置及安装费万元4763.2740.49%40.49%35.40%2.2工程建设其他费用万元1032.808.78%8.78%7.68%2.2.1无形资产万元1032.808.78%8.78%7.68%2.3预备费万元750.196.38%6.38%5.58%2.3.1基本预备费万元371.063.15%3.15%2.76%2.3.2涨价预备费万元379.133.22%3.22%2.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11764.95100.00%100.00%87.43%5建设期间费用万元6流动资金万元1690.9514.37%14.37%12.57%7铺底流动资金万元563.654.79%4.79%4.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.98%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度161.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22703.9822703.9845095.0845095.084432.331.1主要生产车间13622.3913622.3927057.0527057.052748.041.2辅助生产车间7265.277265.2714430.4314430.431418.351.3其他生产车间1816.321816.322615.512615.51265.942仓储工程4816.974816.978651.578651.57618.442.1成品贮存1204.241204.242162.892162.89154.612.2原料仓储2504.822504.824498.824498.82321.592.3辅助材料仓库1107.901107.901989.861989.86142.243供配电工程256.90256.90256.90256.9020.663.1供配电室256.90256.90256.90256.9020.664给排水工程295.44295.44295.44295.4418.484.1给排水295.44295.44295.44295.4418.485服务性工程3050.753050.753050.753050.75218.085.1办公用房1809.391809.391809.391809.39105.005.2生活服务1241.361241.361241.361241.36111.466消防及环保工程860.63860.63860.63860.6369.216.1消防环保工程860.63860.63860.63860.6369.217项目总图工程128.45128.45128.45128.45-259.117.1场地及道路硬化8517.111722.181722.187.2场区围墙1722.188517.118517.117.3安全保卫室128.45128.45128.45128.458绿化工程2874.31100.60合计32113.1258405.1958405.195218.69(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4763.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量425706.91千瓦时,折合52.32吨标准煤。2、项目年总用水量10258.84立方米,折合0.88吨标准煤。3、“玻璃瓶项目投资建设项目”,年用电量425706.91千瓦时,年总用水量10258.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.20吨标准煤/年。达产年综合节能量14.14吨标准煤/年,项目总节能率28.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“玻璃瓶项目”主要从事玻璃瓶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃瓶项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项

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