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LEDLED筒灯项目投资运营分析报告范文模板筒灯项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 D LED筒灯项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体 情况说明 一 经营环境分析 1 我国经济运行平稳 稳中有进 但也面临 稳中有变 变中有忧 外部环境复杂严峻 经济面临下行压力 的局势 从内部看 为解决长期积累的结构性矛盾 我国深入推进供给侧结 构性改革 在取得成绩的同时也遇到一些困难 矛盾和挑战 2019年 我国经济虽然面临下行压力 但经济发展长期向好的基本 面没有改变 我们要坚定信心 激活内生动力 坚持推动高质量发展 在发展中 迎接挑战 在变局中抓住机遇 当前 我国经济发展正处于动力转换节点 必须摆脱要素驱动的路 径依赖 把创新作为引领发展的第一动力 深入实施创新驱动发展 战略 在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变 为经济 持续健康发展打造新引擎 培育新动能 拓展新空间 构建新支撑 推动发展动力变革 2 全市实现产业经济与环境效益共生共赢任务艰巨 传统产业升级压力大 壮大战略性新兴产业尚待时日 随着全市工业化和城市化进程加快 居民消费升级 经济增长对自 然资源的需求越来越大 供求矛盾越来越突出 土地 矿产等资源 的紧缺和供应相对滞后 将在一定程度上制约工业经济发展速度 从挑战看 我市面临着宏观经济下行压力加大导致我市面临 稳增 长 与 调结构 的两难困境 区域产业竞争压力加大导致 不进 则退 慢进即退 的发展局面 以及要素资源环境压力加大带来 谋发展 与 保生态 的矛盾 3 在中国当前重点推动战略性新兴产业发展 主要是在劳动力成本 等持续上升 追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选 择 体现了内生增长的内涵 经典的内生增长理论认为 国家或地区经济可不依赖外力推动而通 过自身内在因素实现持续健康增长 内生的技术进步和创新是推动 经济持续增长的决定要素 其中技术创新是经济增长的源泉 而劳 动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低 技术进步带来消费需求结构和产业结构分化 由技术研发机制 市 场培育机制 制度激励机制共同作用直接推动产业发展 战略性新兴产业内生性增长体现为需求 知识 制度等内生变量的 增长 同时 基于中国当前的市场潜力 以及人力资源等方面的雄厚积累 推动战略新兴产业的发展 是有现实条件支持的 另外 适应转型需求的战略新兴产业 往往对整个产业的转型具有 一定的先行 引领 引导作用 技术的重大突破导致技术分化 形成不同发展方向的技术 继而依 靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群 产业创新技术的先行性 主导性和突破性 使产业具有政策导向作 用 预示着未来经济发展重心能够代表未来科技 产业发展的方向 成为产业发展的主流 在未来较长时期内对经济和产业发展具有 较强的引领和带动作用 十三五 时期 是全面建成小康社会的决胜阶段 也是战略性新 兴产业发展大有作为的重要战略机遇期 在经济处于 三期叠加 原有增长动力减弱 增长步入 新常态 的大背景下 党中央 国务院积极推进供给侧结构性改革 深入 实施西部大开发 创新驱动等重大发展战略 并相继出台了 中国 制造2025 国务院关于积极推进 互联网 行动的指导意见 十三五 国家科技创新规划 国家创新驱动发展战略纲要 等 重大指导政策 为推动技术创新 管理创新 模式创新和产业创新 提供了良好的政策环境支撑 为培育壮大战略性新兴产业带来新契 机 2019年是新中国成立70周年 是决胜全面建成小康社会第一个百年 奋斗目标的关键之年 做好明年经济工作 统筹推进 五位一体 总体布局 协调推进 四个全面 战略布局 坚持稳中求进工作总基调 坚持新发展理念 坚持推进高质量发展 坚持以供给侧结构性改革为主线 坚持深 化市场化改革 扩大高水平开放 加快建设现代化经济体系 继续 打好三大攻坚战 着力激发微观主体活力 创新和完善宏观调控 统筹推进稳增长 促改革 调结构 惠民生 防风险工作 保持经 济运行在合理区间 进一步稳就业 稳金融 稳外贸 稳外资 稳 投资 稳预期 提振市场信心 提高人民群众获得感 幸福感 安 全感 保持经济持续健康发展和社会大局稳定 为全面建成小康社 会收官打下决定性基础 以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周 年 二 项目情况说明为了积极响应xx经济合作区关于促进LED筒灯产业 发展的政策要求 xxx科技公司通过科学调研 合理布局 计划在xx 经济合作区新建 LED筒灯项目 预计总用地面积16421 54平方米 折合约24 62亩 其中净用地面积16421 54平方米 项目规划总 建筑面积23975 45平方米 计容建筑面积23975 45平方米 根据总 体规划设计测算 项目建筑系数61 03 建筑容积率1 46 建设区 域绿化覆盖率6 98 固定资产投资强度188 07万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资5905 99万元 其中固定资产投资46 30 28万元 占项目总投资的78 40 流动资金1275 71万元 占项 目总投资的21 60 在固定资产投资中建筑工程投资1741 46万元 占项目总投资的29 4 9 设备购置费1560 20万元 占项目总投资的26 42 其它投资费 用1328 62万元 占项目总投资的22 50 项目建成投入正常运营后主要生产LED筒灯产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入11278 00万元 总成本费用8577 69万元 税 金及附加110 38万元 利润总额2700 31万元 利税总额3183 15万 元 税后净利润2025 23万元 达纲年纳税总额1157 92万元 达纲 年投资利润率45 72 投资利税率53 90 投资回报率34 29 全 部投资回收期4 42年 提供就业职位219个 达纲年综合节能量29 1 2吨标准煤 年 项目总节能率27 70 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的 关键时期 根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡 不协调 不可持续的深层次矛盾 只有通过转变发展方式 完善体制机制 切实解决这些矛盾和问题 才能够形成经济增长的新常态 经济增长新常态从微观方面看 是产品和服务的安全度和性价比明 显提高 从结构方面看 是供需结构 区域布局结构 内外结构 收入分配结构合理均衡 从宏观方面看 是发展空间可持续拓展 资源环境约束明显缓解 产品 服务 资金通过市场交换顺畅有效 益地循环 从经济发展流量与存量的关系看 是形成的各类固定资 产 基础设施 不动产的品质明显提高 系统配套性 布局合理性 耐久性和可传承性明显增强 达到这些标准 还有明显差距 因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重 当今世界面临百年未有之大变局 中国发展处于重要的战略机遇期 当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面 出现 2019年中国必定将踏上改革开放的新征程 2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期 走向高质量发展模式的 关键年 世界经济结构与秩序的裂变期 中国经济结构转换的关键期 深层 次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期 决定了中国 宏观经济的历史方位与国际方位 这也决定了2019年经济运行的模 式可能发生变化 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx经济合 作区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx经济合作区产 业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推 动意义 2 项目拟建设在xx经济合作区内 工程选址符合xx经济合作区土地 利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便 利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率45 72 投 资利税率53 90 全部投资回报率34 29 全部投资回收期4 42年 固定资产投资回收期4 42年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积23975 45平方米 计容建筑面积23975 45平方米 购置先进的技术装备共计56台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资5905 99万元 其中固定资产投资4630 28万 元 流动资金1275 71万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入11278 00万元 总成本费用8577 69万元 年利税总额3183 1 5万元 其中税后净利润2025 23万元 纳税总额1157 92万元 其中 增值税372 46万元 税金及附加110 38万元 年缴纳企业所得税675 08万元 年利润总额2700 31万元 全部投资回收期4 42年 固定 资产投资回收期4 42年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 贯彻稳中求进工作总基调 根本点在于稳定大局 不断进取 稳 首先是宏观政策要稳 继续实施积极的财政政策和稳健的货币 政策 稳 关键是市场预期要稳 预期稳 市场才能稳 大局才能 稳 才能增强企业家信心 提高政府公信力 正所谓 明者远见于未萌而智者避危于无形 稳中求进同样意味 着更加积极主动地防范风险 坚决守住金融风险 社会民生 生态 环境等底线 真正做到防患未然 未雨绸缪 新常态下全面深化改革 首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨 大韧性 潜力和回旋余地 依靠促改革调结构 推动经济发展提质 增效升级 要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础 努 力保持稳增长和调结构平衡 有针对性地加大民生保障力度 为推 动经济转型升级创造更为有利的条件 为改革持续推进创造更加稳 定的发展环境 制造业是振兴实体经济的主战场 新一轮科技革命和产业变革浪潮之下 数字经济 共享经济 产业 协作正在重塑传统实体经济形态 全球制造业都处于转换发展理念 调整失衡结构 重构竞争优势的关键节点 我国制造业提质升级 的任务十分紧迫 综合来看 我国的高铁 核电 信息通信等领域已经具备了全球竞 争力 但其他多数领域在技术创新 质量品牌 环境友好等方面落 后于发达国家 离制造强国的建设目标还有很大差距 我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法 着眼解决深层次矛盾 和问题 深化供给侧结构性改革 淘汰落后产能 加快创新驱动 优化升级传统产业 培育壮大战略性新兴产业 发展更多适应市场 需求的新技术 新业态 新模式 促进 中国制造 上升为 中国 高端制造 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资4026 19万元 占计 划投资的68 17 其中完成固定资产投资2776 78万元 占总投资的68 97 完成流动 资金投资1249 41 占总投资的31 03 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入9135 54万元 同比增长17 16 1338 04万 元 其中 主营业务收入为8423 74万元 占营业总收入的92 21 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2024 92万元 较去年同期相比增长235 75万元 增长率13 18 实现净利润1518 69万元 较去年同期相比增长304 83万元 增长率 25 11 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4026 191 1 完成比例68 17 2完成固定资产投资万元2776 782 1 完成比例68 97 3完成流动资金投资万元1249 413 1 完成比例31 03 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率50 29 2 财务内部收益率25 31 3 投资回报率37 72 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到13735 77万元 其中流动资产总额5386 07万元 占资产总额的39 21 资产负债率24 66 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 引导中小企业精细化生产 管理和服务 以美誉度好 性价比高 品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势 鼓励中小企业抓住关键环节 量化标准 强化责任 不断提供优质 的产品和服务 支持中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能 满足日益增长的 个性化 定制化需求 鼓励专业化发展 引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场 拥有专项技术或生产工艺 使其产品和服务在产业链某个环节中 处于优势地位 利用自身特色和比较优势 为大企业 大项目和产 业链提供优质零部件 元器件 配套产品和配套服务 2 改革开放40年来 民间投资和民营经济由小到大 由弱变强 已 日渐成为推动我国经济发展 优化产业结构 繁荣城乡市场 扩大 社会就业的重要力量 从投资总量占比看 xx年以来 民间投资占全国固定资产投资比重 已连续5年超过60 最高时候达到65 4 尤其是在制造业领域 目 前民间投资的比重已经超过八成 民间投资已经成为投资的主力军 鼓励民营企业参与智能制造工程 围绕离散型智能制造 流程型智 能制造 网络协同制造 大规模个性化定制 远程运维服务等新模 式开展应用 建设一批数字化车间和智能工厂 引导产业智能升级 支持民营企业开展智能制造综合标准化工作 建设一批试验验证平 台 开展标准试验验证 加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造 提高精准制造 敏 捷制造能力 引导民营企业建立品牌管理体系 增强以信誉为核心的品牌意识 以民企民资为重点 扶持一批品牌培育和运营专业服务机构 打造 产业集群区域品牌和知名品牌示范区 二 法人治理结构xxx科技公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x经济合作区项目建设地为重点 分析 LED筒灯项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文 教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx经济合作区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属 于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农 民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项 目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和 发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可 以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高 当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx经济合作 区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于xx经济合作区项目建设地的规划开发 促进项目区域的 城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx经济合作区项目建设地的环境状况 进一步改 善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域LED 筒灯产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进 项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积16421 54平方米 折合约24 62亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 就技术和组织要求而言 工业绿色发展不是单个企业的孤立行为 而是渗透到产品生命周期的各个阶段 辐射从资源提取到生产 消费 再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节 使得 产业链所有环节都体现环境友好性特征 并最终实现价值链各个环 节的绿色化 而从消费者信息获取 绿色消费引导以及政府监管的角度出发 绿 色技术 工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学 系统的追 踪和评价 3 发展循环经济是我国的一项重大战略决策 是落实党的十八大推 进生态文明建设战略部署的重大举措 是加快转变经济发展方式 建设资源节约型 环境友好型社会 实现可持续发展的必然选择 近年来 各地区 各部门大力推动循环经济发展 循环经济理念进 一步确立 产业体系逐步完善 发展水平不断提高 经济 社会和 环境效益进一步显现 当前 我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段 随着工业化 城镇化和农业现代化持续推进 我国能源资源需求将呈刚性增长 废弃物产生量将不断增加 经济增长与资源环境之间的矛盾更加突 出 发展循环经济的要求更为迫切 四 项目区绿色节能发展推行节能低碳 环保电力调度 建设国 家电力需求侧管理平台 推广电能服务 总结电力需求侧管理城市 综合试点经验 实施工业领域电力需求侧管理专项行动 引导电网 企业支持和配合平台建设及试点工作 鼓励电力用户积极采用节电 技术产品 优化用电方式 深化电力体制改革 扩大峰谷电价 分时电价 可中断电价实施范 围 加强储能和智能电网建设 增强电网调峰和需求侧响应能力 第五章综合评价 1 上半年 中国第三产业增加值占GDP比重达54 3 比上年同期提 高0 3个百分点 最终消费支出对经济增长贡献率超过资本形成总额 的两倍 消费贡献增强态势仍在持续 工业战略性新兴产业增加值快速增长 新能源汽车产量比去年同期 几乎成倍增长 全国网上零售额同比增长逾30 2 该项目适应国内和国际LED筒灯行业总体发展趋势 是国家支持 和鼓励发展的产业 LED筒灯市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率45 72 投资利税率53 90 全部投资回报率34 29 全部投资回收期4 42年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx经济合作区建设LED筒灯项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx经济合作 区及xx经济合作区 十三五 LED筒灯产业发展规划 切合xx经济合 作区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx经济合作区 全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元1741 461560 20188 074630 281 1工程费用万元1741 461560 2 08778 711 1 1建筑工程费用万元1741 461741 4629 49 1 1 2设备 购置及安装费万元1560 xx60 2026 42 1 2工程建设其他费用万元13 28 621328 6222 50 1 2 1无形资产万元712 36712 361 3预备费万 元616 26616 261 3 1基本预备费万元307 19307 191 3 2涨价预备 费万元309 07309 072建设期利息万元3固定资产投资现值万元4630 284630 28流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二 年第三年第四年第五年1流动资产万元8778 714522 445214 348778 718778 718778 711 1应收账款万元2633 611448 491975 212633 61 2633 612633 611 2存货万元3950 422172 732962 813950 423950 4 23950 421 2 1原辅材料万元1185 13651 82888 841185 131185 131 185 131 2 2燃料动力万元59 2632 5944 4459 2659 2659 261 2 3 在产品万元1817 19999 461362 891817 191817 191817 191 2 4产 成品万元888 84488 86666 63888 84888 84888 841 3现金万元2194 681207 071646 012194 682194 682194 682流动负债万元7503 004 126 655627 257503 007503 007503 002 1应付账款万元7503 00412 6 655627 257503 007503 007503 003流动资金万元1275 71701 649 56 781275 711275 711275 714铺底流动资金万元425 23233 88318 93425 23425 23425 23总投资构成估算表序号项目单位指标占建设 投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5905 99127 55 127 55 100 00 2项目建设投资万元4630 28100 00 100 00 78 40 2 1工程费用万元3301 6671 31 71 31 55 90 2 1 1建筑工程费 万元1741 4637 61 37 61 29 49 2 1 2设备购置及安装费万元1560 2033 70 33 70 26 42 2 2工程建设其他费用万元712 3615 38 15 3 8 12 06 2 2 1无形资产万元712 3615 38 15 38 12 06 2 3预备费 万元616 2613 31 13 31 10 43 2 3 1基本预备费万元307 196 63 6 63 5 20 2 3 2涨价预备费万元309 076 67 6 67 5 23 3建设期利 息万元4固定资产投资现值万元4630 28100 00 100 00 78 40 5建设 期间费用万元6流动资金万元1275 7127 55 27 55 21 60 7铺底流动 资金万元425 249 18 9 18 7 20 营业收入税金及附加和增值税估算 表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元62 02 908458 5011278 0011278 0011278 001 1LED筒灯万元6202 9084 58 5011278 0011278 0011278 002现价增加值万元1984 932706 723 608 963608 963608 963增值税万元204 85279 34372 46372 46372 463 1销项税额万元

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