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1 / 62016 年审计工作总结范文精选一、认真贯彻全面审计、突出重点的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有 226个,其中省定项目 114 个,市定项目 112 个;市本级 62 个,县(市、区)审计局 164 个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计 12 个、县级财政决算审计 6 个、乡镇财政决算审计 63 个、县级财政负债情况审计调查 12 个、省重点中学财务收支审计 10 个、计划生育专项资金审计和审计调查 12 个、农业综合开发资金审计 12 个、县乡公路建设项目审计 12 个、水库移民资金审计 5 个、水库移民及粮食补贴审计调查 7 个、国外援贷款项目审计 18 个、县长经济责任审计 1 个、市直单位领导干部经济责任审计 18 个、国家建设项目审计 10 个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位 22 个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推2 / 6行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原*医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了*汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、*驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计(一)、围绕服务三农问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目 24 个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计 3 个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市 40 名审计人员,分成 12 个审计组,对市本级及 11 个县(市、区)农业综合开发办、财政3 / 6局等单位管理、分配、使用的第五期(xxxx 年)资金进行了就地审计,审计资金总额亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额万元,提出了有针对性的整改建议。(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额亿元,查出各类违规金额1660 元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告 18 篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了 52 名审计人员,组成 12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门 24 个,抽查了学校等用款单位 130 个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但4 / 6仍查出违规金额 1053 万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对2016 年审计工作总结范文精选相关内容:最新 2016 内部审计工作总结范例 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计.最新 2016 跟踪审计工作总结例文 贵公司对工程概算的材料建议价基本采用了我组提供的 xx 年材料价格。但是概算收口是为了对工程进行量价控制,在概算中简单的采用一个年度的材料信息价,忽略了施工过程材料价格变化等因素。最新县经济责任审计工作总结范文 建立了审计成果综合利用制度。在审计成果的利用上,我们实行了一单到底的运行模式。一项审计工作结束后,通过填制审计结果督办单的形式,将审计机关、纪检监察机关和组织部门紧密地联系在一起,形成了封闭的循环系统,使审计成果转化.最新工程审计工作总结范例精选 前段时间对一个工5 / 6程项目进行审计,在审计中发现的问题比较多,主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。县审计局审计工作总结范文 xx 年,远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下,认真贯彻落实党的 xx 大和 xx 届三中全会精神,坚持以科学发展观为指导,以构建和谐社会为目标,按照依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实二十字方针,突出特色,.某校校长审计工作总结 一、加强学习,拒腐防变一是强化自身素质,提高防腐免疫力。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来,浓厚学习氛围,搞活学习形式,扩大学习范围,增强学习效果。县供销社内部审计工作总结 xx 年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行会计法和审计法 ,围绕年初签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题
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