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水晶饰品项目投资运营分析报告范文模板水晶饰品项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 水晶饰品项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体 情况说明 一 经营环境分析 1 着力培育发展新产业 新业态 新模式 支持传统产业改造升级 加快发展先进制造业和现代服务业 瞄准国际先进标准提高产业 发展水平 促进产业优势互补 紧密协作 联动发展 培育若干世 界级产业集群 2 牢固树立安全发展观念 将安全生产放在首要位置 夯实安全生 产基础 提升安全生产能力 强化安全生产保障 改善行业生产状 况 消除生产安全隐患 促进工业发展与城市建设 环境保护相协 调 落实 一带一路 建设等国家战略 以自贸区建设为契机 整合利 用国际国内两种资源和市场 主动参与全球制造业分工合作 加快 构建开放型经济新体制 以开放促改革 促发展 促转型 坚持走创新发展之路 着力转变经济发展方式 坚决摆脱传统煤电 依赖 深入实施创新驱动发展战略 大力培育工业发展新动能 引进和培育战略性新兴产业 提升企业自主创新能力 激发各类人 才的创新创业活力 坚持 二三一 协调发展 优先保障工业健康平稳发展 促进生产 性服务业更好发展 坚持信息化与工业化深度融合 借助 互联网 积极改造传统制造业 坚持区域协调发展 发挥国家级 省级 开发区的龙头带动作用 加快县区域工业跨越发展 坚持产城融合 发展 大力改善工业发展环境 深化供给侧结构性改革 深化创新型经济和开放型经济体制机制改 革 切实降低企业成本负担 有力促进提质增效 增强工业发展后 劲 为社会提供更多的就业机会 为工业劳动者提供更好的收入保 障 为新型城镇化建设提供更加有力的物质财富支持 3 战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量 当前 加快战 略性新兴产业发展 抢占发展机遇 已成为各地推动经济发展的必 然选择 我省要实现高质量发展 必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要 地位 积极培育发展新动能 大力发展战略性新兴产业 将吸引大量投资进入高科技产业 优化 我省产业结构 并通过高科技产业化提高投资效率 提升我省经济 发展的质量效益 同时 战略性新兴产业通过技术溢出 会有效提升产品的技术含量 引导我省传统企业实现技术升级 从而有力促进产业转型升级 实现经济持续健康发展 新兴产业继续保持全球产业的增长极优势 增速保持在7 5 以上 发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市 场竞争 转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺 世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的 新兴产业细分领域重点培育 美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权 日本发 力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发 德国以工业4 0 集成系统为抓手 确立全球数字化工业生产模式和标准 英国突破 生物和新材料领域核心技术 韩国调整成长动力产业并培育新增长 点 总体来看 xx年全球新兴产业规模总体平稳 细分市场分化 技术 创新由通用共性技术向细分领域聚焦 扶持战略政策更加精准 展望xx年 全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力 全球生 产网络趋于稳定 内部融合发展将大力提升价值链延伸能力 当前 我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段 正处在转变发 展方式 优化经济结构 转换增长动力的攻关期 建设现代化经济 体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标 国家统计局最近发布的数据显示 xx年至xx年我国经济发展新动能 指数分别为123 5 156 7 210 1 分别比上年增长23 5 26 9 和34 1 呈逐年加速之势 二 项目情况说明为了积极响应xxx经济合作区关于促进水晶饰品产 业发展的政策要求 xxx实业发展公司通过科学调研 合理布局 计 划在xxx经济合作区新建 水晶饰品项目 预计总用地面积41280 63平方米 折合约61 89亩 其中净用地面积41280 63平方米 项 目规划总建筑面积65223 40平方米 计容建筑面积65223 40平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数69 30 建筑容积率1 58 建设区域绿化覆盖率7 94 固定资产投资强度170 19万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资14055 89万元 其中固定资产投资1 0533 06万元 占项目总投资的74 94 流动资金3522 83万元 占 项目总投资的25 06 在固定资产投资中建筑工程投资4832 15万元 占项目总投资的34 3 8 设备购置费4751 12万元 占项目总投资的33 80 其它投资费 用949 79万元 占项目总投资的6 76 项目建成投入正常运营后主要生产水晶饰品产品 根据谨慎财务测 算 预期达纲年营业收入31363 00万元 总成本费用23789 93万元 税金及附加290 47万元 利润总额7573 07万元 利税总额8908 1 0万元 税后净利润5679 80万元 达纲年纳税总额3228 30万元 达 纲年投资利润率53 88 投资利税率63 38 投资回报率40 41 全部投资回收期3 97年 提供就业职位640个 达纲年综合节能量24 51吨标准煤 年 项目总节能率25 42 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析xx年年底召开的中央经济工作会议明确提出 认 识新常态 适应新常态 引领新常态 是当前和今后一个时期我国 经济发展的大逻辑 虽然经济进入新常态 经济增速放缓 原有的基于廉价劳动力和低 水平环境保护形成的竞争优势逐步消失 原有的倾向于保护发展中 国家的国际经济贸易规则开始发生变化 中国经济面临的内外部环 境趋于紧张 但40多年的工业化 迅猛发展的科技与教育事业 培 养了一支庞大的 训练有素的产业大军 培育了一大批拥有新技术 新产品的新兴行业 不仅维系了在技术复杂行业的成本优势 还 带来了差异化全球竞争优势 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx经济 合作区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx经济合作区 产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的 推动意义 2 项目拟建设在xxx经济合作区内 工程选址符合xxx经济合作区土 地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输 便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率53 88 投 资利税率63 38 全部投资回报率40 41 全部投资回收期3 97年 固定资产投资回收期3 97年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积65223 40平方米 计容建筑面积65223 40平方米 购置先进的技术装备共计103台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资14055 89万元 其中固定资产投资10533 06 万元 流动资金3522 83万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入31363 00万元 总成本费用23789 93万元 年利税总额890 8 10万元 其中税后净利润5679 80万元 纳税总额3228 30万元 其中增值税1044 56万元 税金及附加290 47万元 年缴纳企业所得 税1893 27万元 年利润总额7573 07万元 全部投资回收期3 97年 固定资产投资回收期3 97年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 加速产业转移园区扩能增效 提升产业转移承接力 加速产业集聚 推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区 着 力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地 实施传统产业提升行动 充分发挥国家 省 市三级扶持政策的作 用 实施以新装备 新技术 新工艺为核心的传统产业改造工程 加快淘汰落后产能 强化基地建设 提升集聚水平 首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设 积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家 省新型工业化产 业示范基地 其次是稳步推进传统产业转移 设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金 对产业转移和异 地改造项目 城区企业一律进园 重大项目给予财政支持 同时 争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持 第三是全力推进煤炭资源的获取 建设国家级煤炭基地 形成规模 效益 引领产业升级发展 高产高效发展 第四是全力推进规划电力项目进入国家 省 十三五 规划 重点 建设大容量 高参数 低排放的火电机组 同时 以煤电为核心业务 新能源发电为辅助业务 电网通道建设 为战略业务 实现数量规模向质量效益的转变 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资9622 88万元 占计 划投资的68 46 其中完成固定资产投资6565 75万元 占总投资的68 23 完成流动 资金投资3057 13 占总投资的31 77 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入20370 72万元 同比增长22 86 3790 83万 元 其中 主营业务收入为18515 82万元 占营业总收入的90 89 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额5703 11万元 较去年同期相比增长1415 67万元 增长率33 02 实现净利润4277 33万元 较去年同期相比增长660 20万元 增长 率18 25 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9622 881 1 完成比例68 46 2完成固定资产投资万元6565 752 1 完成比例68 23 3完成流动资金投资万元3057 133 1 完成比例31 77 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率59 27 2 财务内部收益率26 67 3 投资回报率44 45 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到33588 86万元 其中流动资产总额13231 37万元 占资产总额的39 39 资产负债率47 97 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 就业是民生之本 是社会和谐之基 促进中小企业发展就是最大 的民生工程 中小企业量大面广 提供就业岗位多 吸纳就业人员多 这对缓解 就业压力具有非常重要作用 目前 中小企业提供了80 以上的城镇就业岗位 国有企业下岗失业人员80 以上在中小企业实现了再就业 大量农民 工主要在中小企业务工 近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择 相当数 量军队退役人员在中小企业实现就业 大企业随着自动化程度越来越高 在提高生产效率和增加财政收入 方面作用突出 但在解决就业方面的作用却逐渐减小 所以 缓解就业压力 仅指望大企业是不行的 就是要鼓励 大众 创业 万众创新 就是要大力发展中小企业 中小企业发展得好 人们的收入就能提高 社会就更加和谐稳定 2 改革开放以来 我国非公有制经济发展迅速 在支撑增长 促进 就业 扩大创新 增加税收 推动社会主义市场经济制度完善等方 面发挥了重要作用 已成为我国经济社会发展的重要基础 但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放 管理方式 管理理 念落后 风险防范机制不健全 先进管理模式和管理手段应用不够 广泛 企业文化和社会责任缺乏 难以适应我国经济社会发展的新 常态和新要求 公有制为主体 多种所有制经济共同发展 是我国的基本经济制度 毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励 支持和引导非公 有制经济发展 是党和国家的大政方针 今天 我们对民营经济的包容与支持始终如一 人们在市场经济中 创造未来的激情也澎湃如昨 二 法人治理结构xxx实业发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx实业发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx实业发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx实业发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx经济合作区项目建设地为重点 分析 水晶饰品项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx经济合作区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属 于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农 民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项 目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和 发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可 以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高 当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx经济合作 区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于xxx经济合作区项目建设地的规划开发 促进项目区域的 城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx经济合作区项目建设地的环境状况 进一步改 善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域水 晶饰品产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积41280 63平方米 折合约61 89亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 以供给侧结构性改革为导向 推进结构节能 把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途 径 加强节能评估审查和后评价 进一步提高能耗 环保等准入门 槛 严格控制高耗能行业产能扩张 以钢铁 石化 建材 有色金属等行业为重点 积极运用环保 能 耗 技术 工艺 质量 安全等标准 依法淘汰落后和化解过剩产 能 加快发展能耗低 污染少的先进制造业和战略性新兴产业 促进生 产型制造向服务型制造转变 大力调整产品结构 积极开发高附加值 低消耗 低排放产品 大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型 鼓励企业开发利用可再 生能源 加快工业企业分布式能源中心建设 在具备条件的工业园 区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源 推广绿色照明 实施煤炭清洁高效利用行动计划 在焦化 煤化工 工业锅炉 窑 炉等重点用煤领域 推进煤炭清洁 高效 分质利用 3 创建绿色工厂 按照厂房集约化 原料无害化 生产洁净化 废 物资源化 能源低碳化的原则分类创建绿色工厂 引导企业按照绿色工厂建设标准建造 改造和管理厂房 集约利用 厂区 鼓励企业使用清洁原料 对各种物料严格分选 分别堆放 避免污 染 优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备 推动水 气 固体污染物资源化和无害化利用 降低厂界环境噪声 振动以及污 染物排放 营造良好的职业卫生环境 采用电热联供 电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率 设置 余热回收系统 有效利用工艺过程和设备产生的余 废 热 提高工厂清洁和可再生能源的使用比例 建设厂区光伏电站 储能 系统 智能微电网和能管中心 四 项目区绿色节能发展实施工业能效赶超行动 加强高能耗行 业能耗管控 在重点耗能行业全面推行能效对标 推进工业企业能 源管控中心建设 推广工业智能化用能监测和诊断技术 到2020年 工业能源利用效率和清洁化水平显著提高 规模以上工 业企业单位增加值能耗比xx年降低18 以上 电力 钢铁 有色 建 材 石油石化 化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界 先进水平 推进新一代信息技术与制造技术融合发展 提升工业生产效率和能 耗效率 开展工业领域电力需求侧管理专项行动 推动可再生能源在工业园 区的应用 将可再生能源占比指标纳入工业园区考核体系 第五章综合评价 1 全省产业集约集聚发展水平进一步提升 经济带动力 投资产出 强度进一步提高 能源消耗强度进一步下降 清洁生产和循环化改 造取得成效 培育壮大一批百千万亿级优势产业集群 基本形成中小企业集群与 大型企业集团协同发展的良好格局 其中 电子信息 汽车成为具 有国际竞争力的产业集群 电子商务 现代物流 现代金融等生产 性服务业集聚区取得较快发展 形成产业集聚发展的服务体系 实 现制造业与服务业共同集聚 成为推动产业转型升级的重要动能 新一代信息技术 生物 高端装备 高端新材料 绿色低碳 数字 创意 含数字文化和创意设计 等率先突破 形成万亿战略新兴产 业集群 成为新的支柱产业 到2020年 全省产业集聚发展取得明显成效 上半年 全国规模以上工业增加值同比实际增长6 7 增速比一季 度回落0 1个百分点 分经济类型看 国有控股企业增加值同比增长7 6 集体企业下降1 9 股份制企业增长6 7 外商及港澳台商投资企业增长6 2 分三大门类看 采矿业增加值同比增长1 6 制造业增长6 9 电 力 热力 燃气及水生产和供应业增长10 5 高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11 6 和9 2 分别快 于规模以上工业4 9和2 5个百分点 6月份 规模以上工业增加值同比增长6 0 1 5月份 全国规模以上工业企业实现利润总额27298亿元 同比增长1 6 5 规模以上工业企业主营业务收入利润率为6 36 比上年同期 提高0 35个百分点 2 该项目适应国内和国际水晶饰品行业总体发展趋势 是国家支持 和鼓励发展的产业 水晶饰品市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率53 88 投资利税率63 38 全部投资回报率40 41 全部投资回收期3 97年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx经济合作区建设水晶饰品项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx经济合 作区及xxx经济合作区 十三五 水晶饰品产业发展规划 切合xxx 经济合作区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益 良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx经济合作区 全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4832 154751 12170 1910533 061 1工程费用万元4832 154751 1220598 251 1 1建筑工程费用万元4832 154832 1534 38 1 1 2设 备购置及安装费万元4751 124751 1233 80 1 2工程建设其他费用万 元949 79949 796 76 1 2 1无形资产万元390 09390 091 3预备费万 元559 70559 701 3 1基本预备费万元297 31297 311 3 2涨价预备 费万元262 39262 392建设期利息万元3固定资产投资现值万元10533 0610533 06流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元20598 2516279 6119930 94 20598 2520598 2520598 251 1应收账款万元6179 474016 664943 5 86179 476179 476179 471 2存货万元9269 216024 997415 379269 219269 219269 211 2 1原辅材料万元2780 761807 502224 612780 762780 762780 761 2 2燃料动力万元139 0490 37111 23139 04139 04139 041 2 3在产品万元4263 842771 493411 074263 844263 84 4263 841 2 4产成品万元2085 571355 621668 462085 572085 5720 85 571 3现金万元5149 563347 224119 655149 565149 565149 562 流动负债万元17075 4211099 0213660 3417075 4217075 4217075 4 22 1应付账款万元17075 4211099 0213660 3417075 4217075 42170 75 423流动资金万元3522 832289 842818 263522 833522 833522 8 34铺底流动资金万元1174 26763 28939 421174 261174 261174 26 总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元14055 89133 45 133 45 100 00 2 项目建设投资万元10533 06100 00 100 00 74 94 2 1工程费用万元 9583 2790 98 90 98 68 18 2 1 1建筑工程费万元4832 1545 88 45 88 34 38 2 1 2设备购置及安装费万元4751 1245 11 45 11 33 80 2 2工程建设其他费用万元390 093 70 3 70 2 78 2 2 1无形资产 万元390 093 70 3 70 2 78 2 3预备费万元559 705 31 5 31 3 98 2 3 1基本预备费万元297 312 82 2 82 2 12 2 3 2涨价预备费万元 262 392 49 2 49 1 87 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10 533 06100 00 100 00 74 94 5建设期间费用万元6流动资金万元352 2 8333 45 33 45 25 06 7铺底流动资金万元1174 2811 15 11 15 8 35 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二 年第三年第四年第五年1营业收入万元20385 9525090 4031363 0031 363 0031363 001 1水晶饰品万元20385 9525090 4031363 0031363 0031363 002现价增加值万元6523 508028 9310036 1610036 161003 6 163增值税万元678 96835 651044 561044 561044 563 1销项税额 万元5018 085018 085018 085018

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