城乡居民基本养老保险基金检查的自查报告_第1页
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文档简介

第 1 页 共 4 页 城乡居民基本养老保险基金检查的自查报城乡居民基本养老保险基金检查的自查报 告告 根据市人社局的 关于开展城乡居民社会养老保 险基金检查工作的通知 文件要求 我局对照了通知 中的检查内容 逐项进行了自查 现将自查情况报告 如下 一 制度建设情况 我局领导高度重视城乡居保 基金监督工作 结合我区实际 建立了基金监督管理 责任制和长效机制 严格执行 社会保险法 社 会保险基金财务制度 社会保险工作人员纪律规定 等一系列规章制度 为进一步完善社保基金的内控制 度 我局制定了 城乡居民基本养老保险内部控制暂 行办法实施细则 并对照实施细则 严格执行细则 中建立重点岗位人员的管理和监督制度 建立权责分 明 互相监督的岗位责任制度 规范业务经办流程 提高业务经办人员的政治业务水平和切实加强岗位人 员的纪律 法律观念 要求各个岗位严格履行经办程 序 准确记录各类信息 并按照档案管理要求整理归 档业务资料 TOP100 范文排行维护参保人权益 二 参保缴费情况 截止 xxx 月 我区城乡居民 第 2 页 共 4 页 养老保险总参保人数为 45xx2 人 经核实 全部符合 参保资格条件 20 xx 年缴费人数为 19947 人 2795 名参保人员按相关规定补缴 本年累计收缴保费共万 元 参保 缴费人数与实际申报财政补助资金的人数 一致 不存在擅自提高或降低个人缴费标准的现象 保费收缴实行银行代扣代缴和参保人员直接到银行现 金缴款两种方式 确保了本单位经办人员或工作人员 不直接接触到现金保费 工作人员核对银行反馈的扣 款明细信息 资金凭证后 把打印好的发票送至村委 由村委交到参保人员的手中 每月月初将上月收取的 保费通过合作金融机构从收入户划转到财政专户 并 按要求管理 每月与农信社 财政局进行对账 确保 保费收缴无误 经核查 不存在截留 侵占保费资金 等违法违规问题 三 基金管理情况 至 20 xx 年 xxx 月底 总共 筹措资金万元 城乡居保基金实行收支两条线管理 设立收入户 支出户和财政专户 各级财政划拨的专 项资金全部归集到财政专户 实现收支两条线管理 经自查 目前我区城乡居保专项资金的使用能够做到 专款专用 按规定单独记账 单独核算 按有关规定 实现保值增值 不存在挤占挪用等违法违规行为 也 不存在违规投资运营行为 第 3 页 共 4 页 四 支付发放情况 我局按时足额发放养老金 在 20 xx 年发放待遇人数为 13050 人 累计发放万元 本年收支结余万元 当前基金累计结余万元 我局严 格按照规定做好领取待遇人员资格认证的工作 指导 乡镇社保所对本年度待遇领取资格人员进行认证后 及时将认证结果在村范围内公式 公示期不少于 xx 天 个人简历并公布举报电话和监督电话 公开接受 社会举报和群众监督 防止多领 冒领 骗取养老金 现象发生 健全待遇领取人员死亡信息月报制度 确 保领取养老金人员符合领取条件 待遇发放人员严格 根据死亡信息报表 核实发放待遇领取人员和金额 按规定申报注销死亡人数 经自查 不存在虚列支出 转移资金 欺诈冒领等违法违规行为 五 经办服务情况 我区经办机构负责为参保人 建立个人账户 个人账户实施完全积累 实帐管理 在保费收缴上实行银行 代扣代缴 三方协议 确保 保险基金安全 在待遇发放和支付上严格做好与财政 部门及金融机构之间的复核和对账工作 确保发放及 时 准确 在社会化管理上 严格执行社会化管理制 度 在档案管理上建立健全有关业

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