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泓域咨询MACRO/ 钢化玻璃项目简介及立项备案申请钢化玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸,然后加热到接近软化点的700度左右,再进行快速均匀的冷却而得到的(通常5-6MM的玻璃在700度高温下加热240秒左右,降温150秒左右。8-10MM玻璃在700度高温下加热500秒左右,降温300秒左右。总之,根据玻璃厚度不同,选择加热降温的时间也不同)。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力,而内部则形成张应力,使玻璃的抗弯和抗冲击强度得以提高,其强度约是普通退火玻璃的四倍以上。已钢化处理好的钢化玻璃,不能再作任何切割、磨削等加工或受破损,否则就会因破坏均匀压应力平衡而“粉身碎骨”。钢化玻璃中应力的分布是钢化玻璃的两个表面为压应力,板芯层处于张应力,在玻璃厚度上应力分布类似抛物线。玻璃厚度的中央是抛物线的顶点,即张应力最大处;两侧接近玻璃两表面处是压应力;零应力面大约位于厚度的1/3处。通过分析钢化急冷的物理过程,可知钢化玻璃表面张力和内部的最大张应力在数值上有粗略的比例关系,即张应力是压应力的1/21/3。国内厂家一般将钢化玻璃表面张力设定在100MPa左右,实际情况可能更高一些。钢化玻璃自身的张应力约为32MPa46MPa,玻璃的抗张强度是59MPa62MPa,只要硫化镍膨胀产生的张力在30MPa,则足以引发自爆。若降低其表面应力,相应地会降低钢化玻璃本身自有的张应力,从而有助于减少自爆的发生。钢化玻璃的发展最初可以追溯到17世纪中期,有一位叫罗伯特的莱茵国王子,曾经做过了一个有趣的实验,他把一滴熔融的玻璃液放在冰冷的水里,结果制成了一种极坚硬的玻璃。这种高强度的颗粒状玻璃就像水滴,拖有长而弯曲的尾巴,称为“罗伯特王子小粒”。可是当小粒的尾巴受到弯曲而折断时,令人奇怪的是整个小粒因此突然剧烈崩溃,甚至成了细粉。上述作法,很像金属的淬火,而这是玻璃的淬火。这种淬火并没有使玻璃的成分发生任何变化,所以又叫它是物理淬火(physicaltempered),因此钢化玻璃称为temperedglass,也叫淬火玻璃。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23278.30平方米(折合约34.90亩),其中:净用地面积23278.30平方米(红线范围折合约34.90亩)。项目规划总建筑面积36314.15平方米,其中:规划建设主体工程26301.07平方米,计容建筑面积36314.15平方米;预计建筑工程投资2594.13万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢化玻璃,根据市场情况,预计年产值9839.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6448.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2594.131845.92184.766448.121.1工程费用万元2594.131845.926542.451.1.1建筑工程费用万元2594.132594.1334.71%1.1.2设备购置及安装费万元1845.921845.9224.70%1.2工程建设其他费用万元2008.072008.0726.86%1.2.1无形资产万元1092.541092.541.3预备费万元915.53915.531.3.1基本预备费万元447.08447.081.3.2涨价预备费万元468.45468.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元6448.126448.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1026.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6542.453687.695134.526542.456542.456542.451.1应收账款万元1962.731079.501472.051962.731962.731962.731.2存货万元2944.101619.262208.082944.102944.102944.101.2.1原辅材料万元883.23485.78662.42883.23883.23883.231.2.2燃料动力万元44.1624.2933.1244.1644.1644.161.2.3在产品万元1354.29744.861015.711354.291354.291354.291.2.4产成品万元662.42364.33496.82662.42662.42662.421.3现金万元1635.61899.591226.711635.611635.611635.612流动负债万元5515.843033.714136.885515.845515.845515.842.1应付账款万元5515.843033.714136.885515.845515.845515.843流动资金万元1026.61564.64769.961026.611026.611026.614铺底流动资金万元342.20188.21256.65342.20342.20342.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7474.73万元,其中:固定资产投资6448.12万元,占项目总投资的86.27%;流动资金1026.61万元,占项目总投资的13.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2594.13万元,占项目总投资的34.71%;设备购置费1845.92万元,占项目总投资的24.70%;其它投资2008.07万元,占项目总投资的26.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6448.12+1026.61=7474.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7474.73115.92%115.92%100.00%2项目建设投资万元6448.12100.00%100.00%86.27%2.1工程费用万元4440.0568.86%68.86%59.40%2.1.1建筑工程费万元2594.1340.23%40.23%34.71%2.1.2设备购置及安装费万元1845.9228.63%28.63%24.70%2.2工程建设其他费用万元1092.5416.94%16.94%14.62%2.2.1无形资产万元1092.5416.94%16.94%14.62%2.3预备费万元915.5314.20%14.20%12.25%2.3.1基本预备费万元447.086.93%6.93%5.98%2.3.2涨价预备费万元468.457.26%7.26%6.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6448.12100.00%100.00%86.27%5建设期间费用万元6流动资金万元1026.6115.92%15.92%13.73%7铺底流动资金万元342.205.31%5.31%4.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.50%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度184.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11438.1411438.1426301.0726301.072066.721.1主要生产车间6862.886862.8815780.6415780.641281.371.2辅助生产车间3660.203660.208416.348416.34661.351.3其他生产车间915.05915.051525.461525.46124.002仓储工程2426.762426.766508.506508.50371.952.1成品贮存606.69606.691627.131627.1392.992.2原料仓储1261.921261.923384.423384.42193.412.3辅助材料仓库558.15558.151496.961496.9685.553供配电工程129.43129.43129.43129.438.323.1供配电室129.43129.43129.43129.438.324给排水工程148.84148.84148.84148.847.444.1给排水148.84148.84148.84148.847.445服务性工程1536.951536.951536.951536.9587.835.1办公用房631.24631.24631.24631.2451.235.2生活服务905.71905.71905.71905.7143.276消防及环保工程433.58433.58433.58433.5827.886.1消防环保工程433.58433.58433.58433.5827.887项目总图工程64.7164.7164.7164.71-38.817.1场地及道路硬化4209.64739.72739.727.2场区围墙739.724209.644209.647.3安全保卫室64.7164.7164.7164.718绿化工程1794.1762.80合计16178.4236314.1536314.152594.13(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1845.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量469481.82千瓦时,折合57.70吨标准煤。2、项目年总用水量7880.66立方米,折合0.67吨标准煤。3、“钢化玻璃项目投资建设项目”,年用电量469481.82千瓦时,年总用水量7880.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.37吨标准煤/年。达产年综合节能量21.59吨标准煤/年,项目总节能率28.16%,

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