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文档简介
泓域咨询MACRO/ 亚硫酸项目简介及立项备案申请亚硫酸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景无色透明液体,具有二氧化硫的窒息气味,易分解;溶于水;主要用途:用作分析试剂、还原剂及防腐剂。用作分析试剂、还原剂及防腐剂,用于纺织、造纸、冶金工业和有机合成。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10738.70平方米(折合约16.10亩),其中:净用地面积10738.70平方米(红线范围折合约16.10亩)。项目规划总建筑面积16322.82平方米,其中:规划建设主体工程12832.55平方米,计容建筑面积16322.82平方米;预计建筑工程投资1418.71万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为亚硫酸,根据市场情况,预计年产值10088.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2903.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1418.711029.81180.332903.311.1工程费用万元1418.711029.817004.811.1.1建筑工程费用万元1418.711418.7132.91%1.1.2设备购置及安装费万元1029.811029.8123.89%1.2工程建设其他费用万元454.79454.7910.55%1.2.1无形资产万元193.57193.571.3预备费万元261.22261.221.3.1基本预备费万元135.35135.351.3.2涨价预备费万元125.87125.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元2903.312903.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1407.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7004.814358.284833.607004.817004.817004.811.1应收账款万元2101.441155.791576.082101.442101.442101.441.2存货万元3152.161733.692364.123152.163152.163152.161.2.1原辅材料万元945.65520.11709.24945.65945.65945.651.2.2燃料动力万元47.2826.0135.4647.2847.2847.281.2.3在产品万元1449.99797.501087.501449.991449.991449.991.2.4产成品万元709.24390.08531.93709.24709.24709.241.3现金万元1751.20963.161313.401751.201751.201751.202流动负债万元5597.223078.474197.915597.225597.225597.222.1应付账款万元5597.223078.474197.915597.225597.225597.223流动资金万元1407.59774.171055.691407.591407.591407.594铺底流动资金万元469.19258.06351.90469.19469.19469.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4310.90万元,其中:固定资产投资2903.31万元,占项目总投资的67.35%;流动资金1407.59万元,占项目总投资的32.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1418.71万元,占项目总投资的32.91%;设备购置费1029.81万元,占项目总投资的23.89%;其它投资454.79万元,占项目总投资的10.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2903.31+1407.59=4310.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4310.90148.48%148.48%100.00%2项目建设投资万元2903.31100.00%100.00%67.35%2.1工程费用万元2448.5284.34%84.34%56.80%2.1.1建筑工程费万元1418.7148.87%48.87%32.91%2.1.2设备购置及安装费万元1029.8135.47%35.47%23.89%2.2工程建设其他费用万元193.576.67%6.67%4.49%2.2.1无形资产万元193.576.67%6.67%4.49%2.3预备费万元261.229.00%9.00%6.06%2.3.1基本预备费万元135.354.66%4.66%3.14%2.3.2涨价预备费万元125.874.34%4.34%2.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2903.31100.00%100.00%67.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1407.5948.48%48.48%32.65%7铺底流动资金万元469.2016.16%16.16%10.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.79%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度180.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4767.184767.1812832.5512832.551226.891.1主要生产车间2860.312860.317699.537699.53760.671.2辅助生产车间1525.501525.504106.424106.42392.601.3其他生产车间381.37381.37744.29744.2973.612仓储工程1011.421011.422268.682268.68157.752.1成品贮存252.85252.85567.17567.1739.442.2原料仓储525.94525.941179.711179.7182.032.3辅助材料仓库232.63232.63521.80521.8036.283供配电工程53.9453.9453.9453.944.223.1供配电室53.9453.9453.9453.944.224给排水工程62.0362.0362.0362.033.774.1给排水62.0362.0362.0362.033.775服务性工程640.57640.57640.57640.5744.545.1办公用房306.21306.21306.21306.2120.875.2生活服务334.36334.36334.36334.3618.126消防及环保工程180.71180.71180.71180.7114.146.1消防环保工程180.71180.71180.71180.7114.147项目总图工程26.9726.9726.9726.97-58.927.1场地及道路硬化1796.18318.79318.797.2场区围墙318.791796.181796.187.3安全保卫室26.9726.9726.9726.978绿化工程752.1126.32合计6742.8316322.8216322.821418.71(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1029.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量1129441.45千瓦时,折合138.81吨标准煤。2、项目年总用水量12202.25立方米,折合1.04吨标准煤。3、“亚硫酸项目投资建设项目”,年用电量1129441.45千瓦时,年总用水量12202.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.85吨标准煤/年。达产年综合节能量39.44吨标准煤/年,项目总节能率24.82%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“亚硫酸项目”主要从事亚硫酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性亚硫酸项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区环境保护规划要求。因
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